欢迎来到冰豆网! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰豆网
全部分类
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • 党团工作>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰豆网 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    丙烯酸树脂项目年度预算报告.docx

    • 资源ID:1654426       资源大小:27.36KB        全文页数:19页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:12金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要12金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    丙烯酸树脂项目年度预算报告.docx

    1、丙烯酸树脂项目年度预算报告丙烯酸树脂项目年度预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-

    2、2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。(二)公司经济指标分析2018年xxx投资公司实现营业收入10380.95万元,同比增长8.33%(797.95万

    3、元)。其中,主营业务收入为8897.00万元,占营业总收入的85.71%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2180.002906.672699.052595.2410380.952主营业务收入1868.372491.162313.222224.258897.002.1丙烯酸树脂(A)616.56822.08763.36734.002936.012.2丙烯酸树脂(B)429.73572.97532.04511.582046.312.3丙烯酸树脂(C)317.62423.50393.25378.121512.492.4丙烯酸树脂(D)224.20298

    4、.94277.59266.911067.642.5丙烯酸树脂(E)149.47199.29185.06177.94711.762.6丙烯酸树脂(F)93.42124.56115.66111.21444.852.7丙烯酸树脂(.)37.3749.8246.2644.48177.943其他业务收入311.63415.51385.83370.991483.95根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2460.36万元,较2017年同期相比增长426.68万元,增长率20.98%;实现净利润1845.27万元,较2017年同期相比增长286.28万元,增长率18.36%。2018年主要经济指标项目

    5、单位指标完成营业收入万元10380.95完成主营业务收入万元8897.00主营业务收入占比85.71%营业收入增长率(同比)8.33%营业收入增长量(同比)万元797.95利润总额万元2460.36利润总额增长率20.98%利润总额增长量万元426.68净利润万元1845.27净利润增长率18.36%净利润增长量万元286.28投资利润率59.87%投资回报率44.90%财务内部收益率26.82%企业总资产万元9991.49流动资产总额占比万元25.36%流动资产总额万元2533.50资产负债率44.88%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司

    6、经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期

    7、。世界多极化、经济全球化深入发展,国际产业转移加快,区域合作不断深化,为先进制造业基地建设提供了有利的条件。我市先进制造业加快发展,规模不断壮大,自主创新能力明显提高,形成以装备制造、汽车、石化等产业为主体的先进制造业体系,奠定了建立世界先进制造业基地的雄厚基础,推动我市经济保持平稳较快发展。全球经济格局深度调整,我国经济发展进入新常态。世界经济在深度调整中曲折复苏,国际金融危机深层次影响在相当长时期内依然存在,新科技革命和产业变革孕育突破,经济全球化发展出现新动向,国际贸易投资规则正经历重大变革,绿色低碳和包容增长成为共识,全球城市群的核心带动作用日益突出,围绕市场、科技、资源、文化、人才和

    8、国际规则影响力的竞争更趋白热化。我国发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,但长期向好的基本面没有改变,经济发展具有巨大潜力、韧性和回旋余地,仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,经济发展进入新常态,以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念引领未来发展,将成为关系我国发展全局的一场深刻变革。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的

    9、要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资4304.49(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1740.701511.66183.174304.491.1工程费用万元1740.701511.6610964.861.1.1建

    10、筑工程费用万元1740.701740.7028.17%1.1.2设备购置及安装费万元1511.661511.6624.46%1.2工程建设其他费用万元1052.131052.1317.03%1.2.1无形资产万元570.45570.451.3预备费万元481.68481.681.3.1基本预备费万元255.67255.671.3.2涨价预备费万元226.01226.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元4304.494304.49(二)流动资金预算预计新增流动资金预算1874.41万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10964.8665

    11、00.865777.6910964.8610964.8610964.861.1应收账款万元3289.461973.672302.623289.463289.463289.461.2存货万元4934.192960.513453.934934.194934.194934.191.2.1原辅材料万元1480.26888.151036.181480.261480.261480.261.2.2燃料动力万元74.0144.4151.8174.0174.0174.011.2.3在产品万元2269.731361.841588.812269.732269.732269.731.2.4产成品万元1110.1966

    12、6.12777.131110.191110.191110.191.3现金万元2741.221644.731918.852741.222741.222741.222流动负债万元9090.455454.276363.329090.459090.459090.452.1应付账款万元9090.455454.276363.329090.459090.459090.453流动资金万元1874.411124.651312.091874.411874.411874.414铺底流动资金万元624.80374.88437.36624.80624.80624.80(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预

    13、算6178.90万元,其中:固定资产投资4304.49万元,占项目总投资的69.66%;流动资金1874.41万元,占项目总投资的30.34%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1740.70万元,占项目总投资的28.17%;设备购置费1511.66万元,占项目总投资的24.46%;其它投资1052.13万元,占项目总投资的17.03%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4304.49+1874.41=6178.90(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6178.90143.55%143.55%100.00%2项目建设投资万元4304.49100.00%100.00%69.66%2.1工程费用万元3252.3675.56%75.56%52.64%2.1.1建筑工程费万元1740.7040.44%40.44%28.17%2.1.2设备购置及安装费万元1511.6635.12%35.12%24.46%2.2工程建设其他费用万


    注意事项

    本文(丙烯酸树脂项目年度预算报告.docx)为本站会员主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2022 冰点文档网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1

    收起
    展开