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    计量管理程序文件文档格式.docx

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    计量管理程序文件文档格式.docx

    1、11. XXXX/JLB112018 计量设备的标识管理程序12. XXXX/JLB122018 不合格计量设备的管理程序13. XXXX/JLB132018 计量记录管理程序14. XXXX/JLB142018 环境管理程序15. XXXX/JLB152018 计量人员培训、考核与监督的管理程序计量保证文件的编制与管理XXXX/JLB0120181 概述计量文件是质量管理体系的一个重要组成部分,其编制与管理均应与企业接口相容2 适用范围 适用于企业计量文件的编制和管理3 引用文件 江苏省质量技术监督局发布的江苏省企业计量保证确认规范4 工作程序4.1 计量文件应包括计量手册,计量管理程序和计

    2、量技术文件三个部分,其内容的描述应符合“江苏省企业计量保证确认规范”所规定的要求及与实际状态相符合的计量技术文件,在编制文件时,其受控号均应是唯一的,其编制方法见WF/JLA012007计量保证体系文件的编制4.1.1计量技术文件:企业质量管理体系中的质量记录已包含计量技术文件,不再重复编制4.2 计量文件的管理4.2.1 计量文件的编制,审核和批准按计量手册中规定执行;4.2.2 手册和程序文件的发放;4.2.2.1 发放前应在文件的封面控制状态栏目加盖红色“受控”章,在发放代码栏目按照阿拉伯数字顺序用二位数表示从01开始;4.2.2.2 发放时由归口职能部门负责,领用人在文件发放登记记录上

    3、签名领用;4.2.2.3 领用人所领用的文件其发放号码应统一,不得交叉错号;4.2.2.4 文件若遗失,损坏等原因需补发,应用文件回收记录申诉原因/理由,由计量管理者代表批准,补发时应按本程序 4.2.2.1和4.2.2.2执行,其发放号码不再重复使用,原发放的文件宣布作废,发放人在文件发放登记记录上注明以作废。4.2.3 文件应用活页,利于更改或换页4.2.4 文件的发放范围4.2.4.1 “控制文件”发放对象,厂长,副厂长、各部门负责人、内审员,计量管理员以及厂长批准的发放人员;4.2.4.2 “非控制文件”对上级部门,重要顾客和第三方确认机构4.2.5 计量文件的更改与换版4.2.5.1

    4、 文件在运行过程中,各部门与计量直接有关的人员应对其符合性和适用文件编号:XXXX/JLB012018 共2页 第2页 性作出评价和认可,若与过程不符合或不适用,应用文件更改审批记录提出更改意见;4.2.5.2 文件更改审批记录报主管部门审核,确认必须更改时应将文件更改审批记录向品控部传递,经计量管理者代表批准后进行更改。4.2.5.3 文件更改后,品控部及时将更改内容发放到4.2.4.1中要求的人员手中,并进行记录;4.2.5.4 对在计量内审和评审过程中发现/或发生的不符合根据审核和评审结论意见进行更改;4.2.5.5 计量体系有较大变动或国家计量管理标准有重大变化时,应根据标准要求进行更

    5、改或改版;4.2.5.6 计量文件的改版按新的要求进行。4.3 在计量组织机构和职责中,各部门负责人的职责,即为部门职责,在程序文件中不再另行编制部门职责。5. 涉及本程序的主要计量记录:5.1 XXXX/JLD012018 文件发放登记记录5.2 XXXX/JLD022018 文件更改审批记录5.3 XXXX/JLD032018 文件回收记录计量保证体系审核程序XXXX/JLB022018 根据江苏省企业计量保证确认规范及本企业计量手册的要求,应按标准建立的计量确认体系进行审核符合性和适合性,对涉及各部门计量活动能否满足“ 规范”和计量手册要求进行审核,以达到计量管理体持续有效的运行。 适用

    6、于企业计量确认体系的内部审核工作3.1 江苏省企业计量保证确认规范3.2 内部审核控制程序4.1 品控部经理于每年1月编制年度计量体系审核计划,经计量管理者代表批准后列入企业年度工作计划内,并下发到各有关职能部门。4.2计量体系审核与企业内部质量审核可以同时进行,必要时需增加审核频次;4.3 根据本厂实际情况,内部审核采用集中式审核。4.4 审核准备4.4.1 组织审核组,并由计量管理者代表授权有资格的人员任审核组组长;4.4.2 审核组长/或指定审核员准备审核文件和记录,其要求:4.4.2.1 以文件形式提前一周下发到被审核部门;4.4.2.2 在计量管理体系内部审核检查表上,规定好审核时间

    7、,区域和审核内容等包含内部审核报告;不合格报告及纠正措施记录;4.5 审核计划的内容4.5.1 被审核部门名称,审核目的,范围;4.5.2 审核依据;4.5.3 审核人员,日期,时间安排;4.5.4 被审核部门陪审人员;4.6 审核方法a) 看:查阅文件和现场;b) 问:文件贯彻实施情况;c) 查:文件与实际状况是否符合;d) 议:对审核结果进行评议,并给予结论,对不符合项下达整改纠正意见;4.7 审核实施4.7.1 审核的项目按照审核计划执行;4.7.2 审核员按4.6要求进行审核,并记录;XXXX/JLB022018 共2页 第2页 4.7.3 看:计量文件在体系运行中,程序文件,计量记录

    8、是否符合规定要求,计量器具配备、使用等是否符合管理制度要求;4.7.4 问:计量人员对计量法律、法规知识的了解情况,人员配备是否充分,能否胜任本职工作,本岗位的职责等;4.7.5 查:人员资格,生产现场工艺检测的方法是否正确,是否按文件要求执行,计量器具配备情况,重点在安全检测方面和产品性能检测方面等;4.7.6 议:对审核后的记录,审核组进行评价和得出结论,肯定成绩,提出不符合项目,并限期纠正。4.8 审核汇总会议4.8.1 审核组长主持召开审核汇总会议,各职能部门负责人和所有审核人员参加,必要时,可以扩大人员范围;4.8.2 宣布本次审核情况,说明不符合项数量和严重程度报告各部门的分布情况

    9、,对如何改进提出建议性报告;4.8.3发生不符合项的部门负责人认可,并在不合格报告及纠正措施记录上签字;4.8.4 宣布本次审核结论意见和要求;4.9审核报告4.9.1 审核报告内容;4.9.1.1 审核目的和范围;4.9.1.2 审核员、审核日期、被审部门、陪同人、审核过程和内容的描述:4.9.1.3 审核依据;4.9.1.4审核项目中不合格项情况;4.9.1.5 纠正措施;4.9.1.6 审核结论;4.10 审核组负责对4.8.3要求,进行跟踪检查实施效果和进度,并记录验证结果4.11 审核组长/或指定内审员对本次审核过程中形成的计量记录收集管理、汇总、归档;5 执行本程序时涉及的主要计量

    10、记录5.1 XXXX/JLD042018 计量管理体系内部审核检查表5.2 XXXX/JLD052018 内部审核报告5.3 XXXX/JLD062018 内部审核不合格报告及纠正措施记录 计量保证体系评审程序XXXX/JLB032018 为实现企业的计量方针和计量目标、满足标准和规范要求、确保本企业计量保证体系持续有效的运行,并使计量体系逐步健全和完善。 适用于企业计量体系管理评审。3.1 江苏省企业计量保证确认规范;3.2 计量体系审核和评审4.1 品控部经理于每年1月编制年度计量体系评审计划,经批准后列入企业年度工作计划内;4.2 企业的体系评审与质量管理体系评审可以同时进行,每年评审一

    11、次,必要时,需增加评审频次;4.3 评审时间一般安排在四季度进行;4.4 按年度计划规定的时间,品控部经理编写管理体系内部审核计划,报计量管理者代表审核,经主管厂长批准后实施;4.5 评审的形式:会议形式;4.6 评审参加人员:各部门负责人/或计量员、内审员、厂长/或计量管理者代表指定的人员4.7 评审准备4.7.1 参加评审人员需准备的资料;4.7.1.1 计量文件:计量手册、计量管理程序和计量技术文件(部门使用的汇总或总结报告)以及上次计量审核资料;4.7.1.2 外部反馈的有关计量信息,包括法律、法规、上级计量/技术监督部门发布的最新消息,以及顾客方面的要求等;4.7.2 评审会议的时间

    12、应提前一周发出通知,参加评审会议人员应提前做好生产工作和资料的安排准备工作;4.8 管理评审内容4.8.1 组织机构:计量管理职能的权限落实情况,人员、环境和计量设备等适应性和充分性;4.8.2 计量体系要素的实施情况;4.8.3 计量体系审核报告及纠正措施的实施效果 4.8.4 针对4.7.1.2要求,对计量体系文件是否需要进行更改;4.8.5 对重要计量信息的反馈和处理情况;XXXX/JLB032018 共2页 第2页 4.8.6 评价计量体系的运行业绩是否符合计量方针和计量目标;4.9 管理评审的实施4.9.1 评审会议按计量体系管理评审计划实施;4.9.2 会议由计量管理者代表指定一人

    13、做会议记录;4.9.3 管理评审会议由计量管理者代表主持;4.9.4 品管部经理向与会人员作一年来计量体系运行的业绩和缺陷的报告;4.9.5 评审“总结报告”并安排好负责人和记录人员;4.9.6 集中汇报评审意见,计量管理者代表汇总、分类后在会议上向评审人员通报;4.9.7 评审人员对计量管理者代表的报告和通报的情况,并与4.8条相联系,为最后管理评审结论的确认做好准备;4.9.8 对评审过程中发现的不符合项,发出管理评审不合格报告及纠正措施记录,并由发生部门负责人签名认可;4.9.9 评审结论;按4.8规定的评审内容、编写管理评审报告,在评审意见栏,填上评审结论意见,由计量管理者代表组逐项宣

    14、读举手通过,最后各评审人员签名认可;4.9.10 厂长对计量确认体系运行过程中取得的业绩予以肯定,对发生不符合项的提出纠正措施表态意见;4.9.11 品管部经理/或委派内审员对不符合的修正措施执行情况进行跟踪检查;4.9.12 在确定最后纠正措施完成之日后十日内编制好管理评审报告,并分发到各部门;4.9.13 本次计量管理评审的记录由品管部负责收集、整理、归档。5 涉及计量管理体系评审的记录如下:5.1 XXXX/JLD082018 管理评审不合格报告及纠正措施记录5.2 XXXX/JLD092018 管理评审计划5.3 XXXX/JLD102018 管理评审报告法定计量单位管理程序XXXX/

    15、JLB042018 普及国家计量法规定使用的计量单位,使企业所使用的计量单位统一为法定的计量单位。 适用于企业内部公文,报表,技术文件,质量(计量)记录中所有计量单位。3.1 中华人民共和国计量法3.2 江苏省企业计量保证确认规范4.1 企业在生产经营,能源管理、工艺检测等监视和测量管理中所使用的计量设备,采用国家法定的计量单位;4.2 严禁使用非法定计量单位的计量设备,一旦发现立即停止或由生产部更换或送有关部门改制;4.3 新购置的计量设备入库检测或验收时,发现采用非法定计量单位视为不合格,由计量管理员填写不合格品评审处理表,由采购部门负责退换;4.4 引进生产设备和计量设备在订货合同中应注

    16、明“采用法定计量单位”;4.5 对已引进生产设备和计量设备的非法定计量单位,应经计量管理者代表批准,报上级技术监督局备案,并在该“设备”旁边张贴对照换算数据;4.6 书写计量单位时,注意区分国际符号与中文符号,两者不可混用,正确使用法定计量单位的简称,遵守我国计量法定单位中文符号的规定;4.7 企业技术文件由标准化员审查法定计量单位的采用情况,应符合规定要求;4.8 企业各部门的报表,统计材料、检测记录等有计量单位的栏目或要求均应按法定计量单位书写,发现问题应要求原部门进行更改;4.9 产品出口时与外商签订协议或合同,需采用非法定计量单位时,须经计量管理者代表批准后执行。5 涉及本程序的计量记

    17、录5.1 XXXX/JLD122018 不合格品评审处理表计量设备的配备管理程序XXXX/JLB052018 选择配置满足企业生产、经营、安全、环境等计量特性的计量设备、确保产品的可靠性、安全性满足各工序及终端计量检测的要求。 适用于产品的工艺检测、安全环保、能源管理。3.2 监视和测量装置控制程序4.1 品控部根据产品要求,原材料验收规范,产品加工工艺检测和终端检测的需要,编制计量设备的配备计划;4.2企业各部门需配备的计量设备,应填报计量设备购买申请表;4.3 品控部根据企业现有计量设备资源情况,对很少使用或一年使用不超过十次的计量设备允许借用,不再购置;4.4主管经理对企业申报的配置计量

    18、设备进行审核,由总经理批准实施采购;4.5 采购部门接到采购计划后,按照计划要求及时采购,并将采购过程中的问题反馈到品控部,保证计量设备按质按量按期到达企业;4.6 大型、贵重引进的计量设备的合同签定验收计量检定,由品控部负责。5.1 XXXX/JLD112018 计量设备购买申请表计量检测管理程序XXXX/JLB062018 对产品从加工工艺过程及至产品终端检测和安全、环保等得到有效控制、保证各项计量检测数的准确可靠。 适用于加工工艺过程、产品终端检测、安全、环保的计量检测。3引用文件产品的监视和检测程序4工作程序 4.1 产品工艺监视和计量检测4.1.1 原材料监视和计量检测4.1.1.1

    19、 原材料到厂后,仓库保管员填写入库通知单连同质量证明文件及相关资料投品管部;4.1.1.2 品控部指定检验员首先对采购产品进行以下验证:a.产品的质量证明文件是否齐全,填写的内容是否符合技术文件或订货协议的有关规定;b.产品的名称、型号、规格与质量证明文件是否相符;c.产品的包装是否完整,外观质量、原始标记与文件规定要求是否一致,报告的技术性能指标是否符合国标或指标;4.1.1.3 检验员依据检验规程抽取一定的样品进行理化分析,所有的检测数据作记录并出具试验报告,一式两份,一份生产部品控部留存,另一份交仓库,仓库保管员按报告的结论作相关入库和退货处理;4.1.1.4 仓库保管员对原材料的重量必

    20、须进行计量检测并作记录;4.1.2过程产品监视和计量检测4.1.2.1 过程产品的检验方式:自检、互检、巡检、专检;4.1.2.2 每批原料必须检测,并将检测数据作记录,检验内容有:a.水分b.外观c.灰分d.虫草素e.多糖XXXX/JLB062018 共2页 第2页 4.2.3 终端产品的监视和计量检测4.2.3.2检验数据作记录,检测内容有:a.外观b.水分c.净含量d.菌落总数的测定计量设备的储存与管理程序XXXX/JLB072018 加强对计量设备的采购,运输,验收,检定,储存,发放,降级,报废/封存等工作的管理,确保计量设备处于适用,稳定,准备状态,防止误用,滥用及损坏计量设备。 适

    21、用于生产、经营、能源及工艺检测等过程中的管理。3.1 标识和可追溯性控制程序3.2 监视和测量控制程序4 作程序4.1 申购4.1.1 计量设备的申购管理程序,因实际情况申请部内需要的计量设备填写计量设备购买申请表投品控部审核,经分管经理批准,统一导购。4.2 入库检定(验收)4.2.1 计量设备采购到库后,需按规定要求进行“报检”填写产品入库单 ,计量检定员接到通知单后,对购进的计量设备进行按规程或送上级部门检定;4.2.2 经检定的计量器具,其编号应在检定合格后刻上,送上级计量部检定的先按计量设备的原编号送检,合格后再编上企业的编号;4.3 计量器具的编号4.3.1 入库检定的计量器具合格

    22、后均需按企业规定编号,其编号按计量设备的类型要求进行;4.3.2 对历史遗留的原计量设备,保留原先的编号使用;4.3.3 编号工作由企业生产部的计量管理员统一编号;4.4 计量器具的发放4.4.1 品控部对已检定合格的计量器具,进行登记,记录在计量器具登记台帐 ,并通知申购部门/车间领用;4.4.2 发放时,由计量管理员发放,并在计量检测设备运行检查记录上进行记录、领用人签名;4.5 计量设备使用,维护,保养和运输4.5.1 使用4.5.1.1 计量设备领用人,应对所领用的计量设备正确使用知识了解清楚,首先应注意:a.检查计量设备是否在周期检定的有效期内,重点检查合格证书,证书编号和器具出厂编

    23、号相符合; b.检查各配件是否齐全,防止测量时不能紧张固,或微调;c.检查测量面是否磨损严重或碰伤;XXXX/JLB072018 共3页 第2页 4.5.1.2 测量孔径时,其孔径与测量面成平行方向,不能歪斜,测量轴类尺寸,应找计最大点的母线;4.5.1.3 工作未停止旋转不能测量工件;4.5.1.4 大型的计量设备除按上4.4.1.1执行外,还应按照操作规程进行测量或实验;4.5.1.5 使用测量电气系统检测设备时,注意接地;4.5.1.6 使用可移动的计量设备,均应轻拿轻放,不能损坏其精密度和准确度。4.5.2 维护和保养4.5.2.1 小型盒装的计量器具,其盒内除计量器具外,不得将刀头,

    24、粉笔,油石等放在盒内,防止对计量器具的损坏;4.5.2.2 使用后,应将计量器具擦拭干净,检查配件是否遗失;4.5.2.3 对大型计量设备应有专人负责使用,按设备的保养要求对其保养;4.5.2.4 大型计量设备配套的器具,在使用后应擦拭干净,放回原位置,精密的配件应放进盒内或带有干燥剂和用纱布隔开的玻璃罐内。4.5.3 运输4.5.3.1 对产品检测需搬运的大型,贵重计量设备的应配置车辆运输,车轮应是橡胶防震的4.5.3.2 双人可抬动的计量设备,在搬运和放置过程中,应轻拿轻放;4.6 计量设备的周期检定4.6.1 计量器具在发放后,即应纳入计量检测设备周期检定计划表,计量管理员负责按计划收缴

    25、计量器具送到国家法定计量检定单位或者省市计量技术研究所;4.6.2 对未及时送检的部门/车间。又无正当理由按计量管理制度中有关规定进行惩处;4.6.3 计量设备检定合格后,企业在接受时应检查检定证书并贴上合格的绿色标识;4.6.4 对上级计量部门出具的“检定合格证”,允许作为客观证据,作为合格的证据;4.6.5 领用人员或企业送缴的计量器具,计量管理员应进行登记,检定或修复后由领用人取回;4.6.6 对生产现场在用计量器具应不定期进行抽查,并作记录,对检查结果依照计量管理制度实施奖惩措施。4.7 计量设备适用4.7.1 对不常用的统一保管的精、大、稀和通用计量设备在借用时,由借用部门派人去保管

    26、地点借用,借用时,由借用人在量具借用登记表上签名,使用后应擦拭干净及时归还销帐;4.7.2 对精、大、稀计量设备借出时,其使用的责任人应随计量设备同去,协助测试,其他部门或人员不得随意动用;4.7.3 对外单位来企业借用的计量设备,必须经分管经理批准后方可借出,借出时仍按4.7.2执行;4.8 计量设备的储存4.8.1 各部门内部周转借用的计量设备,应单独储存在干燥、通风、摆放整齐、 XXXX/JLB072018 共3页 第3页 标识正确、油封防护良好的储存处;4.8.2 车间固定使用的计量设备,按工艺检测点要求放置,除非特殊情况,允许移动位置,使用后仍送回位置,调整水平和精度;4.8.3 决

    27、定废弃或封存计量器具,计量管理员应填写计量器具报废申请表;4.8.4 计量设备的封存和重新启用均应由领用部门提出书面申请,报计量管理者批准后实施,封存时应做好油封防护工作,标示“封存”标识;并注明封存日期且加盖生产部印章。4.9 计量设备的降级、报废4.9.1 计量设备的降级,报废由各使用部门或使用者提出申请,报生产部鉴定,由检定员确认,计量管理员负责实施;4.9.2 因使用时间长或质量差以及使用中损坏等原因,造成其准确度,精密度下降,经检定后达不到原等级的计量设备,可降级使用,计量管理员在台帐中注明降级的精度等级;4.9.3 对降级使用的计量设备在检定合格证或器具上,应做好标识、防止误用;4.9.4 对降级的计量器具无法再继续使用时,允许改作他用, 4.9.5 对使用年限长,性能低,损坏严重无法修复的计量设备,由检测人员填写计量器具报废申请表,计量设备必须经分管厂长审批,必要时,由厂长批准后,方可办理销帐,其编号不得再重新使用;4.9.6 报废的计量设备不得在生产现场使用和流转,任何人发现后,均应报告或交计量管理员保管,单独存放,可作为修理配件,改制或非测量用途的工具4.9.7


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