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    检查整改报告.docx

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    检查整改报告.docx

    1、检查整改报告竭诚为您提供优质文档/双击可除检查整改报告篇一:统计检查整改报告整改报告市统计局:20XX年4月24日你局来我公司进行检查工作,主要是征对我单位的统计法和统计制度执行情况进行了检查。发现主要存在如下问题:1、20XX年建筑业总产值上报数为2280千元,检查核实数为2040千元;2、未按规定设置统计台帐;3、未按照“企业一套表”制度规定独立向国家统计部门网报统计数据。通过这次检查,公司对统计工作有了新的认识和了解,深刻认识到统计工作的重要性,而且每个单位每个统计人员都有义务将统计工作认真负责的做好等。我们单位通过这次问题的出现,并将这些问题进行了详细的查找和深入的分析,总结出造成这些

    2、问题的主要原因是由于我们公司建立时间短、规模小、管理制度不健全等,导致统计工作不受重视,特别是财务制度不健全,因而上报提取的数据来源不准确不全面,加之现有的专业统计员也由于没有实际工作经验而对网报工作不熟练,因此出现以上问题。检查问题出现后,公司领导特别重视,而且对相关责任人进行了严厉批评和处罚,并带头要求自已今后也要把统计工作放在工作的重要位置上,以身作责配合统计人员将统计工作做好,立刻要求相关责任人人员及时给予改正。公司于5月份已去区统计局办理了单位统计登记证。统计人员于6月份去参加了统计人员继续教育以及“企业一套表”的培训工作。财务工作也在逐步走向正规和健全。相信在今后的工作中我们不再出

    3、现以上问题。*有限公司二0一二年六月二十五日篇二:金融统计检查的整改报告平凉市商业银行关于金融统计执法情况的整改报告人民银行平凉市中心支行:通过这次现场检查,及时的发现了我行在金融统计方面存在的问题,并提出了宝贵的整改意见和对今后统计工作的要求,这对规范、完善我行金融统计业务有十分积极的意义。根据执法检查意见书(平)银检【20XX】13号)要求,我行对现场检查中发现的问题进行了严肃整改,现将整改情况汇报如下:一、加强统计管理工作1.加强统计制度建设,为金融统计提供制度保障我行制定了统一的内部填报制度和实施细则,特别是强化建立数据来源和报表项目之间的对应规则,进一步明确内部报表各科目与金融统计报

    4、表项目之间的对应关系,全面梳理统计人员所采用统计方法的正确性,并设置相关核查复合机制。另外,对于我行统计人员自行整理的统计岗操作流程手册进行核实和更新,确保统计工作有规则制度可依,有细则说明可核,确保能够具备对报表质量进行整体评估和复核的操作依据,从制度上对统计人员和统计工作进行约束和指导,为统计工作的规范性和准确性奠定基础。2.注重金融统计制度的学习培训在加强统计人员业务学习方面,由于我行报表大部分需1要手工进行填报、处理,统计人员任务重、工作量大,资料统计报送时间又集中在月初,因此为了确保数据统计报送质量,我行加大对统计人员的岗前培训和继续教育,加强对金融统计制度的学习,全面提升统计人员的

    5、素质,让统计岗位工作人员对报表填报程序和方法有正确理解和掌握,确保统计报表能按时保质保量完成。我行逐步加强金融统计制度的培训学习,加深对报表填报说明的理解,使每一位统计人员都能按要求同口径统计数据,保证报送数据口径统一、准确完整。我行制定了详细的统计培训制度,一是积极参加人行相关部门组织的培训,形成培训笔记及时与相关未参加培训人员交流学习,掌握好金融统计制度变化的重点、细节等,积极应用到报表的填制中;二是不断学习我行制定的相关统计制度、统计工作流程,做到严格按照制度开展统计工作;三是仔细研究学习报表填报说明,明确每一个指标的具体含义,掌握每一个数字的统计口径,做到统计取数的连续性和一贯性,减少

    6、填报漏洞提高统计技能和统计数据质量。二、注重细节,提升统计数据质量由于我行中间业务比较单一,只有银行卡业务,且上线时间较短,收入金额较少,所以在统计报表的填制过程中容易被忽视。“中间业务季报表”是金融统计报表中今年新增的一张表单,填报人员对报表结构不够熟悉,误把我行代收代付业务合计金额填入“其他银行卡业务收入”。为此我行2采取措施,加强统计人员业务培训和统计复核制度建设,要求金融统计人员仔细研究重新学习报表填报说明,明确每一个项目、指标的具体含义、统计口径,保持统计取数的连续性,彻底消除错报、漏报等错误,提高金融统计数据质量。三、加强科技支持力度,从根本上提高整体统计工作质量由于我行核心系统不

    7、能和对外的报表系统同步,会计科目的设置不够全面,所以从核心系统直接提取的数据暂时不能满足系统上报数据的需求,统计工作暂时还未实现自动化、系统化和网络化。统计工作仅仅依靠手工进行筛选、汇总、填报、分析,难以确保数据质量的准确性、完整性、及时性。统计报表由相关统计部门根据具体业务情况及对报表项目的理解自行填报,不同填报人员选用的统计方法有差异,准确统一的取数来源和数据处理流程急需进一步完善。统计工作的科技支持力度薄弱,统计复核工作无法利用系统直接进行表内、表间的校验,缺乏对报表质量进行快速、有效、系统的复核和评估的科技技术支持平台。我行已经与中国金融电子公司签订合作协议,由其为我行建设新一代核心业

    8、务系统、信贷管理系统、报表管理系统及相关附属系统。新一代信贷管理系统包括常规信贷管理、微小企业信贷管理、企业(个人)征信管理功能,并可实现对客户信息、贷款业务、存款记录、微小贷款等各种信息的整合,自动对这些数据进行汇总、分析。报表管理系统包括3非现场金融信息系统、人民银行金融机构统计信息系统及其他辅助报表,能够及时、完整的提取统计报表,提升统计工作效率,加强风险控制和数据管理,以适应金融统计和金融统计发展的需要。4一年十一月十三日二篇三:-镇关于统计工作的整改方案-镇关于统计工作的整改方案5月初,县统计局检查组一行对-镇统计工作进行了一次检查,检查组听取了-有关领导对统计工作的汇报,又深入到基

    9、层,厂矿,企业了解情况。在检查过程中,检查组发现我镇统计工作存在的很多问题。现根据县局的要求和的实际情况,对检查组提出的问题,作出如下整改意见。一进一步提高对统计工作的认识。从这次检查所发现的问题看,存在问题的根本原因是基层统计工作基础不牢,对统计工作的认识不高,重视不够。所以在今后的统计工作中,要进一步提出高对统计工作的认识,大力支持和重视统计工作,为统计工作的新局面创造条件。二加大对统计基础工作的建设力度。统计基础工作建设是搞好统计工作的前提,在今后的工作中,我们要加大对统计基础工作的建设力度。巩固和发挥“八有八化”双基建成设成果,为统计工作打牢基础。配齐配强基层统计力量。加大对基层统计人

    10、员的培训力度,提高基层统计人员的素质和业务水平。大力宣传统计法律和法规,使统计工作走上依法统计的轨道上来。三规范统计行为,严格报表纪律。针对这次检查中发现的有些数据质量不高,报表填写上报不规范的问题,在今年内后的工作中,所有报表数据上报必须严格按照统计方法和制度,不折不扣,认真收集整理,从源头上确保各种数据资料质量真实可信。根据统计方法和工作流程,做好各种上报数据的评估衔接和审核,做到数出有据,全面完整。做好各种统计报表和统计台帐的收集整理的基础工作,做到口径一致,上下衔接,规范可信。及时督办各种统计报表的上报工作,保质保量完成各种统计工作。以上整改措施,镇政府已要求镇统计站抓紧整改落实,并在

    11、今后的工作中,严格按统计制度和方法,依法统计,确保-各种统计数据的真实性和合法性,使-的统计工作再上一个新的台阶。-镇人民政府20XX年6月18篇四:20XX年计划统计工作检查报告20XX年计划统计工作检查报告为贯彻落实统计法,规范计划统计管理,切实提高工作效率,发挥统计信息在科学决策、科学管理中的基础性和导向性作用。根据处机关关于做好集团公司计划统计工作检查准备工作的通知要求,我项目部在全项目范围内开展了计划统计工作的自查工作,进行了全面的安排部署。一、自查工作的安排部署接到通知后,项目部召开了专题会议进行研究安排。对通知内容进行了认真学习,明确了各部门在此次检查准备工作中的职责,并成立了自

    12、查小组,为自查工作的顺利开展打好了基础。二、自查情况项目部对经营生产、固定资产投资及费用、劳动计划统计方面进行了仔细的检查。具体检查内容包括:项目部统计人员配备情况;计划统计规章制度建立及执行情况;统计数据的上报情况;统计基础业务建设情况;统计为本项目提供生产经营服务情况;计划管理的科学性、合规性。项目部开展统计数据对比分析,把当月数据与上月统计数据进行对比,再与上半年数据进行对比,审核并分析相关数据。在自查中绝大部分部门都能按照要求开展工作,统计数据规范,数据质量高且真实有效。三、自查中存在的问题计划统计工作中存在的问题:1、统计人员身兼数职,工作繁重从而分散了统计工作的精力,造成部分工作不

    13、够细致,某些情况下统计资料上报不及时。2、极少部分统计数据填写不规范,存在漏项、错项等问题。3、由于缺乏经验,统计手段相对还较为落后。四、整改措施对于这次计划统计自查工作,自查小组针对所存在的问题向项目部领导作了汇报,并提出了整改要求:1、加强对项目部相关人员的培训,完善统计制度,提高工作人员的责任心,逐步规范统计工作;2、进一步加大督察力度,提高源头数据质量;3、加强对统计人员的相关培训工作,提高业务水平。xxxxxx有限公司xxxxxx建设工程项目经理部xxxx年x月x日篇五:信用社关于银监统计检查整改报告关于上报*县联社统计数据质量检查的整改报告*银监局:根据中国银行业监督管理委员会*监

    14、管局【20*】年第*号现场检查通知书要求,*银监局领导对我县联社非现场监管报表、区域特色报表和客户风险监测报表的数据质量进行了现场检查,对此我县联社领导高度重视,及时安排人员对通报中的存在的问题进行自查自纠,根据银监分局要求,现将整改报告汇报如下:一、主要存在问题(一)统计管理和制度建设方面不完善,主要表现:主管部门不明确,岗位职责未制定,内部协调机制未制定,人员变动频繁且手续交接不完整,理论学习不够充分等。(二)报表数据真实性和准确性方面,主要表现抽查*存在数据未及时更新,且归口不准确的问题。二、整改措施我县联社领导对检查的情况高度重视,安排相关人员及时进行了整改,现将整改的结果汇报如下:(

    15、一)统计管理和制度建设方面。对非现场监管报表的人员进行了明确,同时上报*银监局备案;建立和更新了岗位职责,明确了统计岗位的主管部门,并对报表审核人员的职责进行了明确。对岗位调离的人员做了手续交接,并要求对现任统计人员进行连续性的培训,确保上报的数据质量。(二)报表数据真实性和准确性。根据银监局的检查,我县联社将定期检查非现场监管报表的数据真实性,同时加强内部数据质量审核关,制定了以风险部审核信贷、财务部全面审核的二次审核方式,并加强统计人员的培训和学习,实实在在提高统计水平,加强统计数据质量,让统计数据为县联社风险把控发挥作用。通过银监分局对我联社统计数据质量的检查,我(:检查整改报告)联社将

    16、进一步加强内部管理,提高数据报送质量,完善各项统计制度;确保统计数据的真实性和准确性,让非现场监管报表作为为我县联社的安全健康运行的风向标,使*联社的经营效益更上一个台阶。篇二:医政检查整改报告尊敬的卫生局领导:感谢20XX年7月20日太原市晋源区医政处领导和各位专家组老师对我院申请的医疗机构执业许可证年度检验进行现场审查,针对存在的问题,20XX年7月27日我院召开科室负责人会议,对存在的问题进行讨论,并提出整改措施。现将整改情况报告如下:一、存在的问题:1、处方书写不规范,抗生素使用欠规范,交接班记录欠规范。2、检验科未开展室间质评。3、高危药品标识不清,护理制度及操作规程熟悉度欠佳。4、

    17、诊疗室设置欠合理,无洗手设施。手术器械包内器械清洗不洁,有锈迹。二、整改措施:1、严格按照处方管理规范的要求书写处方;2、对急、危、重病患者要严格按照十五项医疗核心制度中的医生交接班制度进行交接班。交接的医师双方必须进行责任交接班签字,并注明日期和时间。3、严格按照抗菌药物临床应用指导原则的有关规定使用抗菌素。积极投资建设细菌培养室,开展临床微生物检测与细菌的耐药监测工作,以达到进一步合理使用抗菌素。4、治疗室药品摆放要合理、规范,高危药品要有红色标识。5、加强学习护理制度及护理操作规程,使每个护士都熟知。6、治疗室尽快安装洗手池。7、手术器械严格按照消毒技术规范规定进行清洗、消毒。打开手术包

    18、若发现器械不洁则禁止使用,立即更换器械包。8、送检验科人员外出培训,学习有关质量控制等方面的内容。今后我们积极主动做好各项服务工作,加强相关法律法规的学习,认真做好院内自查,及时发现问题,及时解决问题。严格遵守服务规范,从各个方面促进医疗服务工作的发展,以上内容,敬请领导提出宝贵指导意见。*医院20XX年7月28日篇二:关于新农合作医疗与医政工作会议我院整改措施的报告关于新农合作医疗与医政工作会议我院整改措施的报告一、重视工作6月25日在县卫生局召开新农合作医疗与医政工作会议,会后我院高度重视,立即召开院委会,详细传达了会议精神,针对存在问题,大家进行了讨论,按照会议精神要求结合我院实际情况,

    19、认真排查,仔细梳理,对存在问题部署了整改措施。26日晨会再次对全体医生把会议精神和我院的情况进行解读,把卫生局的精神传达到每一位医生。医生是新农合作医疗与医政工作的主要参与者和具体操作者,起着举足轻重的作用,要求每位临床医生必须把卫生局的精神时刻贯穿到临床工作中去,把我院存在问题整改措施落实到位。二、存在问题在卫生局会议中局领导指出了新农合作医疗与医政工作主要存在以下问题:患者挂床住院;患者分解住院;乱检查乱收费;不合理用药;医嘱与病历不一致;人卡不一致;抗生素使用不规范;诊断与用药不符等问题。针对以上问题我院进行逐一梳理排查,发现我院主要存在以下问题:1、诊断与医嘱不一致;2、不合理用药;3

    20、、抗生素使用不规范;4、病区接班本记录不细致;5、救护车随车抢救药品不全面。三、整改措施针对以上我院存在的问题,制定具体整改措施,责任落实到人,建立健全规章制度及长效管理机制,实行规范化、制度化管理,加强平时的监管工作,把存在问题消灭在萌芽状态,具体措施如下:1、建立组织,我院成立医疗质量管理小组和纪律监察小组,由分管领导任组长,各成员科室负责人为成员。采取不定期、不定时的检查方式对我院工作进行全面检查,每月至少检查四次,发现问题及时指出,立即整改。2、完善制度,我院制定了高集卫生院管理制度,详细制定了管理要求及处罚措施,对违反规范制度者,严格按照制度要求处罚。3、坚决杜绝病人挂床住院和分解住

    21、院,住院病人参照住院标准要求进行,没有达到住院标准一律不允许住院。并对新住院病人实行日稽查制度,总值班对住院患者实行晚上查房制度。4、严禁乱检查乱用药,用药符合诊断,检查符合诊断的需要。规范使用抗生素,严格控制抗生素使用率,对抗生素使用不规范或超标者实行点评、公示和与绩效工资挂钩。病历每月点评一次,处方每月点评四次。5、对病区交接班书写不仔细,没有对新、危、术、重病人进行交接的,和护理不一致,发现一次按照管理制度执行扣发绩效工资50元。6、按照120急救站要求配备相应的抢救药品,抢救药品使用要有记录,做到随用随补,每月至少一次对抢救药品进行查对。严格按照救护车管理规定规范使用救护车。做到出车有

    22、记录,做好救护车维护工作,以便做到随时出车准备。对违反规定一项,每次处罚50元,由此产生的医疗纠纷的费用由违反者自行承担。我院坚决按照卫生局要求对我院实行规范化管理,在工作中发现的其他问题,要及时整改,不留隐患,杜绝不规范行为的发生。二一四年六月二十六日篇三:曲阳县中医医院关于开展全省医政督导自查报告xxx中医医院关于开展全省20XX年医政管理综合督导工作的自查报告按照河北省卫生计生委办公室关于开展全省20XX年医政管理综合督导工作的通知要求,现将我院关于进一步推动“改善医疗服务行动计划”、城乡医院对口支援、“平安医院”创建、抗菌药物临床应用专项整治活动、优质护理服务、医疗费用控制等工作的自查

    23、情况报告如下:一、统一思想,提高认识。按照通知要求,医院高度重视此项工作,于20XX年9月14日组织召开了由科主任、护士长参加的院务扩大会议,认真学习曲阳县中医院进一步改善医疗服务行动计划实施方案、河北省进一步改善医疗服务行动工作计划(20XX-20XX年)等文件精神。立即对此项工作进行安排部署,按照“谁主管、谁负责、讲实效、重实绩”的原则将条款任务分解,做到分工明确、任务明确、责任明确,促进各项工作健康顺利开展。二、健全组织机构,完善工作制度。为更好地推进医院人性化、精细化管理工作,构建“平安医院”建设,更好的保证医疗质量这项核心工作的落实,医院健全了医疗质量与安全管理委员会等院级质量与安全

    24、管理机构,成立院、科两级质控管理小组,完善了各项工作制度,加强了各职能部门的质量管理队伍建设,细化分工,保证了人性化精细化管理的可操作性、一致性。三、落实各项制度,严把质量关。医院各职能部门每月组织开展全面质量安全管理考核,考核办协调多部门进行质量管理,根据考核结果分别对临床、医技、职能、后勤进行奖惩、排序,并作为科室及个人年终评选的依据。四、严格落实十四项核心制度,推进医疗质量持续改进。医疗制度是卫生法律法规的延深,尤其是十四项核心制度,必须认真贯彻执行。为了落实好三级查房工作,今年初,对各级医师职责进行了明确,对三级查房如何落实提出了进一步要求,医师三级查房组织结构进一步理顺;大部分临床科

    25、室,副主任医师每周教学查房至少一次,主治医师,每周教学查房两次,对新住院病人,保证两天内能及时看望病人,做出入院诊断。住院医师做到了24小时负责制,按时书写病历,按时查房,按时诊治病人。手术科室,做到了术前讨论,各级医师认真执行告知义务,尊重病人知情同意。麻醉医师做到了手术前后访视,严格落实了手术安全核查制度,对疑难病人,认真组织会诊,对死亡病人认真组织讨论,查找经验教训。医务科定期对运行病历进行检查,将发现的问题进行反馈,提出整改措施,每月召开科主任例会,汇报医疗质量情况,用数据说明问题。不定期组织科室主任或副主任对全院终末病历进行抽检。依据河北省病历质量评估标准进行评分。发现问题,现场点评

    26、,有针对性的提出整改要求。每月对质控情况进行数据分析、例会点评,考核结果进行通报,极大地提高了医疗质量。五、强化三基三严训练,不断提高技术水平。每半年组织一次“三基三严”理论考核,并与九月份正式进行本院实践技能考核工作,对“三基三严”的培训工作分季度进行,具体为:第一季度,对全员中低年资医师进行心肺复苏、呼吸机、电除颤的应用培训;第二季度,各种穿刺、插管等临床常用技术培训和第一次理论考核;第三季度,进行麻醉药品、抗菌药品的全员知识培训;第四季度,进行第二次理论考核和实践技能的考核,并针对弱项进行专项培训。六、建立健全医患沟通机制,确保医疗安全。医院在医务科设立医患纠纷调处办公室,提供接待、调查

    27、、处理、回复,减轻患方投诉的实际困难,进一步缓解医患矛盾。定期进行了全员医患沟通、和谐医患关系的培训,发现隐患及时沟通、上报、备案,做到早发现、早预警、早沟通、早处理,尽量避免矛盾激化和扩大化。七、完善护理制度,提高护理服务质量。医院自20XX年开展优质护理服务以来,始终坚持以病人为中心,强化基础护理,全面落实护理责任制,深化护理专业内涵,整体提升护理服务水平的宗旨,为病人提供“优质、高效、低耗、满意、放心”的医疗服务。将优质护理服务逐年推行至六各科室:脑病科、糖尿病科、呼吸科、普外科、妇产一科、妇产二科。开展优质护理服务占病房总数的80%。根据责任制整体护理要求,护理部不断修订护理工作规章制

    28、度、疾病护理常规和临床护理服务规范、标准,实现科学护理管理。坚持采取评估、计划、实施、评价的程序开展各种形式的护理质量查房工作。体现护理工作的自查、分析、整改和效果评价,强化护理质量的持续改进。科学设置护理岗位,合理配置并弹性调配护士人力。根据护理岗位职责,风险要素、工作数量和质量、患者满意度等,由科室护士长对护士进行考核,其中包括中医基础理论与八项中医操作。全院病房实施责任制整体护理,责任护士全面落实护理职责,能够做到在正确评估患者的前提下,为患者提供专业照顾、病情观察、治疗措施、心理支持、健康教育、沟通配合等护理服务,注重对患者的人文关怀和沟通交流,病人满意度不断提高,满意率保持在98%以

    29、上。八、积极开展各项监测,加强医院感染控制。认真落实医院感染管理制度、各项控制措施及流程,积极开展医院感染各项监测工作,加强医院感染控制。1、加强重点科室手术室、产房、胃镜室、口腔科、供应室等),重点部位(导尿管相关尿路感染、外科手术部位感染等)以及关键环节(各种手术、注射、插管、内镜诊疗操作等)医院感染监测工作,及时发现、早期诊断感染病例。2严格执行无菌技术操作规程,避免因医务人员行为不规范导致患者发生感染。严格手术器械等医疗用品的消毒灭菌工作,定期抽查物品进行清洗效果和细菌学监测。落实消毒隔离和标准预防各项措施,保障医疗安全。3.开展手卫生培训,加强医疗废物管理,规范医疗废物分类、运送、处置等流程。感控办每年建立医废管理台帐,每天进行登记医废的回收、运送、暂存的数量,保证医废的正确处理。九、规范药品管理,确保合理用药。1、为了加强抗菌药物管理,进一步提高抗菌药物临床合理应用水平,促进抗菌药物合理使用,有效控制细菌耐药,保证医疗质量和医疗安全,根据卫生部办公厅关于继续深入开展全国抗菌药物临床应用专项


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