建筑施工安全生产.docx
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建筑施工安全生产.docx
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建筑施工安全生产
建筑施工安全生产
督查记录用表(2009年6月份)
县、市、区
(建设局、安监机构)
督查组成员(签名):
督查日期:
年月日
注:
各县(市、区)建设行政主管部门和安全监督机构在受检时按检查资料顺序复印好材料,装订成册,由检查组长交市建设局。
本表由各县(市、区)建设行政主管部门自行填写和评分一份,加盖单位公章后交检查组。
序号
检查内容
检查情况记录
分值
1
开展“安全生产年”和“安全生产月”活动情况
1、是否制定实施方案,并下发执行;没有方案、档案的本大项为0分。
2、有否组织专项检查时间。
2
开展安全月活动情况
1、是否制定实施方案,并下发执行。
2、有否宣传项目数,出动人数,安全法规教育。
3、有否组织安全检查。
没有方案、检查的本大项0分。
3
对本地区建筑工地的计划生育检查及跟踪情况
1、是否制定实施方案,并下发执行。
没有方案本大项为0分。
2、有否成立专门机构。
3、组织检查时间。
缺措施、登记表、育龄妇女三证、制度一项口1分。
4、检查项目数,出动人数。
4
对本地区建筑工程拖欠农民工工资检查及跟踪情况
1、是否制定实施方案或长效机制的,并下发执行。
2、有否成立专门机构。
3、组织检查时间,有否在节前实施检查。
4、检查项目数,出动人数。
没有方案、检查的本大项为0分。
5
对危险性较大工程项目检查及处理情况
上半年共检查:
①深基坑项、②高大支模项、③高边坡项、④塔吊项、⑤外用电梯项、⑥物料提升机项、⑦水下作业工程项、⑧其他工程项。
上半年排查安全隐患:
①共发停工通知书份,②收到回复份;③发整改期通知书份,④收到回复份。
发出整改没有回复或按时恢复的本大项为0分。
1、对存在重大安全隐患的工地建档登记表。
2、对存在重大安全隐患项目排查登记表。
3、危险较大工程的方案编制情况,缺项。
4、危险较大工程的方案专家论证情况,缺项。
5、危险较大工程的方案监理审批情况,缺项。
6
组织开展起重机械专项检查情况
1、塔吊初次使用登记台;验收登记台。
2、外用电梯初次使用登记台;验收登记台。
3、物料提升机初次使用登记台;验收登记台。
4、起重设备进场无登记的0分,无一机一档的0分,特种作业人员有1人次无证上岗(物料提升机持广东省建设厅培训合格或经过市协会组织培训考核合格的)为0分。
本地没有实行初始登记、安装告知的本大项为0分。
7
执行安全生产动态扣分情况
1、扣施工企业次,扣监理企业次。
2、扣项目经理次,扣专职安全员次。
3、扣总监理工程师次,扣专业监理工程师次。
4、扣分通知书的填写、签名是否规范。
5、未实行动态扣分管理的(或没有上网)本大项为0分。
8
“平安卡”推行情况
1、未有推行“平安卡”的工作方案或领卡的本大项为0分,实施时间未按市建设局要求的本大项为0分。
2、已发“平安卡”及培训卡人。
9
制定应急预案情况
1、建设行政主管部门制定的应急预案是否齐全。
没有预案或演练的为大项0分
2、建设行政主管部门有否组织应急演练。
3、辖区建筑企业制定的应急预案是否齐全。
4、辖区建筑企业有否组织应急演练,有次。
10
对安全监理的检查、跟踪落实情况
1、对监理企业所监理的工程有否超资质检查。
2、对监理企业的安全监理行为检查发,次。
3、对拒不执行发出整改的,有否处罚记录宗。
4、未有监理专项整治方案和检查记录的本大项为0分。
11
安全防护、文明施工措施费用(安措费)单列及落实情况
1、未有实施、落实安措费用方案的。
没有方案本大项为0分。
2、对安全生产措施费落实检查,次。
3、对违反使用安全生产措施费处罚宗。
4、有否实施安措费招标、支付、监管单列。
没有的本大项为0分。
12
实施劳务分包的情况
1、未有制订实施劳务分包的方案、措施的本大项为0分。
2、未成立劳务公司并取得资质的本大项为0分。
3、成立劳务企业家,取得资质家。
4、已开展劳务分包的专业数量个。
5、已培训合格技术工种数量人
13
对中小学校安全检查情况
1、有方案,无方案为0分。
2、有检查记录。
3、共检查幢、m
危幢。
注:
1、注明扣分除外,注明扣分项不超过本小目的总分,共70小项,每小项扣分值2分;缺项不扣分,总分相应减少。
2、实得分/应得分=得分(%)。
建筑施工安全生产
督查记录用表(2009年6月份)
(监理项目部用)
工程地址:
工程名称:
工程规模:
地上:
层;地下:
层;
结构:
;面积:
监理单位:
总监理工程师:
注册执业证号:
专业监理工程师:
注册执业证号:
安全监理员:
(专业监理工程师签名)
检查人员(签名):
检查日期:
年月日
序号
检查内容
检查情况记录
分值
1
开展“安全生产年”活动和“安全生产月”活动监理对安全检查情况
3、是否制定监理实施方案,并下发执行。
4、组织专项检查次,共人。
2
对安全隐患的检查、跟踪落实情况
5、监理对安全隐患的检查发的巡查、整改通知书。
6、监理对安全隐患的检查发出整改的跟踪落实情况。
7、对拒不执行监理对安全隐患发出整改的,监理向安监站汇报的记录。
3
安全评价
情况
4、阶段评价是否完成和按进度评价。
5、阶段评价是否按时网上报安监站。
6、每月报表是否完善和按时。
7、每月报表是否按时网上报安监站。
4
对工程项目检查及处理情况
本月共检查:
①深基坑项、②高大支模项、③高边坡项、④塔吊项、⑤外用电梯项、⑥物料提升机项、⑦水下作业工程项、⑧其他工程项。
本季度检查安全隐患:
1、共发停工通知书份,收到回复份。
2、发整改期通知书份,收到回复份。
1、是否按局要求使用“6种表”?
2、“用表”纪录是否正确?
3、本月组织安全例会次。
5
对起重机械专项检查
情况
5、塔吊初次使用登记台;验收登记台。
6、外用电梯初次使用登记台;验收登记台。
7、物料提升机初次使用登记台;验收登记台。
8、塔吊(有证)司机人,司索人,指挥
人。
6
监理人员
情况
1、总监、专监是否按招标文件和合同约定到位?
不到位每人扣5分。
2、专业是否配套?
3、安全监理人员是否持证上岗?
4、安全监理人员是否到位?
7
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
3、是否对施工组织设计的审查?
4、专项方案审查项,未通过项,缺项。
5、需通过专家论证项,仍未通过项,缺项。
6、对未通过方案审查就施工的发出停工通知份。
8
制定应急预案情况
5、监督建筑公司制定的应急预案是否齐全?
6、监督建筑公司有否组织应急演练,有次。
7、监督项目部制定的应急预案是否齐全。
8、监督项目部有否组织应急演练,有次。
9
对监理企业管理人员参加“平安卡”培训和监督施工企业实施情况
8、监理企业所监理的工程有否实施持“平安卡”或培训卡上岗。
9、监理管理人员持“平安卡”或培训卡上岗人数。
缺1人扣2分;
11
安全生产措施费用单列及落实情况
4、核查安全生产措施费用实施方案、计划。
5、对安全生产措施落实检查,次。
6、对违反使用安全生产措施费处罚宗。
12
监理资料
情况
6、监理规划、细则、旁站方案、月报、日志、旁站记录、会议记录、监理通知、有无安全生产和文明施工的专项内容(缺一项扣2分)。
7、项目监理人员更换,有无公司和经建设单位共签文件。
注:
1、注明扣分除外,注明扣分项不超过本小目的总分,共67项,每小项分值2分;缺项不扣分,总分相应减少。
2、实得分/应得公=得分(%)。
3、得分80以上为合格,市区工地不合格按《动态管理办法》扣总监理工程师分并发整改通知书。
各县(市、区)的项目发出执法意见书。
建筑施工安全生产
督查记录用表(2009年6月份)
(施工企业项目部用)
工程地址:
工程名称:
工程规模:
地上:
层;地下:
层;
结构:
;面积:
施工单位:
监理单位:
项目经理:
安全考核合格证号:
专职安全员:
安全考核合格证号:
总监理工程师:
注册执业证号:
专业监理工程师:
注册执业证号:
安全监理员:
(项目经理签名)
(专业监理工程师签名)
检查人员(签名):
检查日期:
年月日
序号
检查内容
检查情况记录
分值
1
建设行政主管部门布置工作落实情况
5、开展安全生产年、安全生产月活动方案。
6、是否按局要求统一使用“6种表”“用表”填写是否正确、规范?
7、市区工地:
工地创卫资料是否符合“创卫”要求;围墙、标语是否符合“创卫”要求;大门口、冲洗设施、四防装置是否符合“创卫”要求。
)
2
日常安全检查及跟踪整改情况
1、建设局及安监站日常安全检查发整改后的整改回复
情况,缺项。
缺1项扣2分;
2、建设局及安监站日常安全检查被扣分后的整改回复情况,缺项。
缺1项扣2分;
3、监理单位日常安全检查发整改后的整改回复情况,缺项。
缺1项扣2分;
3
施工、监理企业相关人员持证上岗情况
9、施工、监理人员相关证书号填于第1页上。
10、安全监理员相关证书号。
11、特种人员相关证书号,物料提升机操作员无省建设厅培训的每人次扣2分,扣完本大分项为止。
12、项目经理、专职安全员不在场,每人扣5分。
5
专项方案(含危险较大项目)的审批、验收情况
1、专项方案数量及目录,缺项,缺1项本大项为0分(以下同样)。
2、专项方案企业审批记录,缺项。
3、专家论证及论证后修改完善纪录,缺项。
4、图纸变更后专项方案修改、审批纪录,缺项。
6
五一、端午、期间施工安全措施落实情况
1、节日期间是否停止施工,(不停工的有否报备案)。
2、节日期间施工安全措施落实情况。
(值班人员名单、应急预案、施工人员名单、专项安全措施等)。
没有上述记录或报安监部门备案的本大项为0分。
7
施工企业相关人员对工地的安全检查落实情况
1、公司安全检查记录。
(查阅公司检查制度)
2、公司安全会议、安全教育记录。
3、公司下达的整改记录和整改后验收合格记录。
4、公司每月一次、项目部每周一次的安全检查记录。
5、公司每月一次检查、评分是否上报安监站。
缺1次检查扣2分,没有检查或上报的本大项为0分。
8
深基坑、高大支模、外脚手架等重大危险源的现场管理情况
1、深基坑、高大支模、外脚手架等重大危险源的确定项目及数量,缺项。
2、深基坑、高大支模、外脚手架等重大危险源的日常巡查、观测记录,缺项。
3、深基坑、高大支模、外脚手架等重大危险源的设施维护记录,缺项。
施工项目有但无管理情况的缺1项本大项为0分。
9
安全管理架构情况
1、公司的项目安全管理机构是否设置?
2、公司的项目安全管理机构人员配备是否符合要求?
3、公司的项目专职安全员是否到位?
缺人。
4、项目部的安全管理小组是否设置?
5、项目部的安全管理小组人员配备是否符合要求?
6、项目部的专职安全是否到位?
缺人。
7、项目经理是否到位?
不在场的本大项为0分。
10
建筑工人安全教育“平安卡”管理及应急预案情况
1、三级教育情况。
缺1人次扣2分;
2、一线管理人员持“平安卡”。
缺1人扣2分;
3、工人持“平安卡”上岗人数。
缺1人扣2分;
4、建筑企业的5种应急预案。
缺1种扣2分;
5、项目部的应急预案。
缺1种扣2分;
6、应急演练及记录次。
缺1次扣2分。
11
安全生产措施费用单列及落实情况
7、安全生产措施费用单列实施计划。
(查申报审批表)
8、安全生产措施费用落实情况。
(查购置发票和监理签证记录)。
没有单独审批、发票或签证的本大项0分。
9、安全生产措施落实公司检查情况。
10、安全生产措施专项资料是否完整。
12
起重机械搭设、检测、验收、登记情况
1、总包与安装的合同(分次安装、顶升、维护、拆卸)。
2、产权与租赁的合同、责任资料。
3、安装单位的资质备案、安装自检资料。
4、安装方案编制、论证、审批资料。
5、检测单位的资质备案、检测合格报告。
6、使用、安装监理单位共同验收合格的报告。
7、到安监站的登记(初次使用、安装告知、顶升告知、使用前登记、拆卸前先知、注销使用)的资料。
8、起重设备的巡检记录、责任人。
9、起重设备上喷写统一的注册号
注:
1、注明扣分除外,共51项,每小项扣分值2分;缺项不扣分,总分相应减少。
2、实得分/应得公=得分(%)。
3、得分80以上为合格,市区工地不合格按《动态管理办法》扣项目经理分并发整改通知书。
各县(市、区)的项目发出执法意见书。
质量评分表
建筑工程基本情况检查表
(第组)
工程名称:
工程地点
施工许可证号
建筑面积
㎡
建筑高度
m
层数
结构类型
基础形式
开工时间
年月日
建设单位
工程性质
□公共建筑
□居住建筑
勘察单位
资质
设计单位
资质
审图单位
资质
监理单位
资质
施工单位
资质
工程勘察负责人
职称
资格证
工程设计负责人
职称
资格证
工程总监
职称
资格证
工程项目经理
职称
资格证
工程技术负责人
职称
资格证
工程进度
现场使用新型墙材
新型墙材
生产企业
有无产品
合格证
有无
抽检报告
备注
有无分包:
分包单位情况:
检查人:
年月日
法定建设程序主要文件检查表(100分)
序号
文件名称
主要检查内容与方法
应得分
实得分
1
立项申请报告批复
建设规模、投资计划。
按工程隶属关系,查验县级以上发改局批件。
外资企业建设项目还应有省、市外经部门批件。
5
2
建设用地规划许可证
用地位置、面积界限。
查验规划部门核发的证书。
10
3
建设工程规划许可证
工程地点、规模、规划红线、规划要点等。
查验规划部门核发的证书。
10
4
建设用地批准书(工程竣工后换发土地使用证)
建设用地位置、面积界限等。
查验国土部门核发的证书。
5
5
设计文件公安消防审核意见书
消防要求及审核结论。
查验公安消防部门核发的消防审核意见书。
10
6
环境影响报告书或环境影响报告表或环境影响登记表
建设项目对环境可能造成重大影响的,应当编制环境影响报告书;对环境可能造成轻度影响的,应当编制环境影响报告表;对环境影响很小的,应当填报环境影响登记表。
查验环保部门的审查意见。
5
序号
文件名称
主要检查内容与方法
应得分
实得分
7
施工图设计文件审查
审查内容及结论意见。
查验审查意见书。
无审查内容或无节能内容的为0分
10
8
中标通知书
(施工、监理)
标的内容。
查验中标通知书。
标的内容与施工内容不相符的为0分。
10
9
质量、安全监督登记表
工程项目名称、地点、规模等。
查验质量、安全监督登记表。
无质量、安全监督登记表为0分。
10
10
建筑工程施工许可证
或开工报告
工程项目名称、地点、规模、建设各方主体。
查验施工许可证,逾期未变更的扣5分。
建筑工程施工许可证或开工报告为0分
10
11
施工合同(含分包合同)
施工工作内容。
查验合同。
10
12
监理合同
监理工作内容。
查验合同。
5
合计
100
建筑工程结构施工质量检查评分表
质保体系(70分)
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
1
人员落实
项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、资料员到位情况。
a、项目经理、项目技术负责人不到位扣5分;b、专职安全生产管理人员不到位缺1人扣5分;
c、其他人员不到位缺1人扣2分。
10
2
资质条件
有无签订书面承包合同,有无超越质资等级承揽工程。
a、建设单位擅自支解工程分包的,扣5分;
b、工程已分包未能提供分包单位资质和安全生产许可证的扣5分;
c、应分包而未分包的扣5分;
d、非法转包的扣5分;
e、分包无资质单位扣5分。
10
3
施工组织设计施工方案
a、无,扣10分;
b、无质量管理目标扣5分;
c、无安全管理目标扣5分;
d、有,但无审批单位签字、盖章,扣5分;
e、有,手续齐全,但不够详细、可操作性不强,扣3分。
f、有,但无单位法定技术负责人签字,扣5分。
10
4
质量任制
项目经理质量承包责任制;技术负责人责任制;技术交底制;材料采购、检验保管制;质量等级评定、核定制;三检制;样板制;挂牌制;质量问题处理制;公司定期检查制。
(每缺1项扣2分)。
20
5
广东省二十条通病落实情况
各方行为主体通病落实情况
A、无签订建筑工程质量通病防治任务书或施工单位无编写建筑工程质量通病防治方案和施工措施或监理在《监理规划》和《监理细则》无提出具体要求和监控措施,扣10分;
B、完工后的无质量通病防治施工总结报告或建筑工程质量通病防治监理工作评估报告,扣10分
20
合计
70
技术资料(100分)
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
1
施工图文件审查意见书设计变更文件
a、无审查意见书,扣5分;
b、审查意见书迟于开工时间,扣3分;
c、设计变更手续不全,扣1分;
d、先变更,后办手续,扣1分。
e、施工过程涉及强条和结构修改未审查合格交付使用的,扣5分;
f、审查报告签名不齐的,扣3分。
5
2
原材料出厂合格证和进场复验报告
a、出厂合格证每缺1份扣1分;
b、进场复验报告每缺1份扣2分;
c、材料首次检验不合格,加倍复验合格,每2次扣1分,1次不扣分;
d、加倍复验时间滞后,扣1分;
e、水泥无常规检验报告,扣1分;
f、不合格材料退场手续不清晰,扣2分。
10
3
钢筋接头的试验报告
a、检验数量不够,少1次扣1分;
b、首次不合格,加倍复验合格,每2次扣1分,1次不扣分;
c、加倍复验之前隐蔽,扣2分。
10
4
混凝土和砂浆的施工记录
a、混凝土和砂浆的配合比资料不全,扣1分;
b、搅拌时间、养护时间,少一种扣1分;
c、无现场塌落度检验记录,扣2分。
5
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
5
混凝土和砂浆试件的性能试验报告
a、抗压试件数量不够,少一组扣2分;
b、抗渗试件数量不够,少一组扣1分;
c、试件试验龄期超30天,每2次扣1分;
d、强度标准差超5.5,扣2分;
e、试件强度不合格,检测合格,扣2分;
f、试件制作日期与浇灌记录不符,扣1分;
g、试件离散过大,无代表值,每2组扣1分。
10
6
预应力筋用锚具、连接器的合格证和出厂检验报告
a、出厂合格证少1份扣1分;
b、检验报告少1份扣1分。
5
7
预应力筋安装、张拉及灌浆记录
a、安装检验记录少份扣1分;
b、张拉检验记录少1份扣1分;
c、灌浆检验记录少1份扣1分;
d、记录填写不全,扣1分。
5
8
隐蔽验收记录
a、记录不全,有关人员没签字,扣1分;
b、记录不准确,扣1.5分;
c、日期不对,扣0.5分。
5
9
建筑物沉降观测记录(按规范标准及设计要求应做沉降观测的工程)
a、每少1次扣1分;
b、无人签字扣1分;
c、记录混乱矛盾扣3分。
5
10
建筑垂直度观测记录
a、每少1次扣1分;
b、无人签字扣1分;
c、记录混乱矛盾扣3分。
5
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
11
质量缺陷、事故处理
方案和验收记录
a、处理过程程序不全,扣1分;
b、处理方案没经审查、批准,扣1分;
c、处理方案违反有关标准,扣2分;
d、处理过程没有跟踪监督,扣3分;
e、参加验收人员不全,验收记录签字不全,扣1分;
f、验收记录没有明确结论,扣2分。
10
12
复合地基、桩基础
施工记录
a、无相应施工记录,扣5分;
b、挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全,扣1分;
c、打入式桩施工记录不全,扣1分;
d、复合地基施工过程记录不全,扣1分。
5
13
天然地基验槽
a、无验槽记录,扣5分;
b、记录不全,扣1分;
c、承载力判断结论不清晰,扣2分;
d、无勘察单位签字,扣2分。
5
14
地基、桩基承载力
检测报告
a、检测数量不够,扣5分;
b、承载力达不到设计要求,经设计院复核满足安全使用要求,扣10分。
10
15
桩分项、基础分部
验收文件
a、缺少1项扣3分;
b、少相关单位签字盖章扣2分;
c、填写混乱错误不齐扣2分。
5
合计
100
实物观感(100分)
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
1
露筋
a、纵向受力钢筋,每处扣2分;
b、其它部位钢筋,每处扣0.5分。
10
2
蜂窝
a、构件主要受力部位,每0.01m2扣1分;
b、其它部位,每0.04m2扣1分。
10
3
孔洞
a、构件主要受力部位,每处视严重程度,扣1~5分;
b、其它部位,每2处扣1分。
10
4
夹渣
a、构件主要受力部位,每处扣2分;
b、其它部位,每4处扣1分。
10
5
裂缝
a、影响结构性能或使用功能的裂缝,扣10分;
b、不影响结构性能或使用功能的裂缝,每3条扣1分。
10
6
尺寸缺陷
a、清水混凝土构件,每2处扣1分;
b、普通混凝土构件,每2处扣0.5分。
10
7
砌体表面质量
a、表面平整度差,扣1~5分;
b、砂浆局部不饱满,扣2分;
c、砂浆局部不均匀,扣1分;
d、个别地方有通缝,扣3分;
e、砂浆无勾缝,扣1分。
20
8
顶砖质量
a、梁板与顶砖交界有缝,每处扣2分;
b、梁板直接与顶砖接触、无浆,扣2分;
c、顶砖排列无序、斜度不一,扣2分。
10
9
纵横墙砌筑质量
a、拉结
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