航空发动机项目规划设计方案Word下载.docx
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第十二章
项目经济效益可行性
第十四章
招标方案
第十五章
总结说明
第一章项目基本信息
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
XXX有限公司
(二)公司简介
企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。
优良的品质是公司获得消费者信任、贏得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。
公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。
研发团队现有核心技术骨干十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。
未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。
鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。
同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。
(三)公司经济效益分析
上一年度,XXX集团实现营业收入10193.37万元,同比增长22.37%
(1863.52万元)。
其中,主营业业务航空发动机生产及销售收入为
8236.90万元,占营业总收入的80.81%o
根据初步统计测算,公司实现利润总额2710.44万元,较去年同期相比增长418.52万元,增长率18.26%;
实现净利润2032.83万元,较去年同期相比增长264.26万元,增长率14.94%O
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
10193.37
完成主营业务收入
8236.90
主营业务收入占比
80.81%
营业收入増长率(同比)
22.37%
营业收入增长虽(同比)
1863.52
利润总额
2710.44
利润总额増长率
[&
26%
利润总额増长虽
41&
52
净利润
2032.83
净利润增长率
14.94%
净利润增长虽
264.26
投资利润率
44.27%
投资回报率
33.20%
财务内部收益率
27.15%
企业总资产
20539.28
流动资产总额占比
2&
77%
流动资产总额
5909.27
资产负债率
24.93%
二、项目概况
(一)项目名称
(二)项目选址
XX经开区
(三)项目用地规模
项目总用地面积27900.61平方米(折合约41.83亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.57%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率
7.43%,固定资产投资强度183.49万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积27900.61平方米,建筑物基底占地面积19410.45平方米,总建筑面积39339.86平方米,其中:
规划建设主体工程25713.09平方米,项目规划绿化面积2923.42平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费2188.92万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1351570.63千瓦时,折合166.11吨标准煤。
2、项目年总用水量15364.64立方米,折合1.31吨标准煤。
3、“航空发动机项目投资建设项目”,年用电量1351570.63千瓦时,年总用水量15364.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.42吨标准煤/年。
达产年综合节能量44.50吨标准煤/年,项目总节能率29.43%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合XX经开区发展规划,符合XX经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资9789.05万元,其中:
固定资产投资7675.39万元,
占项目总投资的78.41%;
流动资金2113.66万元,占项目总投资的21.59%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17969.00万元,总成本费用14029.59万元,税
金及附加176.81万元,利润总额3939.41万元,利税总额4659.59万元,税后净利润2954.56万元,达产年纳税总额1705.03万元;
达产年投资利润率40.24%,投资利税率47.60%,投资回报率30.18%,全部投资回收期
4.81年,提供就业职位304个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。
融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经开区
及XX经开区航空发动机行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进XX
经开区航空发动机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“航空发动机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经开区经济发展,为社会提供就业职位304个,达产年纳税总额1705.03万元,可以促进xx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率40.24%,投资利税率47.60%,全部投资回报率30.18%,全部投资回收期4.81年,固定资产投资回收期4.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。
围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。
截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%o而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:
创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。
十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
主要经济指标一览表
序号
备注
1
占地面积
平方米
27900.61
41.83亩
L1
容积率
1.41
1.2
建筑系数
69.57%
1.3
投资强度
万元/亩
183.49
1.4
基底面积
19410.45
1.5
总建筑面枳
39339.86
1.6
绿化面积
2923.42
绿化率7.43%
2
总投资
9789.05
2.1
固定资产投资
7675.39
2.L1
土建工程投资
3240.17
2.1.1.1
土建工程投资占比
33.10%
2.1.2
设备投资
218&
92
2.1.2.1
设备投资占比
22.36%
2.1.3
其它投资
2246.30
2.1.3.1
其它投资占比
22.95%
2.1.4
固定资产投资占比
7&
41%
2.2
流动资金
2113.66
2.2.1
流动资金占比
21.59%
3
收入
17969.00
4
总成本
14029.59
5
3939.41
6
2954.56
7
所得税
8
增值税
543.37
9
税金及附加
176.81
10
纳税总额
1705.03
11
利税总额
4659.59
12
40.24%
13
投资利税率
47.60%
14
30.18%
15
回收期
年
4.81
16
设备数量
台(套)
99
17
年用电蚩
千瓦时
1351570.63
18
年用水虽
立方米
15364.64
19
总能耗
吨标准煤
167.42
20
节能率
29.43%
21
节能量
44.50
22
员工数量
人
304
第二章背景及必要性研究分析
主要有三种类型:
活塞式航空发动机,燃气涡轮发动机,冲压发动机。
我国的发动机制造厂商在国际分工中也处于二级供应商层面,我国航空发动机企业与国外主机厂商相比,在收入、利润以及盈利能力方面都存在着巨大的差距。
2013年我国航空发动机市场需求规模为203.79亿元,2017年我国航空发动机市场需求规模为456.5亿元。
2013年我国军用航空发动机市场需求规模为58.46亿元,民用航空发动机市场需求规模为150.33亿元,2017年我国军用航空发动机市场需求规模为127.82亿元,民用航空发动机市场需求规模为328.68亿元。
2017年我国航空发动机市场需求量约5169台,同比2016年的4160台增长了24.25%o
第三章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为航空发动机,根据市场情况,预计年产值17969.00万
O
项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与XX省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。
进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的快速持续发展,经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标,国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策,对于相关行业来说,调整产业结构、提髙管理水平、筹措发展资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国际化,相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,市场份额将会形成新的分配格局。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积27900.61平方米(折合约41.83亩),其中:
净用地面积27900.61平方米(红线范围折合约41.83亩)。
项目规划总建筑面积39339.86平方米,其中:
规划建设主体工程25713.09平方米,计容建筑面积39339.86平方米;
预计建筑工程投资3240.17万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费2188.92万元。
(三)产能规模
项目计划总投资9789.05万元;
预计年实现营业收入17969.00万元。
第四章项目选址规划
一、项目选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。
二、项目选址
该项目选址位于XX经开区。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。
、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率W20.00%的规定;
同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率W20.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数69.57%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度183.49万元/亩。
土建工程投资一览表
19410.45
建筑面积
39339.86
3240.17万元
主体工程
25713.09
绿化面枳
绿化率
7.43%
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,
建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。
在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。
(一)平面布置总体设计原则
达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
(二)主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米,次干道宽度3.00米,
人行道宽度采用1.20米。
道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为
12.00米,通行其它车辆的为9.00米、6.00米。
道路均采用碗路面,道路类型为城市型。
道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。
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(三)绿化设计(四)辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力
^0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。
2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。
3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;
场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。
投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;
场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。
4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。
项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
5、
八、选址综合评价
拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设滋建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。
场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;
拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。
第五章土建工程设计
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念,以建设和谐企业为前提条件,以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点,全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素,极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
本工程项目位于项目建设地,本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证,最后达成共识。
三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级为II级。
四、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国家的
有关规范规定,还结合当地的自然条件、施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积39339.86平方米,其中:
计容建筑面积
39339.86平方米,计划建筑工程投资3240.17万元,占项目总投资的
33.10%o
第六章工艺概述
一、原辅材料采购及管理
项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。
二、技术管理特点
项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFHEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。
项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。
三、项目工艺技术设计方案
(一)工艺技术方案要求
建立完善柔性生产模式;
投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;
项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。
(二)项目技术优势分析
技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;
在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;
根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较髙。
投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;
该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。
投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;
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