广西壮族自治区机关事务管理局Word格式文档下载.docx
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118001广西壮族自治区机关事务管理局本级
118003广西壮族自治区直属机关第一幼儿园
118004广西壮族自治区直属机关第二幼儿园
118005广西壮族自治区直属机关第三幼儿园
118006广西实验幼儿园
根据桂编〔2016〕26号文件精神,广西壮族自治区机关事务管理局为自治区人民政府办公厅管理的相当副厅级全额拨款、列为承担行政职能事业单位,设9个内设机构,下属机关办公区(含星湖办公区)和8个管理服务区,所属的基层单位主要有区直机关第一幼儿园、区直机关第二幼儿园、区直机关第三幼儿园、广西实验幼儿园、广西展览馆、青秀湖公园管理办公室、区直机关后勤人员培训中心、区直机关汽车修理厂等单位。
我局的主要职责:
一是负责自治区直属机关事务的管理、保障、服务工作;
制订自治区机关事务工作和后勤体制改革的政策、规划和规章制度并组织实施。
二是负责自治区各级机关事务管理部门的业务指导。
三是负责制订自治区直属机关办公用房及机关行政用地管理相关制度并组织实施;
负责自治区直属机关办公用房及机关行政用地的权属管理和调配使用;
会同自治区发展改革委、财政厅、国土资源厅、住房城乡建设厅等部门编制自治区直属机关办公用房建设规划和办公用房土地储备、建设用地计划;
负责自治区直属机关新建办公用房的申报、建设和调配使用;
负责自治区直属机关办公区维修、物业管理的监督、指导工作;
负责自治区直属机关办公用房整体装修工程项目预算的审核、申报并组织实施。
四是负责自治区直属机关集中周转住房和自治区人民政府集中管理的宿舍区的统一改造、建设、调配和管理工作。
五是在自治区节能主管部门的指导下,负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节约能源资源工作及自治区直属公共机构节约能源资源的管理工作;
会同有关部门制订全区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施;
组织开展公共机构能耗监测、统计和评价考核工作;
承担自治区公共机构节能工作领导小组日常工作。
六是负责自治区直属机关一般公务用车和省部级领导干部专车的配备、更新管理工作。
七是负责组织实施自治区省级干部生活服务的协调、保障和管理工作。
八是负责监督指导自治区人民政府机关办公区和宿舍区的维修、物业、爱国卫生、环境综合治理等行政事务管理与服务工作。
九是承办自治区人民政府办公厅交办的其他事项。
2017年主要工作目标:
推动形成工作体制健全、资源利用高效、管理控制严格、标准体系完备、监督机制完善、评价考核到位的节约型机关建设新机制;
推动形成统一权属登记、统一调配使用、统一规划建设、统一维修管理、统一物业管理等“五统一”的党政机关办公用房管理新机制,办公用房新建、扩建、迁建、购置等得到严格控制,机关国有资产配置、服务、监管更加完整、规范、合理;
全区公务用车制度改革后新型公务出行保障体系逐步建立;
多层次、可持续的区直机关职工住房保障体系逐步落实;
政府购买机关后勤服务改革、后勤服务单位改革取得明显成效;
公共机构能源资源利用效率稳步提高,党政机关节能绩效考评体系更加健全;
上下对应、覆盖全区的机关事务工作业务指导体系全面形成;
机关事务管理部门的自身建设和综合管理水平显著提升。
2017年部门预算报表
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算数
项目(按支出功能科目分类)
一、一般公共预算拨款
27220.72
一、一般公共服务支出
5834.83
1.经费拨款
26076.72
二、外交支出
(1)自治区本级
三、国防支出
(2)中央补助
四、公共安全支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
1144
五、教育支出
4594.99
(1)专项收入安排的资金
六、科学技术支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金
1144
七、文化体育与传媒支出
(3)罚没收入安排的资金
八、社会保障和就业支出
142.15
(4)国有资本经营收入安排的资金
九、社会保险基金支出
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十、医疗卫生支出
76.82
(6)其他收入安排的资金
十一、节能环保支出
二、政府性基金预算拨款
十二、城乡社区支出
1.自治区本级
十三、农林水支出
2.中央补助
十四、交通运输支出
三、国有资本经营预算拨款
十五、资源勘探电力信息等支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十六、商业服务业等支出
1.教育收费收入安排的资金
十七、金融支出
2.其他收入安排的资金
十八、援助其他地区支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
1250.52
十九、国土海洋气象等支出
1.事业收入安排的资金
二十、住房保障支出
17822.45
2.经营收入安排的资金
二十一、粮油物资储备支出
3.其他收入安排的资金
二十二、预备费
二十三、国债还本付息支出
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
本年收入合计
28471.24
本年支出合计
六、上年结余收入
二十六、结转下年支出
1.一般公共预算拨款结转
1.一般公共服务支出
2.外交支出
3.国防支出
2.政府性基金预算拨款结转
4.公共安全支出
5.教育支出
6.科学技术支出
3.国有资本经营预算拨款结转
7.文化体育与传媒支出
4.其他结转
8.社会保障和就业支出
5.历年净结余可安排的资金
9.社会保险基金支出
其中:
一般公共预算拨款净结余
10.医疗卫生支出
11.节能环保支出
12.城乡社区支出
政府性基金预算拨款净结余
13.农林水支出
14.交通运输支出
15.资源勘探电力信息等支出
国有资本经营预算拨款净结余
16.商业服务业等支出
其他净结余
17.金融支出
18.援助其他地区支出
19.国土海洋气象等支出
20.住房保障支出
21.粮油物资储备支出
22.预备费
23.国债还本付息支出
24.其他支出
25.转移性支出
收入总计
支 出 总 计
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
1
2
3
4
27220.74
3588.84
23631.88
201
一般公共服务支出
1975.23
3859.6
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
205
教育支出
3344.47
1172.19
2172.28
02
普通教育
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
221
住房保障支出
222.45
17600
01
保障性安居工程支出
17600
住房改革支出
区机关事务管理局本级
23807.96
2348.36
21459.6
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
事业单位离退休
公务员医疗补助
06
公共租赁住房
住房公积金
154.16
区直一幼
964.43
418.7
545.73
学前教育
942.56
396.83
21.87
区直二幼
937.22
348.97
588.25
917.51
329.26
19.71
区直三幼
947.22
358.42
588.8
926.98
338.18
20.24
广西实验幼儿园
563.89
114.39
449.5
557.42
107.92
6.47
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
5
6
7
8
9
10
2610.29
534.75
443.8
1721.51
4147.83
94.54
17668
1370.74
69.74
375
3484.6
政府办公厅(室)及相关机构事务
1162.73
0.00
9.46
1346.51
663.25
68
普通教育
行政事业单位离退休
医疗保障
住房改革支出
区机关事务管理局本级
1447.56
366.05
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
事业单位离退休
公务员医疗补助
住房公积金
区直一幼
388.81
29.89
373.33
172.4
学前教育
8.02
区直二幼
328.56
20.41
304.2
251.25
32.8
0.7
区直三幼
337.44
20.98
449.86
95.08
43.86
0.74
广西实验幼儿园
219.12
144.5
17.88
部门“三公”经费支出预算表
项目
2017年预算数(全口径)
其中:
公共财政资金安排预算数
54.97
一、因公出国(境)费
12.60
二、公务接待费
20.06
三、公务用车购置及运行费
22.31
(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
0
预算数
一般公共预算拨款
科目编码
单位代码
单位名称(功能分类科目名称)
总计
9.4
- 配套讲稿:
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- 广西壮族自治区 机关事务管理局