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二、审签:
指费用开支部门和归口治理部室负责人对该项支出审核后,依据预算项目给出确信或否定意见。
3、指针对某费用项目有最终决定权的领导经参考审签意见后进行的批准。
4、签署:
总会计师指对报告或原始凭证所载明的经济事项予以确认,如有异议,应简要说明以供上一级领导决定与参考。
五、审计:
对已进行审批程序的经济事项,从审计角度对审批合规性及合同完整、合法、合理性予以审核,并备案。
六、核准:
指财务部依照有关规章制度要求,对已完成审批程序的经济事项从取得的原始单据和金额上予以核准并据以进行会计核算及办理结算事宜。
二、时期审批的划分及要求。
审批时期分为预算立项审批、项目启动审批、合同审计及结算报销审批等四个时期。
一、预算外立项审批。
包括预算限额内调整项目、追加预算金额和增补预算项目。
二、项目启动审批。
项目启动审批即项目启动报告制,采纳OA形式。
(具体为技改投入全数纳入;
设备三项费用50万元以上的;
广告费项目30万元以上的;
其他经济活动20万元以上的。
)
3、合同审计。
依照《合同法》,5000元以上(含5000)的经济活动原那么上应签定经济合同。
工程建安类合同审计起点金额为5000元(含5000),其他经济合同审计起点金额为5万元(含5万),审计流程以审计治理制度为准。
其他经济合同在5万元内的,由集团各责任部门(或分厂责任部门)参照由集团审计部出具的合同审核指南,自行审核,填列部门审核表(具体见附件一)并对审核结果负责。
注:
依照《武烟集团内部审计制度》有关规定,其他经济活动合同包括:
——原辅材料和备品备件的采购;
——福利物资采购;
——促销宣传品及礼物的采购;
——非生产用具及设备的采购;
——广告及业务宣传费支出等经济活动。
4、结算报销审批。
结算报销审批前必需已履行了预算立项(即预算外)或项目启动或合同审计等审批手续,对结算报销的实际金额超过之前环节审批确认金额的,财务部门有权拒付,要求其从头增补预算外立项等审批手续。
三、分项审批手续
审批总流程图:
①以下各经济业务需报送合同审计的,均纳入合同审计范围,审批环节中再也不注明合同审计环节。
②.以下所说集团本部含武汉卷烟厂。
③.预算外总报告完成审签手续后,具体分项执行审批方法参照同类别的预算内程序。
④.在审批时期中,假设集团领导已经在上一审批时期中给出明确的确信或否定意见,那么下一审批时期中,可再也不重复审签。
但其审批的意见要附后,随同下一审批程序流转或备档。
⑤.审批手续可采取上级书面授权下级,授权书必需报财务部、审计部备案。
(授权书必需明确授权项目内容、额度和时刻段,具体魄式见附件二)
1.固定资产新增、改造、大修
1.生产性固定资产新增、改造、大修(含工程)。
审批环节
1
2
3
4
5
6
7
8
★
审批阶段
额度范围
经手人
责任单位负责人
归口管理单位负责人
集团分管副总
总会计师
总经理
经理办公会
财务部
审批途径
预算内
项目启动审批
50万元以上
签字
审签
批准
签署
备案
OA请示
结算报销审批
10万元以内(含10万)
核准
原始单据
10万元-100万元(含100万)
100万元以上
签署(总部使用原始单据;
分厂使用OA请示)
①、生产性固定资产新增、改造、大修为各责任单位实施,归口治理单位为工程治理部;
②、在固定资产新增、改造、大修预算中注明因统一机型等要求需要集中采购的由归口治理单位商洽购买,其余由责任单位商洽购买事宜。
③、购建合同金额在500万元以上的项目通过审批程序后,合同文本须经董事长亲笔或授权代表人批准。
⑵.非生产性固定资产新增、改造、大修(含行政维修)。
(总部使用原始单据;
①、集团本部非生产性固定资产新增、改造、大修(含行政维修)的责任单位、归口治理单位都为集团后勤治理部门、集团信息中心,实施单位为集团后勤治理部门、集团信息中心;
②、分厂的非生产性固定资产新增、改造、大修(含行政维修)责任单位为分厂相关主管部门,实施单位为分厂相关主管部门,归口治理单位为集团后勤治理部门、集团信息中心。
③、非生产性固定资产新增、改造、大修预算中按规定要求统一进行招标或有其他要求的,归口治理单位(相关规定见有关文件)应由归口治理单位统一实施,其余由分厂责任单位实施。
④、单项购建合同金额在500万元以上的项目通过审批程序后,合同文本须经董事长亲笔或授权代表人批准。
2.营业费用
审计室
30万元以上
(1)、营业费用支出是费用总额包干、按销售收入比例划分的基础上严格治理。
(2)、营销总部制定的内部审批方法报财务部审核备案,并送审计部备案,即视为系统的内部授权。
上述集团分管副总审批权限内的均按营销总部内部审批方法执行,超出权限范围的按上述要求执行。
(3)、单项500万元以上的广告宣传项目经审批程序后,合同文本必需由董事长亲笔或授权代表人批准。
3.投资
(1)、投资的前期工作由集团公司投资委员会一起进行;
(2)、所有投资项目均须有投资委员认定的可行性研究报告、董事会决议及总领导、董事长签署的文件;
(3)、对外投资协议及合同正式文本由董事长亲笔签署;
(4)、依照协议规定支付投资的原始凭证须经总会计师、总领导、董事长签署。
(5)、增加投资额度需要投资部门提交董事会决议及总领导、董事长签署的相关文件。
4.研究开发费
固定资产购建审批程序同上
送审表
领用试制产品原辅料
研究项目及新产品试制
(1)、用于产品开发研究用固定资产购建审签程序同第
(一)条中的生产性固定资产有关规定,其归口治理单位和责任单位均为技术中心;
(2)、用于产品开发、实验等而领用的原辅材料手续由责任部门负责人批准,财务部专户列支;
(3)、研究项目或新产品投入正式生产以前,为研制该项目所发生的费用(除上述领用原辅料外),包括中间实验、装璜设计、制样、评吸等,由分管副总领导批准后核销,财务部在相应预算项目中列支;
5.变更费用
(1)、此处所指变更费用为维持正常生产如原辅材料采购、设备零件采购所发生的常常性支出;
(2)、物资采购应尽可能以招标方式、比质比价、资质认证等方式进行集中采购,经招标确信的供给商及价钱等合同资料通过审核程序后在12月份以前由集团供给部门提交财务部,据此结算;
6.对外捐赠或赞助
经济费用项目
董事长
对外捐赠
5万元以内
(含5万)
5万元以上
对外捐赠额或赞助在5万元以上的,须经董事长批准;
对外捐赠额在5万元以下(含5万)的须经总会计师签署,总领导批准。
7.对外担保与借款
原那么上不对外担保或借款。
特殊情形确有需要的,担保书、对外借款的借款合同文本须经董事长批准。
8.薪酬及福利性支出支付
薪酬及福利性支出(明确包括内容)由人力资源部依照有关政策及方案审查办理,人力资源部领导签字,财务部负责具体支付。
集团内薪酬及福利性支出属于人力资源部授权审签的,以人力资源部相关授权文件内容为准。
9.专项治理制度
如差旅费、、费、慰问费、职工培训费等经济活动见相应的专项治理制度。
各分管领导、各部门依照需要采纳授权机制的,需向财务部门提供授权书。
10.预算内的其他支出
9
部室负责人
分管负责人
预算委员会
预算内其他支出
5000元以内(含5000元)
5000元-20万元(含20万)
20万元以上
前述未涉及的预算内经济活动适应该审批程序。
11.预算外费用
预算外
预算外立项审批
限额内调整项目
追加项目金额10万以内(含10万)
追加项目金额10万以上
预算外经济活动均适用此审批流程
12.现金预算及支付程序
(1)、依照现金预算治理相关规定执行,财务部按月平稳,每一个月编制现金预算,总会计师批准后由财务部负责落实。
月度预算外的现金支付由执行部门提出,分管副总领导批准,财务部核实,总会计师审定后支付。
(2)、以下支付的原始凭证由总会计师批准支付:
①一次性支付固定资产购建款达500万元以上的;
②投资付款的原始凭证;
③其他重要支付。
(3)、如需事前借用支票(其手续见支票治理的有关规定),由财务部长(及分厂财务部长)依照需要核准后办理。
(4)、依照约定,须预付款项的,由责任部门办理内部借款手续,财务部长审核后付出。
一次预付20万元以上的,须由分管副总领导批准、总会计师签署。
附件一:
经济合同部门审核表
武汉烟草(集团)经济合同部门审核表
审核部门(章):
合同项目名称及主要内容
对方单位情况说明
全称:
单位性质:
地址:
法人代表:
财务预算情况说明
合同金额
大写:
小写:
单位(部门)负责人
意见
日期:
单位(部门)主管领导
合同
经办人:
审核日期:
本表适用于金额5万元以下的经济合同。
附件二:
预算审批授权书格式
武汉烟草集团有限公司审批授权表
部门:
填表时间:
授权项目及说明:
授权金额:
(注明是否含上下限)
授权起止时间:
备注:
授权人签字:
被授权人签字:
备案部门签收:
本表格一式两份,填表部门和财务部门各留一份,涉及审计项目的并报审计部备案。
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