QC080000文件及资料管理程序doc文档格式.docx
- 文档编号:19368075
- 上传时间:2023-01-05
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:19.06KB
QC080000文件及资料管理程序doc文档格式.docx
《QC080000文件及资料管理程序doc文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《QC080000文件及资料管理程序doc文档格式.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(RestrictionofcertainHazardousSubstance,RoHS)”及“废电机电
子产品指令(WasteElectricalandElectronicEquipment,WEEE)”
规范的物质,就是危害物质,包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。
其它
根据自己或客户的要求,或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。
但以RoHS指令为基本项目。
HSF:
无有害物质,即:
HazardousSubstanceFree是指如在WEEE或
RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
HSPM产品有害物质管理体系要求HazardousSubstanceProcess
ManagementSystemRequirements。
3.3WEEE指令:
《电子电气产品的废弃指令》即:
WasteElectricaland
ElectronicEquipment,该指令也由欧洲议会及理事会提出,欧盟成员
国于2005年8月13日起已经开始强制实施。
3.4包装及包装废弃物指令:
欧盟指令94/62/EC(以下简称“包材指令”)。
限值:
在均质材料中,铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm。
3.5JIG-101:
JointIndustryGuide,MaterialCompositionDeclaration
forElectronicProducts联接工业指南之电子产品物料成分声明,限制了15
种A级物质(包括RoHS限制的6顾客要求,拟所有直接物料须符合相关检测报告。
种)和9种B级物质。
符合JIG-101要求:
按JIG-101要求,供应商需提供符合性声明及
3.6环境物质管理:
指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、
会给地球环境带来严重影响的物质;
以及其他由本公司指定的物质。
3.7禁用物质:
在环境物质管理中,禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求,不得在原材料及设备中故意使用的物质。
3.8环保材料:
不使用影响环境相关物质的材料。
3.9环保产品:
不使用影响环境相关物质的产品。
3.10变更:
批量生产开始时为起点,变更产品的生产地点、生产工厂、检
查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。
3.11异常:
是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规格、客户要求。
3.12有害物质不合格品:
产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规
规定、客户要求,或限制使用有害物质含量不明确(未提供不使用RoHS有害
物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标)之不合格品。
4.0职责
4.1秘书处负责绿色管理系统文件及资料的管理。
4.2工程部负责技术文件及资料的管理。
4.3采购部负责供货商提供的相关资料(禁用物质不使用证明书﹑检测报告﹑成份表等)的管理。
4.3文件控制员负责按此程序要求执行及维持本公司的文件控制系统﹐
确保文件及资料的统一编号、登记、发放、回收和其它原稿之保存。
4.4文件发出者/批准者负责相关文件及资料之编写/审批。
4.5相关部门负责人须确保分发给其部门之受控文件在适当的使用场所
正确地使用、管理/存盘。
5.0程序
5.1
文件编号:
序
文件类别
文件编号
备注
号
1
管理手册
DXC-GM-001
DXC-工厂代号;
GM-绿色
管理手册001-手册序号
DXC-GP*-*
GP-绿色管理程序﹔*
2
管理程序
**-绿色管理程序序号
*
(001-999)
管理程序运作细则类作业指
参考文件
导书、
DXC-
参考文件DXC-QP-004
3
质量管理工程表、产品及零件
QP-004《文件
《文件
图纸、零件总表、产品规格书、
工程更改通知书、客户文件、
及资料控制及资料控制程序》
程序》
供货商文件、国家/国际标准
5.2表格编号:
表格编号参考DXC-QP-004《文件及资料控制程序》6.2。
5.3
文件制定与批准:
序号
编写
审核/审批
01
秘书处
环境管理物质负责人+厂长+总经理+执行
02
相关部门主管+环境管理物质负责人+厂长
03
作业基准书书
PE工程师
工程部主管+生产部主管
04
管理程序运作细
相关部门
相关部门主管/环境管理物质负责人
则类作业指引书
管理/主管
05
质量管理工程表
06
产品及零件图纸
相关技
工程/设计部工程师+/部门主管
7零件总表
08产品规格书书术人员
9工程更改通知
5.4文件架构
一级
二级
三级
四级
5.5外部文件审批:
作业基准书及运作细则类作业指引等
表格、记录
外部文件审批参考DXC-QP-004《文件及资料控制程序》6.3.2。
6.0文件及资料的保存、发放、更改/作废:
6.1文件及资料的保存:
6.1.1本厂所有的绿色管理体系受控文件及资料原稿统一由秘书处/工
程部保存﹐对书面文件在原稿每页背面盖上红色的“文件原稿”印章;
对
计算机资料存盘备份,应建立书面索引目录并受控。
6.1.2所有受控文件复印件,均须在每页加盖红色“受控文件”印章﹐由
各相关使用部门保管。
6.1.3文件控制员须建立并保存一份《受控文件类别总表》﹐对本厂现
行所有的绿色管理体系受控文件及资料(包括所有受控表格)实行控制。
6.2文件及资料发放程序
文件发放程序参考DXC-QP-004《文件及资料控制程序》6.4.2。
6.3文件及资料的更改/作废程序:
文件及资料的更改/作废程序参考DXC-QP-004《文件及资料控制程序》
6.4.3。
6.4外部文件及资料的控制:
6.4.1绿色管理体系所有外部文件及资料由其性质所属部门进行接收﹐
并由其部门主管/环境管理物质负责人进行审批;
6.4.2由工程部负责技术文件及资料的管理﹐秘书处负责绿色管理系统文件/国家、国际标准及法律、法规等的管理;
6.4.3绿色管理体系外部文件及资料的审批、编号、登记、收发和原稿之保存须按DXC-QP-004《文件及资料控制程序》进行;
6.4.4对于绿色管理体系之外部文件及资料﹐秘书处
/工程部只控制其
使用。
而这些文件及资料在使用前须经有关部门经理
/主任/
品管代表批核
并交文件控制员加盖红色“受控文件”印章后予以登记分发(工程部外部文
件及资料加盖蓝色“客户文件覆印章”)。
6.4.5绿色管理体系之外部文件及资料需作修改/作废时,应与原外部文
件制定者联络由其负责进行。
6.4.6对相关的国家/国际标准、法律/法规等,由秘书处/工程部负责与
有关部门保持联络﹐以保证及时得到最新版本。
7.0参考文件
7.1DXC-QP-004《文件及资料控制程序》
7.2DXC-QW-004-01《文件及资料控制指引》
8.0记录
本程序中所有表格及记录均需在秘书处/工程部/采购部保存三年以上。
文件发放、回收记录
编号:
DXC-4.1-01
编
分发
版
发放记录
回收记录
文件名称
本
部
签
日
份
文件借阅、复制记录
DXC-4.1-02
时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间
部门受控文件清单
部门:
DXC-4.1-03
编号
版本
备注
文件更改申请
DXC-4.1-04
序号:
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
审批部门意见:
文件销毁申请
DXC-4.1-05
份数
销毁原因:
文件保管部门意见:
管理者代表意见:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- QC080000 文件 资料 管理程序 doc