连锁门店操作规程Word文档下载推荐.docx
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2021-02-26
批准日期:
2021-03-10
执行日期:
2021-03-25
页数:
2页
变更原因:
变更记录:
分发部门:
质量管理部、各连锁门店
起草依据:
?
药品管理法?
、?
药品经营质量管理标准?
、
目的:
标准处方药的销售,保障人体用药平安
种类:
操作规程
1.审核处方:
1.1门店执业药师负责审核处方。
1.2受理顾客处方后,认真审核处方,做到“四查十对〞,具体内容是:
查处方,对科别、XX、年龄;
查药品,对药名、剂量、规格、数量;
查配伍禁忌,对药品性状、用法用量;
查用药合理性,对临床诊断。
1.3处方审核执行细那么:
①对规定必须做皮试的药物,处方医师是否注明过敏试验及结果的判定;
②处方用药与临床诊断的相符性;
③剂量、用法是否准确;
④剂型与给药途径是否正确;
⑤是否有重复给药现象;
⑥是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌。
1.4审核过程中,发现处方中有不利于患者用药或其他疑问时,应联系处方医师,经医师改正或确认并签字前方可调配。
1.5审核完毕,执业药师在处方相应位置签字,交处方调配员调配。
2.调配处方药:
2.1从执业药师处接过处方后,要认真阅读处方,按照处方所列药品的顺序,逐一调配。
2.2调配时检查药品的外观包装以及批准文号、有效期,以保证药品质量。
2.3药品调配齐全后,与处方逐一核对药品名称、剂型、规格、数量和用法,并准确、标准地在每种药品的包装或药袋上,书写和粘贴写有用法、用量的标签。
2.4对需要特殊保存条件的药品,要告知顾客,必要时加贴醒目的标识以提醒顾客。
2.5向顾客交待服药考前须知,尽量防止或减轻药物不良反响。
2.6国家专门管理的处方药,还要按相关制度规定建立台账,进展登记。
2.7调配好一X处方,再调配下一X处方,以免发生过失。
2.8在处方的相应位置签字,交其他人员核对。
3.核对处方:
3.1对已经调配好的药物,对照处方逐一核对药品的名称、规格、数量、用法、用量等,确认是否一致。
3.2逐一检查药物的外观质量和有效期,保证药品质量合格。
3.3确认药品和处方准确无误后,签字。
3.4处方调配员向顾客当面清点药品,并详细交代用法用量,将药品交付给顾客。
4.调配完毕的处方,归档存放,妥善保管5年。
中药饮片处方审核、调配、核对操作规程
文件编号:
BFMD-GC-0002-2021-00
标准中药饮片销售程序,保障人体用药平安
1.1执业中药师负责审核处方。
1.2审核内容包括:
处方填写工程是否齐全、有无医师签名;
字迹是否清晰,有否有错写药名、重味等现象;
药物有否配伍禁忌,妊娠禁忌和超过规定剂量的用药情况。
1.3对于无医师签名、工程填写不全、字迹识别不清的处方,拒绝调配,并告知患者,找开方医师补齐或书写清楚后,方可调配。
1.4处方有配伍禁忌或超剂量时,拒绝调配,告知患者,找开方医师更正或重新签字后,方可调配。
1.5处方应付药味在本店短缺时,拒绝调配,并告知顾客,找开方医师更换其他药味或更改处方,并签字后,方可调配。
除开方医师外,任何人不得擅自更改或代用处方中的药味。
1.6处方审核合格后,在处方相应位置签字或盖章,将交中药调剂员调配。
2.调配处方:
2.1调剂员根据审核合格的处方内容,逐项、认真、准确地予以调配。
2.2调剂开场,必须按处方从上至下、从左至右的顺序进展调配。
2.3称取的药味须按处方所列顺序间隔平摆,,不得混放一堆,以利核对。
2.4处方中要求先煎、后下、包煎、烊化、另煎、冲服等特殊煎法的药味,应单独包装并注明用法。
需要临时捣碎的药味应使用铜缸捣碎。
铜缸在用后立即擦拭干净,不得残留粉末。
2.5调剂完毕,自行检查核对无误后,在处方相应位置签名。
交处方审核人员核对。
3.复核处方:
3.1处方审核人员按照处方,对照药味逐一进展复核,检查药味和剂数是否正确,秤取剂量是否准确,有无多配、漏配、错配或掺混异物等。
3.2再次检查处方有否违反配伍禁忌、妊娠禁忌,检查有毒中药是否超剂量等情况。
3.3检查处方所列有特殊要求的药味是否已单独包装并注明用法。
3.4处方复核完毕,确认合格后,在处方相应位置签字,并交调剂员发药。
5.调剂人员发药时,要核对患者XX,防止发错药。
向患者交待煎法、服法,需另加“药引〞或者为外用时,要告知患者。
提醒患者注意对鲜药保鲜,防止发霉变质。
检查附带药品是否齐全。
一切确认无误后发药。
6.调配完毕的处方,归档存放,妥善保管5年。
药品采购、验收、销售操作规程
文件编BFMD-GC-0003-2021-00
4页
标准门店药品购进、验收和销售程序
1.采购:
1.1本公司制度规定,各连锁门店不得自行从公司以外的任何单位采购药品,只能向公司请领,由公司统一配送药品。
1.2门店负责请领的人员〔店长或经理〕要随时掌握本门店药品的进、销、存状况,保持与公司仓储部和采购部的信息沟通,随时掌握库存信息。
1.3根据销售需要的制定本店药品请领方案,防止药品积压滞销,造成药品过期。
1.4按公司规定的周期,将药品请领方案用电子表格方式报营运部,同时在门店系统中形成采购记录。
采购记录至少保存5年。
1.5业务部配送制单员将各门店配送方案审核制单,报仓储部。
1.6仓储部负责出库、配货,形成并分别打印各门店配送单。
1.7运输部将药物连同配送单按时运送至各门店。
2.收货:
2.1药品到货后,门店收货员应当核实运输方式是否符合要求,并对照加盖本公司出库专用章原印章的配送单〔对照系统中采购记录〕核对药品,做到票、帐、货相符。
无配送单的药物,应当拒收。
2.2冷藏、冷冻药品到货时,应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进展重点检查并记录。
不符合要求的,应当拒收。
2.3配送单内容中,除数量以外的其他内容与药品实物不符的,经仓储部确认,并提供正确的配送单后,方可收货。
2.4配送单与药品实物的数量不符的,经仓储部确认后,应当由门店确定并调整数量后,方可收货。
仓储部不予确认的,应当拒收。
2.5收货员应当撤除药品的运输包装,检查药品的外包装是否完好,对出现破损、污染、标示不清等情况的药品,应当拒收。
2.6收货员对于销后退回药品的销售凭证进展核对,确认为本门店销售的药品后,方可收货,并放置于符合药品储存条件的“销后退回区〞。
对于不能提供文件、数据,或温度控制不符合规定的,给予拒收,做好记录并报质量管理部门处理。
2.7各门店冷藏药品收货时限不超过30分钟。
收货员对收货期间的药品质量负责。
2.8收货员将核对无误的药品,放置于相应的待验区域内,并在配送单上签字后,移交验收员验收。
3.验收:
3.1门店验收员负责药品验收,并保持待验区域清洁,防止药品污染。
3.2待验药品必须放在符合药品特性的、适合储存药品环境的区域内验收。
3.3验收员必须在公司规定的验收时限内完成药品验收。
公司规定普通药品验收时限为2小时,冷藏药品验收时限不超过30分钟。
验收员对验收期间的药品质量负责。
3.4验收员根据药品不同的类别和特性,按照公司制定的验收规程,对照配送单,对到货药品的通用品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂家、供货单位、到货数量、到货日期等内容逐项、逐批号进展验收;
对药品的外观、包装、标签、说明书等逐一进展检查、核对,做到票、货、批号相符。
3.4.1检查包装封口是否严密、结实,有无破损、污染或渗液,包装及标签印字是否清晰,标签粘贴是否结实。
发现问题,及时报门店质量管理员处理。
3.4.2每一最小包装的标签、说明书是否符合以下规定:
3.4.3标签应当有品名、规格、用法用量、批准文号、生产批号、生产厂商等内容。
对于滴眼剂瓶等因标签尺寸限制无法全部注明上述内容的,至少应标明品名、规格、批号。
中药蜜丸的蜡壳应至少注明品名。
3.4.4化学药品与生物制品的说明书应当列有以下内容:
药品名称、成分、性状、适应症、规格、用法用量、不良反响、禁忌、考前须知、孕妇及哺乳期妇女用药、儿童用药、老年用药、药物相互作用、药物过量、临床试验、药理毒理、药代动力学、贮藏、包装、有效期、执行标准、批准文号及生产企业〔企业名称、生产地址、邮政编码、和〕。
3.4.5中药说明书应当列有以下内容:
药品名称〔通用名称、汉语拼音〕、成分、性状、功能主治、规格、用法用量、不良反响、禁忌、考前须知、药物相互作用、贮藏、包装、有效期、执行标准、批准文号、说明书修订日期、生产企业(企业名称、生产地址、邮政编码、和)。
3.4.6外用药品的包装、标签及说明书上均应当有规定的标识和警示说明,处方药和非处方药的标签和说明书上有相应的警示语或忠告语;
非处方药的包装有国家规定的专有标识;
蛋白同化制剂和肽类激素及含兴奋剂类成分的药品有“运发动慎用〞警示标识。
3.4.7进口药品的包装、标签应当以中文注明药品通用名称、主要成分以及注册证号,并有中文说明书。
3.4.8中药饮片的包装或容器应当与药品性质相适应,并符合药品质量要求。
中药饮片的标签应当注明品名、包装规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期。
实施批准文号管理的中药饮片,还需注明批准文号。
3.5验收员对销后退回药品要检查每一个最小包装,对每件药品进展逐批号检查验收,必要时,送药品检验机构检验。
应建立专门的销后退回验收记录,内容包括退货单位、退货日期、通用名称、规格、批准文号、批号、生产厂商〔或产地〕、有效期、数量、验收日期、退货原因、验收结果和验收员等。
验收合格,方可入库销售。
不合格药品按?
标准?
有关规定处理。
3.6验收药品应当做好验收记录,内容包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果、验收员XX和验收日期等内容。
中药饮片的验收记录包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容,实行批签发的中药饮片,还要记录批准文号。
3.7验收合格的药品,由验收员在验收记录上签字,注明验收结论,方可上架销售。
验收不合格的药品,需注明不合格事项及处置措施。
3.8实行电子监管码的药品,应当按规定进展扫描,并及时将数据上传。
监管码信息与药品包装信息不符的,要及时向质量管理部进展查询、确认,未得到确认之前,不得入库。
3.8冷藏药品收货后,验收员应当尽快验收,并对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进展重点检查记录,不符合温度要求的,应当拒收。
3.8验收记录保存5年。
4.销售:
4.1验收合格的药品方可上架陈列、销售。
4.2营业员按照药品说明书向顾客正确介绍非处方药品的性能、用途用法、用量、禁忌和考前须知,指导顾客平安合理用药。
4.3对柜台摆放的药品按“易变先出〞、“先进先出〞、“近期先出〞和按批号发货的原那么销售。
4.4处方药、中药饮片、国家特殊管理的药品以及实行电子监管码的药品,按相应的规章制度和操作规程销售。
4.4处方药必须经驻店执业药师审核前方可调配。
4.5按处方或顾客要求正确调配药物,并经第二人对药品的名称、规格、数量、价格等核对无误后,将药品交付于顾客,并告知药品有效期。
4.6开具销售凭证,内容包括药品名称、生产企业、数量、价格、批号、规格等,并做好销售记录。
4.7销售记录至少保存至药品有效期后一年,不得少于5年。
4.8制止销售假劣药,制止采用有奖销售或赠送礼品等方式销售药品,处方药不得采用开架自选的销售方式,执业药师不在岗时,不得销售处方药。
药品拆零销售操作规程
BFMD-GC-0004-2021-00
标准拆零销售操作程序
1.企业指定经过专门培训的销售人员,负责药品拆零销售。
2.企业应设立专门的拆零柜台或工作区,配备必要的专用拆零工具,包括手套、剪刀、镊子、一次性消毒酒精棉球、药勺、带盖的拆零盘、药袋等,并保持拆零的工作台及工具清洁、卫生,防止穿插污染。
3.药品拆零前,检查药品的包装及外观。
质量可疑或外观性状不合格的药品,不得拆零销售。
4.须先擦拭拆零区域或柜台,并用酒精擦拭拆零盒及拆零工具,保证药品在符合卫生条件的拆零区域或柜台内进展拆零操作,防止药品污染。
5.拆零人员须洗手,戴手套、口罩,再次用一次性酒精棉球擦拭拆零工具后进展拆零。
5.将拆零的药品放入专用拆零药品包装袋中,写明药品的通用名称、规格、数量、用法用量、批号、有效期及药店名称等内容,核对无误后,方可销售给顾客。
6.为顾客提供药品说明书原件或复印件
7.做好?
拆零药品销售记录?
,内容包括药品拆零销售起始日期、药品名称、规格、批号、生产厂商、有效期、销售数量、销售日期、分拆及复核人员等。
8.工具使用完后,应清洗,放置于干净包装袋或盒中,以防止受污染。
9.拆零后的药品应集中存放于拆零专柜,不能与其他药品混放,并保存原包装及说明书。
拆零药品不得陈列在开架陈列柜台中。
10.拆零后的药品不能保持原包装的,必须放回拆零药袋,加贴拆零标签,注明药品名称、规格、用法用量、批号、有效期及考前须知。
11.药品拆零销售应做到销完一个包装,再拆另一个包装。
12.拆零药品过期或外观质量状况不符合规定时,应立即撤出拆零柜台,按不合格药品处理。
13.拆零药品销售记录,及时归档,妥善保存5年。
国家特殊管理药品销售操作规程
文件编号BFMD-GC-0005-2021-00
1页
防止某些药品被非法使用或滥用,维护经济和社会秩序,保障群众安康
1.本规程涉及的药品范围包括含麻黄碱类复方制剂〔不包括含中药麻黄的中成药〕、麻黄草中药饮片。
2.依照有关法律法规,指定专人负责此类药品管理,包括请领、检查、清点、登记。
制止非法购进。
制止现金交易。
3.药品到货后,收货员按规定收货无误后,验收人员应依据药品说明书中标注的成分及时分辨出该类药品,并按照其储存条件放入相应专柜或专区,集中存放,并设立明显标志,加强检查、清点,及时记录,发现丧失或减少,立即报告。
4.销售此类药品时,须查验购置者的XX,并对其XX和XX予以登记。
登记内容还包括药品名称、规格、销售数量、生产企业、生产批号。
该销售台账应保存2年备查。
5.除处方药按处方剂量销售外,一次销售不能超过2个最小包装。
如发现超过正常医疗需求、大量、屡次购置者,应当立即向当地食药监局和公安机关报告。
6.含特殊药品复方制剂均不得开架销售。
药品陈列检查操作规程
文件编号BFMD-GC-0006-2021-00
标准药品陈列检查程序,保证药品质量
1.门店应当定期对陈列、存放营业场所的药品进展检查,使其符合以下规定:
1.1按剂型、用途以及储存要求分类陈列,并设置醒目标志。
类别标签应字迹清楚,放置准确,名符其实。
1.2药品放置于货架或货柜中,摆放整齐有序,防止阳光直射。
1.3处方药、非处方药分区陈列,并有处方药、非处方药专有标识。
处方药不得采用开架自选的方式陈列和销售。
1.4外用药和其他药品分开摆放。
1.5拆零销售的药品集中存放于拆零专柜或专区。
1.6冷藏药品存放于冷藏设备中,按规定对温度进展监测和记录,并保证存放温度符合要求。
1.7非药品应设置专区与药品区域明显隔离,并有醒目标志。
1.8中药饮片与其他药分区陈列摆放。
中药饮片斗谱的书写应正名正字;
装斗前应当复核,做?
装斗复核记录?
,防止错斗、串斗;
应当定期清斗,防止饮片生虫、发霉、变质;
不同批号的饮片装斗前应当清斗,并做?
清斗记录?
。
2.每个员工负责经常擦拭所分管货柜或橱窗,保持卫生,不得存放于销售无关的物品或个人物品。
3.门店每天上午9.00点和下午2.00对营业场所,冷藏设备内的温度和湿度进展监测和调控,并记录,保持常温10-30℃,阴凉0-20℃,冷藏2-8℃,相对湿度35%-75%。
4.对拆零药品和易变质、近效期、摆放时间长的药品和中药饮片进展重点检查,每月检查2次,并做重点检查记录。
近效期药品要建立“近效期药品催销表〞,及时催销。
5.营业员每月对陈列药品的外观、包装、标签、说明书以及有效期全部检查一遍,并于每月在计算机中自动生成门店“药品陈列检查记录〞。
6.检查时,发现有质量疑问的药品,应当及时撤柜,停顿销售,报质量管理部确认和处理,并保存相关记录。
冷藏药品存放操作规程
文件编号BFMD-GC-0007-2021-00
标准冷藏药品存放
1.营业场所设有存放冷藏药品的专用冷藏设施设备及温湿度自动检测系统。
门店应指定专人负责该设施设备的使用、检查、维护和记录,并建立档案,发现设备运行异常,应先将药品隔离,暂停销售,立即报告质量管理员,并及时报告相关部门解决、处理。
2.门店负责冷藏药品保管及检查的人员须经过相关法律法规、专业知识、相关制度和标准操作规程的培训,经考核合格前方可上岗。
3.按照GSP要求,在符合药品温度要求的区域内,收货员在15分钟内,完成对冷藏药品的收货。
3.1检查运输药品的冷藏车或冷藏箱、保温箱是否符合规定。
未按规定运输的,应当拒收。
3.2查看冷藏车或冷藏箱、保温箱到货时的温度数据,导出、保存并查验运输过程的温度记录,确认运输全过程温度状况是否符合规定。
符合规定的,放待验区待验。
不符合规定的,应当拒收,将药品隔离存放在符合温度要求的环境中,并报质量管理部门处理。
3.3做好收货记录,内容包括:
药品名称、数量、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。
3.4对于销后退回的药品,同时检查退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据。
对于不能提供文件、数据或温度控制不符合规定的,应当拒收,做好记录并报质量管理部门处理。
4.收货完毕,将药品放入符合温度要求的冷藏箱,通知验收员,在30分钟内完成验收,并做好记录。
5.按照处方药和非处方药之分,将药品分别放入冷藏柜的上、下层。
各店根据经营药品的品种和数量,再分区或分筐摆放处方药和非处方药中的外用药。
保证不同分类药物,不得混放。
6.于每天上午9.00点和下午2.00对营业场所,冷藏设备内的温度和湿度进展监测和调控,并记录。
温湿度超出规定范围时,要及时采取有效措施进展调控,防止影响药品质量。
6.保持冷藏柜的卫生,并每月对冷藏药品进展重点检查养护,并做?
重点药品养护记录?
计算机系统管理操作规程
文件编号BFMD-GC-0008-2021-00
7页
标准计算机系统操作
操作规程
1.计算机系统操作的功能目标:
1.1能够符合经营全过程管理及质量控制要求,实现药品质量可追溯,并满足药品电子监管的实施条件。
1.2能在系统中设置各经营流程及环节的质量控制功能,与采购、销售以及收货、验收、储存、运输等管理系统形成内嵌式构造,对各项经营活动进展判断,对不符合药品监视管理法律法规的行为进展自动识别及控制,确保各项质量控制功能的实时和有效。
1.3有支持系统正常运行的效劳器及药品采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、销售以及质量管理等岗位配备专用的终端设备。
1.4有平安、稳定的网络环境.有固定接入互联网的方式和平安可靠的信息平台。
1.5有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网。
1.6有药品经营业务票据生成、打印和管理功能。
1.7有符合GSP要求及公司管理实际需要的应用系统。
2.硬件设施管理操作规程:
2.1各连锁门店根据工作需要提出增加计算机硬件设备的申请,上交信息管理部。
信息管理部核准各连锁门店的申请后,统一填报计算机
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