无极县文化广电新闻出版局Word格式文档下载.docx
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11、指导、管理对外文化交流和宣传工作,贯彻落实对外及港澳台的文化交流政策,组织实施对外文化交流活动。
12、负责制定动漫、游戏产业发展规划、组织实施和发展的指导、协调。
13、指导、管理文化系统社会团体工作。
14、监管指导文化市场综合执法大队,依法加强对文化市场的监督检查,对违法违规行为进行处罚;
组织协调文化市场的整治行动。
15、承担扫黄打非工作领导小组办公室日常工作,组织协调扫黄打非工作。
16、承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
部门机构设置情况
357文广新局
单位:
人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
离休
退休
退职
合计
3
22
34
53
1
36
正科级
财政性资金基本保证
15
11
27
无极县图书馆
未定级
12
17
无极县文化馆
其他
16
14
9
无极县文化市场行政执法队
副科级
10
8
无极县美术馆
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算里,我部门及所属单位所有收支都包含在部门预算中。
(一)收入说明
无极县文广新局2017年预算收入总计862.54万元,其中,一般公共预算收入802.53万元、政府性基金收入60万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
(二)支出说明
无极县文广新局2017年预算支出862.54万元。
其中,人员经费支出468.4万元,正常公用经费13万元,项目支出381.13万元。
(三)比上年增减情况
无极县文广新局2017年预算收入与2016年相比减少47.53万元,减少原因为上级财政安排的项目支出减少。
2017年机关运行经费共计安排8万元,主要用于我部门日常办公,办公区水电费、日常维修,办公用房取暖费,办公用房物业管理费等日常运行支出。
2017年本部门安排“三公”经费3万元。
2017年本部门三公经费与2016年持平,无增减变化。
其中:
1、因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。
2、公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元,与上年持平,无增减变化。
3、公务接待费0万元,与上年持平,无增减变化。
(一)总体绩效目标
1.负责管理全县艺术创作生产和艺术研究活动;
管理全县群众文化艺术活动和经营性文艺演出,指导、推动开展各类群众性文化工作;
指导全县艺术教育和培训工作。
2、负责管理全县公共图书馆、博物馆、文物等社会文化事业;
指导县、镇(街道)、村(社区)公共文化设施建设;
指导、管理、协调全县文物的保护、抢救、发掘、研究、、利用及出境、宣传等工作;
组织指导全县非物质文化遗产的挖掘保护与传承发展工作。
3、负责全县广播影视行政(行业)管理、社会管理工作、指导全县广播影视宣传工作。
4、负责全县图书、报刊、电子出版物和内部资料性出版物的行业管理工作;
负责管理全县印刷业和出版物发行业。
5、负责全县著作权管理工作;
负责全县古籍整理出版规划工作。
6、指导全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版和著作权事业的科技工作及行业教育培训管理工作。
(二)职责分类绩效目标
1.机关综合管理方面
贯彻国家和省关于文化广电新闻出版(版权)工作的方针、政策和法规,研究制定全县文化工作方针、政策和法规,并监督执行。
研究制定全县文化广电新闻出版(版权)事业发展规划并组织实施;
推进文化体制机制改革。
开展对外交流、培训、后勤保障及其他各项基础性保障工作。
2.公共文化活动方面
指导、管理全县艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,管理全县性重大文化活动。
3.公共文化服务体系建设方面
负责全县公共文化服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。
指导、管理全县社会文化事业,指导“三馆一站”事业和基层文化建设。
4.非物质文化遗产保护
拟订全县非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
5.文化市场管理
拟订全县文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作。
拟订全县互联网“扫黄打非”计划并组织实施。
组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。
6.文化产业发展
负责全县文化产业发展工作,督促重大文化产业项目实施,指导文化产业园区、基地和区域性特色文化产业群建设,推进文化产业交流与合作,做好文化产业统计工作。
7.电影放映方面
管理全县电影发行、放映工作,规划全县电影事业发展。
8.文物管理和保护方面
负责全县的文物管理和保护工作,对可移动不可移动文物进行普查。
9.体育工作
贯彻落实党和国家制定的体育政策法规;
负责拟定全县体育事业中长期发展规划;
负责推行全民健身计划,指导社会各界开展群众性体育活动;
负责全县体育社团的资格审查及业务指导;
负责体育方面行政许可事项的审批、备案;
负责拟定全县体育产业政策,发展体育市场;
负责对体育经营活动进行监督检查;
负责开发管理全县体育彩票工作。
(三)部门职责-工作活动绩效目标
部门职责-工作活动绩效目标
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
文化艺术管理
92.32
管理和指导全县文化建设,推进文化发展环境能力建设,提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。
文化发展环境健康向上,文化发展能力不断增强,文化艺术资源丰富,公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。
公共文化服务
规划、推动全县各级文化服务机构、设施和队伍建设,创新公共文化服务模式,建立公共文化资源共享机制,健全公共文化服务网络。
组织指导公共文化产品生产,提供文化服务
公共文化设施达标,机构和队伍健全,实现公共文化资源共享,形成城乡一体公共文化服务网络;
公共文化产品生产和服务能力提高,基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。
公共文化场馆免费率
≥90%
≥80%
≥70%
<
70%
送公益流动文化服务进基层完成率
公共文化服务活动数量(场次)
≥12
≥9
≥6
6
文化艺术资源建设
管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作;
收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等;
推广数字化建设和资源共享。
收藏工作有序开展,收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。
仓储设施设备及环境完好率
收藏及保管物品完好率
≥95%
≥85%
85%
收集品入藏情况
文化艺术生产
加强艺术教育和文化科研建设,指导、推动文化艺术创作生产和展览展示,组织举办各类文化艺术活动。
文化艺术作品进一步丰富,专业艺术创作生产能力和地位不断提高,文化科研能力进一步提升。
创作美术作品并展示数量(件)
≥15
≥10
≥5
5
县城年演出场次
≥30
≥20
文化宣传交流
112.00
指导、组织全县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介;
组织全县文化交流活动。
提升文化交流档次和水平,不断增大我县文化产业产值,扩大我县文化影响力。
文化交流合作
利用各类文化交流平台开展合作,宣传推介我县文化艺术资源,提升文化交流水平。
全方位宣传推介我县文化艺术资源,提升交流水平和档次。
文化交流次数
4
文化宣传推介
组织优秀文化产品和活动等参加比赛活动,入选项目中后期监督、管理;
对我县文化进行综合宣传推介。
推动更多文化项目入选上级扶持项目;
推动更多文化项目取得大赛名次和被认知;
提高我县文化的影响力。
推介和获奖项目媒体宣传率
推介成功率和获奖率
≥75%
≥60%
60%
组织推介申报项目情况
文化保护
0.60
指导、组织开展文化保护工作;
组织实施优秀民族文化的传承普及工作;
维护国家文化安全。
构建健全的文化保护体系,文化保护工作得到全面加强,优秀文化得到传承和发扬。
文化保护
组织开展非物质文化保护工作;
组织实施优秀民族文化的传承普及工作。
对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护,推动特色文化传承发扬。
珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护,优秀特色文化得到传承和发扬。
展示和传承优秀项目占比数
濒危和重点项目有效保护覆盖率
文化政务管理
6.00
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
保障机关工作正常高效运转。
综合业务管理
拟订并组织实施全县文化艺术事业发展规划,开展全县文化事业调查研究,履行文化市场监管职责,加快文化产业发展,加强非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及,开展文化宣传、交流、合作、保护等业务管理工作。
综合业务管理工作完成率
100%
90%
综合事务管理
改善文化管理和发展硬件、软件水平;
加强人才引进、培养和文化队伍建设,加强艺术教育建设;
加快文化科研和信息化建设;
筹备召开全县文化工作会议和一般性专项会议;
不断提升工作的规范化水平;
保障机关运转,努力改善机关形象。
综合事务管理工作完成率
体育发展
5.00
推动多元化体育服务体系建设,推动体育公共服务;
规范体育服务管理工作。
加强体育公共服务体系建设,促进全县体育事业全面协调可持续发展。
引导全县体育产业繁荣、健康、良性发展。
体育发展
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,指导群众科学健身,指导开展群众性体育活动,会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会,培训社会体育指导员。
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,发展全民健身事业,完善全民健身公共服务体系;
促进全县群众体育活动开展,加强群众体育设施建设,满足群众健身需求,提高群众身体素质和健康水平;
指导群众科学健身,会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会,培训社会体育指导员,开展国民体质监测。
举办综合性运动比赛次数
大型比赛群众参与度(人次)
≥300
≥250
≥200
200
场馆设施运行状况
运行良好
正常运行
部分不能正常运行
不能使用
组织开展大型全民健身活动次数
≥4
2
做好社会体育指导员的管理、指导和培训
≥50
≥35
20
大型全民健身活动参与人数增长率
≥10%
≥7%
≥4%
4%
体育设施建设
加强体育场馆、体育设施建设,加强公共体育设施监督管理。
建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施,使之成为群众健身、体育训练和服务的基础保障。
场地建设达标率
80%
年度基本建设和维修改造计划完成率
政务管理
49.00
拟定体育事业和产业发展规划,开展体育赛事管理、体育交流合作宣传等工作。
公众满意度
年度任务完成率
主要开展设施维护运行等保障运转工作。
新闻出版广播影视事业建设
102.22
做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。
建立广播电视安全播出保障体系,加强台站、安全播出管理。
组织实施重大公益工程和公益活动。
宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署,坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用;
办好各类广播电视节目;
开展各类宣传工作;
配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目;
承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。
负责相关设备的正常运行和维护。
公共服务工程推广
根据省市下达的任务目标,完成全县广播电视直播卫星户户通工程、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助。
重大公益工程和公益活动推进扎实,新闻出版广播影视惠民政策成效显著。
县城数字影院票房总额年度增长率
≥15%
≥12%
10%
全年公益电影放映场次完成率
农家书屋出版物补充、更新及配送量
2017年我部门安排政府采购预算0万元。
无极县文化广电新闻出版局上年末固定资产金额为349.39万元(详见下表)。
本年度拟购置固定资产金额为0万元。
无极县文化广电新闻出版局固定资产占用情况表
编制部门:
无极县文广新局
截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
349.39
1、房屋(平方米)
4755.18
193.94
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
21.64
3、单价在20万元以上设备
4、其他固定资产
133.82
1.财政拨款收入
财政拨款收入是指财政部门按照批复的预算核拨给单位的财政预算资金。
2.基本支出、项目支出
基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费。
项目支出是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共服务支出
一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。
4.文化体育与传媒支出
文化体育与传媒支出是指反映预算单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
5.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。
6.机关运行经费
机关运行经费是指为保障行政单位运行支出的人员工资和用于购买货物、服务的各项资金,包括人员经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
7.“三公”经费
“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车购置及运行维护费是指单位购置公务用车及公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。
公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
无。
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