物资领取管理制度Word格式.docx
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物资领取管理制度Word格式.docx
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员可以申领,2个/季度);
(5)板夹(每个科室的主管及监察员可以申领,因此物件为
非消耗品,之前领过就不可以重复申领,除非有业务的增加)
(6)宽胶带(2卷/月/科室,行查和分拣因涉及包裹的打包及破
损行的处理每月可申领6卷);
(7)垃圾袋(2卷/月/科室,调度室/综合业务室1卷/月);
(8)细胶带(1卷/月/科室,服务室10卷/月);
(9)固体胶(2个/月/科室);
(10)涂改液(1个/两个月/科室);
(11)订书机(1个/半年/科室);
(12)订书钉(2盒/月/科室);
(13)回形针(2盒/月/科室);
(14)资料架(各科室主管因办公室变动,业务需要方可领取,
数量视情况而定);
(15)剪刀(一把/半年/科室);
(16)马克笔(值机室5支/月,服务室20支/月,其他科室涉及
较少,视情况而定,最多不可超过3支);
(17)一次性纸杯(行查室50个/两个月,值机室和服务室50
个/季度);
(18)软抄本(因分公司资源较少,各科室主管1本/季度,
如遇各科室作为奖励,请科室主管提前一个月申请);
(19)拖把、扫帚、垃圾桶等清洁用品(使用周期一年,之后
无法使用方可申领;
如遇新增办公室可申领,搬家不可申领);
(20)墨盒(1盒/台/两个月);
(21)手套(行查室80副/季度,用于分拣搬运行);
(22)蚊香器、蚊香(只在夏季发放,蚊香器:
1个/每年/房间,
蚊香片:
1盒/月/科室);
(23)橡皮筋(服务室、值机室:
1包/季度);
每月最多不超过5个,
(24)信封、文件袋(根据实际需求领取,如需申请20个以上,请提前一个月申请)
(25)接线板(新增办公室视实际情况而定,如遇之前使用中有损坏的每半年可更领一次);
(26)药品(每月视天气及科室情况而定,最多不可超过3种);
(27)灭火器(视各科室实际情况,按照分公司保卫部要求购买,如遇人为损坏即照价赔偿);
(28)鼠标、键盘(使用周期一年,一年后如遇损坏方可以旧
换新);
(29)机(使用周期一年,一年后如遇损坏方可以旧换新);
(30)扩音器、充电电池(扩音器、充电电池使用周期一年,一年后如遇损坏方可以旧换新)。
以上所有物资请根据实际需要合理申领,注意物资使用规,未
到使用周期损坏的物资,不予更换。
每科室只有接口人方可提单领
取,请各科室部做好协调交接工作。
采购申请单〈〈XXXX部物资申
请单》见附件,拟好后打印出来经科室主管签字确认后才可领取,
每月20号把采购申请单电子档发综合业务室行政专员,21号到25
号五天之才可领取,其他时间不予办理。
除了以上物资以外的办公
用品请提前告知,领导同意后方可提单领取。
1.1.4采购物资
指除了以上常用办公用品以外的物资。
1.1.4.1采购物资分类
(a)日常采购物资
例如节日活动装饰物、生产用品(业务袋、反光背心、过站牌)、家具等。
(b)低值易耗及固定资产类
低值易耗品分为两类:
实物类单价>200页,消耗类单价V2000
元;
固定资产类单价>
5000元;
此处主要指办公设备,包括电脑、对讲机、打印机等。
1.1.1.1采购物资申领办法
每月20号之前(如有变更,以通知时间为准)请各科室接口人填写〈〈XXXX部物资采购申请单》见附件,发至综合业务室行政专员,过期不候。
如遇节日需追加采购申请的需经部门经理同意方可统一多提一次采购单,如遇特殊情况需部门经理同意方可提单采购。
低值易耗及固定资产类均根据〈〈XX有限责任公司固定资产管理办法》固定资产折旧规定中,按折旧期限统计提交的〈〈当年资本性支出预算》,该预算里面已批准通过的物件,且需结合具体使用情况,无法使用方可购买,需提前通知综合业务室行政专员,经部门领导同意后方可提单采购,且建议不要集中在一个月份购买,以避免预算支出过大。
1.1.5印刷品
包括登机牌、行条、易碎标题、两舱行牌、地空信息交接单、两舱休息卡、中转标贴、延误补偿通知书、手工行条、紧急出口提示牌、旅客牌、温馨提示贴、留言卡、安全须知、贵宾服务室接送机任务单、行服务室行运输事故记录单、国出港行交接单等以及各
类职能科室后台保障表格等
1.1.5.1印刷品配发的原则
XXX购置费用预算已划拨至分公司,则XX及XXX制作由部门每季度自行负责采购,采购厂家共享总部的厂家一一XXX。
其他印刷品每季度提单至总部,由总部负责统一制作。
1.1.5.2印刷品配发时间进程
第一阶段:
需求统计阶段(每个季度结束的最后一个月初开始统计下一个季度的需求)各科室按照自身生产保障需求,合理统计下一季度需求数量。
第二阶段:
汇总阶段(每个季度结束的最后一个月中对各科室的需求作汇总)收集各科室物资需求,按照合计数量,填写〈〈生产物资统计表》见附件,发至总部地代室;
行条、登机牌则由综合业务室行政专员根据值机室所报需求下单,联系厂家制作。
第三阶段:
生产阶段
第四阶段:
配发阶段(每个季度第一个月上中旬配发)航班给各航站托运,综合业务室行政专员给各科室配发物资。
维修需填写〈〈后勤保障服务申请记录表》见附件,纸质版科室主管签字后交综合业务室行政专员。
特别注意电子产品类因维修费
用涉较高且涉及预算,故请大家注意使用,减少损耗,严禁有敲、
砸、摔等现象,一经发现本科室半年之不予维修。
1.1.7员工服装申请发放
员工工装及备件主要包含。
根据分公司办公室航医发布的统计需求,发送各科室后勤管理员,规定时间统一收集整理后,提交分公司办公室航医,定期跟踪工装到位情况,到货后先登记后发放。
新员工入职需自行填写〈〈男女装自行报号表》见附件,统一汇总到分公司后,由分公司报至总部后统一制作。
具体发放标准参照
«
XX有限责任公司服装装备配备标准》,有详细列表中表明了各种工装发放的周期,如遇有员工遗失工装的情况均自行解决。
具体配备标准如下:
(1)XX普通人员服装装备(男)
序号
名称
配备标准
1
短袖衬衣
2件/1年(第1年3件)
2
夏西裤
2条/1年
3
长袖衬衣
4
秋制服(外套、马甲、长裤)
1套/2年(前2年2套)
5
领带
1条/1年(第1年2条)
6
普通男皮鞋
1双/1年(第1年2双)
(2)XX普通人员服装装备(女)
夏制服(马甲、裙)
秋制服(外套、长裤)
(3)服装装备(男)
在xx普通人员服装装备(男)”基础上增加如下配备:
大衣(替换大衣”)
1件/5年
胸牌
3个/3年
服装装备(女)
(4)
(5)服装装备
夏工作服
2套/1年
秋工作服
防寒工作服(保暖夹克)
1件/3年
防砸皮鞋
1双/1年
雨衣、雨鞋
1套/3年
1.1.8科室后勤责任人及相关要求
1.1.8.1各科室接口人以〈〈综合业务室相关接口人明细》更新为准。
1.1.8.2各科室接口人按照以上办法申请、领取、维修物资。
(a)提取的单据必须与要申领的物资相符合;
(b)提交的表格需按要求进行填写,申请、采购单中备注栏需注
明具体使用容;
(c)不按要求填写直接退单;
未按时提交申请,影响正常保障后果自行承担;
(d)退单超过三次以上的,即通知科室主管更换该科室物资管理员。
1.1.9支持性文件
《XX有限责任公司固定资产管理办法》
XX有限责任公司服装装备配备标准》
1.1.9相关附件
(1)«
XXXX部物资申请单》
⑵〈〈XXXX部物资采购申请单》
(3)〈〈后勤保障服务申请记录表》
(4)〈〈生产物资统计表》
(5)〈〈男女装自行报号表》
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