一财政拨款收支预算总表.docx
- 文档编号:25149501
- 上传时间:2023-06-05
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:18.94KB
一财政拨款收支预算总表.docx
《一财政拨款收支预算总表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一财政拨款收支预算总表.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
一财政拨款收支预算总表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
677.85
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款收入
677.85
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
41.40
41.40
(九)卫生健康支出
24.65
24.65
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
611.80
611.80
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
677.85
支出总计:
677.85
二、财政拨款收入预算总表
财政拨款收入预算总表
单位:
万元
功能分类科目
预算安排总计
一般公共财政预算拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
小计
市本级财力安排支出
自治区专项转移支付安排支出
自治区一般性转移支付安排支出
小计
市本级财力安排支出
自治区专项转移支付安排支出
自治区一般性转移支付安排支出
[335]中卫市住房公积金管理中心
677.85
677.85
677.85
[335001]中卫市住房公积金管理中心机关
677.85
677.85
677.85
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
40.80
40.80
40.80
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.60
0.60
0.60
2101102
事业单位医疗
24.65
24.65
24.65
2210201
住房公积金
25.67
25.67
25.67
2210302
住房公积金管理
586.13
586.13
586.13
三、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
预算安排总计
一般公共财政预算拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
小计
市本级财力安排支出
自治区专项转移支付安排支出
自治区一般性转移支付安排支出
小计
市本级财力安排支出
自治区专项转移支付安排支出
自治区一般性转移支付安排支出
[335]中卫市住房公积金管理中心
677.85
677.85
677.85
[335001]中卫市住房公积金管理中心机关
677.85
677.85
677.85
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
40.80
40.80
40.80
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.60
0.60
0.60
2101102
事业单位医疗
24.65
24.65
24.65
2210201
住房公积金
25.67
25.67
25.67
2210302
住房公积金管理
586.13
586.13
586.13
四、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
[335]中卫市住房公积金管理中心
579.65
677.85
429.75
248.10
98.20
17%
[335001]中卫市住房公积金管理中心机关
579.65
677.85
429.75
248.10
98.20
17%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
34.66
40.80
40.80
6.14
18%
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.60
0.60
0.60
2101102
事业单位医疗
21.01
24.65
24.65
3.64
17%
2210201
住房公积金
22.00
25.67
25.67
3.67
17%
2210302
住房公积金管理
501.38
586.13
338.03
248.10
84.75
17%
五、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
429.75
406.71
23.04
301
一、工资福利支出
406.11
406.11
30101
基本工资
122.56
30102
津贴补贴
44.37
30103
奖金
46.80
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
75.40
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
41.60
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
25.15
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
3.06
30113
住房公积金
26.37
30199
其他工资福利支出
20.80
302
二、商品和服务支出
23.04
23.04
30201
办公费
6.00
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
1.00
30208
取暖费
1.72
30209
物业管理费
30211
差旅费
4.00
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
2.00
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
1.00
30217
公务接待费
0.50
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
0.95
30227
委托业务费
30228
工会经费
1.87
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
2.00
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
2.00
303
三、对个人和家庭的补助
0.60
0.60
30301
离休费
30302
退休费
0.60
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:
万元
2018年预算数
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0.50
0.50
0.50
0.50
七、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
小计
人员经费
日常公用经费
八、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款预算收入
677.85
一、行政支出
(1)一般公共预算财政拨款收入
677.85
其中:
财政拨款支出
(2)政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
677.85
其中:
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
其中:
财政拨款支出
677.85
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计
677.85
本年支出合计
677.85
十、上年结转
九、年末结转结余
(1)财政拨款结转
(1)财政拨款结转
其中:
一般公共预算财政拨款收入
其中:
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转
(2)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
(5)专用结余
(3)专用结余
(6)经营结余
(4)经营结余
收入总计
677.85
支出总计
677.85
九、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
本年收入合计
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级补助预算收入
附属单位上缴预算收入
经营预算收入
债务预算收入
非同级财政拨款预算收入
投资预算收益
其他预算收入
小计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
小计
其中:
小计
非本级财政拨款
本级横向财政拨款
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
纳入财政专户管理的非税收入
677.85
677.85
677.85
十、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
科目编码
本年支出合计
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
677.85
677.85
2080599
0.60
0.60
2101102
24.65
24.65
2210201
25.67
25.67
2210302
586.13
586.13
2080505
40.80
40.80
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财政 拨款 收支 预算