上海浦东新区南华医院单位决算.docx
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上海浦东新区南华医院单位决算
上海市浦东新区南华医院2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区南华医院概况
一、主要职能
我院隶属于浦东新区卫生和计划生育委员会,为二级专科医院,主要承担各种传染病防治、临床科研、临床教学等。
以收治各型病毒性肝炎、肝硬化、肺结核、肾综合征出血热、痢疾、伤寒、流脑、猩红热、腮腺炎、麻疹等多种传染病为主要服务内容。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区南华医院设6个内设机构,包括:
办公室、财务科、医务科、护理部、感控防保科、总务科。
第二部分上海市浦东新区南华医院2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,623.60
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
2.59
三、国防支出
三、事业收入
4,774.76
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
4.21
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
19.96
九、医疗卫生与计划生育支出
7,163.37
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
98.40
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
7,405.16
本年支出合计
7,281.73
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
-690.63
年末结转和结余
-567.20
总计
6,714.53
总计
6,714.53
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
7,405.16
2,623.60
2.59
4,774.76
4.21
208
社会保障和就业支出
19.96
19.96
208
05
行政事业单位离退休
19.96
19.96
208
05
02
事业单位离退休
19.96
19.96
210
医疗卫生与计划生育支出
7,286.80
2,603.64
2.59
4,676.36
4.21
210
02
公立医院
7,140.87
2,603.64
2.59
4,530.43
4.21
210
02
03
传染病医院
7,140.87
2,603.64
2.59
4,530.43
4.21
210
05
医疗保障
145.94
145.94
210
05
02
事业单位医疗
145.94
145.94
221
住房保障支出
98.40
98.40
221
02
住房改革支出
98.40
98.40
221
02
01
住房公积金
97.07
97.07
221
02
03
购房补贴
1.33
1.33
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
7,281.73
6,931.11
350.63
208
社会保障和就业支出
19.96
19.96
208
05
行政事业单位离退休
19.96
19.96
208
05
02
事业单位离退休
19.96
19.96
210
医疗卫生与计划生育支出
7,163.37
6,812.75
350.63
210
02
公立医院
7,017.44
6,666.81
350.63
210
02
03
传染病医院
7,017.44
6,666.81
350.63
210
05
医疗保障
145.94
145.94
210
05
02
事业单位医疗
145.94
145.94
221
住房保障支出
98.40
98.40
221
02
住房改革支出
98.40
98.40
221
02
01
住房公积金
97.07
97.07
221
02
03
购房补贴
1.33
1.33
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,623.60
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
19.96
19.96
九、医疗卫生与计划生育支出
2,254.99
2,254.99
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2,623.60
本年支出合计
2,274.95
2,274.95
年初财政拨款结转和结余
19.43
年末财政拨款结转和结余
368.08
368.08
一般公共预算财政拨款
19.43
政府性基金预算财政拨款
总计
2,643.03
总计
2,643.03
2,643.03
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
19.96
19.96
208
05
行政事业单位离退休
19.96
19.96
208
05
02
事业单位离退休
19.96
19.96
210
医疗卫生与计划生育支出
2,254.99
1,907.69
347.30
210
02
公立医院
2,254.99
1,907.69
347.30
210
02
03
传染病医院
2,254.99
1,907.69
347.30
合计
2,274.95
1,927.65
347.30
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
59.00
59.00
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
59.00
59.00
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
1,848.69
1,848.69
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
1,848.69
1,848.69
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
19.96
19.96
303
01
离休费
19.96
19.96
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1,927.65
78.96
1,848.69
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区南华医院2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为6714.536万元、支出总计为6714.53万元。
与2015年度相比,收入总计增加1,460.47万元、支出总计增加567.2万元。
主要原因:
1、调整预算;2、自身预算执行问题。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计7,405.16万元,其中:
财政拨款收入2,623.60万元,占35.43%;事业收入4,774.76万元,占64.48%;上级补助收入2.59万元,占0.09%
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计7,281.73万元,其中:
基本支出6,931.11万元,占95.18%;项目支出350.62万元,占4.82%
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2,623.60万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,148.12万元,增长77.81%。
主要原因:
1、策性因素;2、调整预算。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,274.95万元,占本年支出合计的31.24%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加653.76万元,增长40.33%。
主要原因:
1、政策性因素;2、调整预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,274.95万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)19.96万元,占0.88%;医疗卫生与计划生育支出(类)2,254.99万元,占99.12%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,248.67万元,支出决算为2,274.95万元,完成年初预算的182.19%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)19.96万元。
主要用于:
离休费发放。
年初预算为19.72万元,支出决算为19.96万元,完成年初预算的101.22%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)2254.99万元。
主要用于:
专用材料费。
年初预算为1,228.95万元,支出决算为2,254.99万元,完成年初预算的183.49%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,927.65万元,包括人员经费78.96万元,公用经费1,848.69万元。
基本支出中:
1、工资福利支出59.00万元,主要用于:
奖金发放
2、商品和服务支出1,848.69万元,主要用于:
专用材料费
3、对个人和家庭的补助19.96万元,主要用于:
离休费发放
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平,其中:
因公出国(境)费支出决算持平0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元,增长0%;公务接待费支出决算持平0万元,增长0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
0。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
主要用于0。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于0,列明公务接待0批次、0人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)179.24万元,其中:
货物采购金额27.16万元、工程采购金额0万元、服务采购金额152.08万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额101.87万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额28.42万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额101.87万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。
单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况0;工作机制建设情况0;绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
本单位2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
无
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