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财务报销制度及报销流程资料
财务报销制度及报销流程资料
第二十一条、费用报销的一般操作流程
费用报销流程:
费用报销人报销申请(填制费用资金支出审批单)------报销人部门负责人确认签字------办公室主任审核(确认是否该报)------财务部门经理审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部门有权拒绝付款。
第四章借款管理规定及借款流程
第二十二条、借款管理规定
1.出差借款:
出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款。
2.其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
4.借款销账规定:
.
.
.
(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单
范围使用的,须经主管领导批准,否则财务部门有权拒绝销帐;
(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
5.借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款,从工资中扣回。
第二十三条、借款流程
1.借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
2.审批流程:
主管部门经理审核签字→财务部门经理复核→总经理审批。
3.财务付款:
借款凭审批后的借款单到财务部门办理领款手续。
第五章日常费用报销规定及流程
第二十四条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二十五条、费用报销的一般规定
1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人、证明人(签收人)签名。
.
.2.填写报销单应注意:
根据费用性质填写对应单据;严格按单据
要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
3.按规定的审批程序报批。
4.报销5000元以上需提前一天通知财务部门以便备款。
第二十六条、费用报销的一般流程:
报销人整理报销单据并填写对应费用资金支出审批单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审
核签字→财务部门复核→办公室审批→总经理审批→到出纳处报销。
第二十七条、差旅费报销费用标准及流程。
费用标准:
详见《差旅费报销标准及相关规定》;
(一)费用标准:
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用
一般员工火车硬卧120元/天30元/天
30元/天
部门负责人火车硬卧150元/天40元/天
40元/天
.
.总经理助理飞机200元/天50元/天
50元/天
总经理及以上飞机实报实销实报实销
实报实销
(二)费用标准的补充说明:
1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:
00以后出发(或12:
00以前到达)以半天计,12:
00以前出发(或12:
00以后到达)以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(三)报销流程
.
.1.出差申请:
拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明
出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差
申请单由总经理批准。
2.借支差旅费:
出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,
按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
3.返回报销:
出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,要注明出差时间、事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票,部
门经理审核签字,财务部门经理审核签字,办公室主任审批,总经理
审批;
第二十八条、电话费报销费用标准及流程
(一)费用标准
1.移动通讯费:
员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。
员工手机费用的报销,采用与岗位相关制,即依据不同岗位根据员工工作性质和职位不同设置,具体标准详见《移动话费报销管理规定》。
2.固定电话费:
公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公
司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
.
.
(二)报销流程
1.公司综合事业部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标
准(含特批执行标准)交财务部门。
2.财务部门通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3.财务部门指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4.员工到财务部门出纳处签字领款(每月25日前)。
5.固定电话费由办公室指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。
第二十九条、交通费管理规定及流程
(一)管理规定:
1.员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经办公室车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;回来后,由办公室车辆管理人员在出租车票上签字确认并说明理由。
2.市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二)报销流程
.
.1.员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办
人名字,并由办公室派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。
2.审批:
按日常费用审批程序审批。
3.员工持审批后的报销单到财务部门办理报销手续。
第三十条、办公费、低值易耗品等管理规定及流程
(一)管理规定:
1.为了合理控制费用支出,此类费用由公司办公室统一管理,集中购置,并指定专人负责。
2.各部门经理在每月28日前填制本部门下个月的物品申领计划,交至办公室,由办公室统一购买。
3.购买物品原则上由办公室购买,专业用品经办公室同意自行购买后到办公室办理登记。
4.物品单价在100元以上(含100元),须经总经理审批签字,未经核准而擅自购买者不予报销。
5.所有物品必须由办公室人员验收或登记后,报销执行费用报销流程。
(二)报销流程
1.购置申请:
公司办公室每季度根据需求及库存情况按预算管理
办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定
报批。
.
.2.报销程序:
报销人先填写费用资金支出审批单(附出入库单),
按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小
票)交财务部门,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3.费用归集:
财务部门按月根据办公室提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。
第三十一条、车辆费用报销制度及流程
1.严格按照《公司车辆管理制度》执行。
各部门经理要按照规定控制好
本部门费用,超标自负。
2.公司各办公室管理的加油卡只对公司车辆加油,各部门车辆包括公司
给部门经理配用的车辆一律自行负责加油,按照部门标准严格控制。
3.各部门报销车辆费用时,必须附机打加油发票、过桥费等票据,报销
流程按费用报销流程执行。
第三十二条、食堂费用报销制度及流程
1.食堂费用单据必须由食堂管理人员、复称人员或食堂师傅验收签字生效。
2.报销流程按照费用报销流程执行。
第三十三条、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
(一)招待费的管理规定
1.业务招待费标准详见《公司业务招待费标准及管理制度》执行。
2.招待费用开支由办公室按制度严格控制,事先没有在办公室备案、
备案不符、超过招待费控制额度的,办公室主任一律不予签字。
3.在办公室备案时,要告知业务单位人数、招待地点、陪同人员,办
.
公室有权对备案的业务招待进行核实,超标一律自负。
4.大额招待费支出应事前征得总经理的同意。
5.招待费报销严格按照逐级审批制度,执行费用报销流程。
6.在报销前必须到办公室管理人员处进行登记(办公室管理人员在发票
背面签字)。
7.其他费用:
根据实际需要据实支付,报销人员在发票背面签字。
(二)报销流程:
1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销
手续。
2.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第六章工薪福利及相关费用支出制度及流程
第三十四条、工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第三十五条、工薪福利支付流程
(一)工资支付流程:
1.每月5日钢铁事业部提供业务人员月度工资奖金分配表;
2.每月6日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支
.
.
.
付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部门;
3.财务部门根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;
4.按工薪审批程序审批;
5.每月10日由财务部门通过银行代发形式或现金支付工资;
6.员工到财务部门支领工资并与工资条核对后签字。
(二)临时工资支付流程同工资支付流程。
(三)社会保险支付流程:
1.由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部门进行相关的财务处理。
2.社会保险金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部门协助人力资源部办理银行托收手续,财务部门收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
(四)其他福利费支出流程
由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经
理签字确认→财务部门经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部门办理报销手续。
.
.
第七章专项支出财务报销制度及流程
第三十六条、专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾
问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第三十七条、软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一)填写购置申请:
按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二)报销标准:
相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三)结账报销:
1.资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);
2.按资金支出规定审批程序审批;
3.财务部门根据审批后的报销单以支票形式付款;
4.若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。
第三十八条、其他专项支出报销制度及流程
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(一)费用范围:
其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含
咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
(二)费用标准:
此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经主管财务的总经理助理签署审核意见后报总经理审批。
(三)财务报销流程
1.审批后的报告文件到财务部门备案,以便财务备款。
2.签订合同:
由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。
3.付款流程:
(1)由经办人整理发票等资料并填写费用资金支出审批单(填写规范参照日常费用报销一般规定);
(2)按审批程序审批:
主管部门经理审核签字→财务部门经理复核→总经理助理审核→总经理审批;
(3)财务部门根据审批后的报销单金额付款;
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.(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作
日内办理报销手续。
第八章报销时间的具体规定
第三十九条、为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部门将报销时间规定如下:
1.报销以“周”为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部门将予以退单处理。
当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准。
2.各部门经理每周三前将本部报销人员填制的需要报销的票据交至所在区域办公室,由办公室主任审核整理后,在周六送交总经理审批,下周二之前总经理审批结束后,进行报销领取工作。
3.报销时间:
每周二、四为报销日,其余时间不办理报销业务。
若当月的最后一个报销日在该月的月末最后一天,为了便于财务部门的月末结账,该报销日停止报销业务。
4.借支及其他业务不受以上时间限制,,经总经理批准后可随时办理。
第九章附则
第四十条、公司各阶层人员,在上述流程规范中操作失当,给公
司带来损失风险的,根据情节大小由总经理办公会负责责任追究,讨
论决定。
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.第四十一条、本制度财务报销制度及报销流程解释权归公司财务
部。
第四十二条、本制度经总经理办公会议讨论通过并由总经理签字后生效。
教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。
教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。
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