四川乐山峨眉山卫生和计划生育系统Word文档下载推荐.docx
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负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
贯彻实施国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家、省基本药物目录,执行省基本药物采购、配送、使用政策,会同有关部门监督管理全市药品、医用器械采购招投标活动。
组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,实施计划生育技术服务管理制度,组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
组织拟订全市卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规的贯彻执行,组织查处违法行为。
负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。
根据省、市要求,负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。
负责全市中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。
(二)2016年重点工作完成情况。
2016年重点工作任务有医疗卫生计生行政管理、开展学术活动、组织开展对医师的医学终身教育,开展医学科普及计划生育宣传教育,开展对外医学交流与合作、爱国卫生运动活动,培养人们良好生活、工作行为,开展全市卫生知识宣传、卫生执法监督、负责疾病防治研究和疾病监测,计划免疫、卫生监测,突发性处置、卫生防疫和指导、医疗服务、精神卫生服务、医疗保健服务、基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务。
二、部门概况
峨眉山市卫生和计划生育部门下属二级决算单位25个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位23个。
三、收支决算总体情况
峨眉山市卫生和计划生育系统2016年本年收入合计51757.08万元,其中:
财政拨款收入12317.25万元,占23.80%;
上级补助收入385.47万元,占0.75%,事业收入38358.86万元,占74.11%;
其他收入695.50万元,占1.34%;
无经营收入、附属单位上缴收入。
峨眉山市卫生和计划生育系统2016年本年支出合计52769.69万元,其中:
基本支出43004.43万元,占81.49%;
项目支出9765.26万元,占18.51%;
无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
四、财政拨款收支决算情况
峨眉山市卫生和计划生育系统2016年度财政拨款收支总决算15845.44万元。
与2015年16636.29万元相比,财政拨款收支总计减少790.85万元,下降4.75%。
主要原因由于2015年决算是由原峨眉山市卫生系统与峨眉山市人口与计划生育系统两个部门决算数据进行汇总。
2016年两系统合并后,由原来有全额预算管理单位,变更为全额预算差额管理单位,以及进行开源节流等因素造成。
(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
峨眉山市卫生和计划生育系统2016年度一般公共预算财政拨款支出14364.76万元,占本年支出合计的27.22%。
与2015年12446.87万元相比,一般公共预算财政拨款增加3331.65万元,增长30.20%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
峨眉山市卫生和计划生育系统2016年一般公共预算财政拨款支出14147.63万元,主要用于以下方面:
国防支出23.66万元,占0.16%;
社会保障和就业支出1040.76万元,占7.36%;
医疗卫生和计划生育支出11244.19万元,占79.48%;
住房保障支出390.23万元,占2.76%;
其他支出1448.79万元,占10.24%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.兵役征集2030601:
2016年决算数为23.66万元,完成预算的100%。
2.未归口管理的行政单位离退休2080504:
2016年决算数为8.99万元,完成预算的100%。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:
2016年决算数为930.05万元,完成预算的100%。
4.其他行政事业单位离退休支出2080599:
2016年决算数为27.99万元,完成预算的100%。
5.死亡抚恤2080801:
2016年决算数为72.28万元,完成预算的100%。
6.其他优抚支出2080899:
2016年决算数为1.45万元,完成预算的100%。
7.行政运行2100101:
2016年决算数为263.78万元,完成预算的100%。
8.一般行政管理事务2100102:
2016年决算数为2.30万元,完成预算的100%。
9.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2100199:
2016年决算数为369.65万元,完成预算的100%。
10.综合医院2100201:
2016年决算数为1352.65万元,完成预算的100%。
11.中医(民族)医院2100202:
2016年决算数为480.94万元,完成预算的100%。
12.精神病医院2100205:
2016年决算数为45.79万元,完成预算的100%。
13.处理医疗欠费2100211:
2016年决算数为96.80万元,完成预算的100%。
14.其他公立医院支出2100299:
2016年决算数为711.37万元,完成预算的100%。
15.城市社区卫生机构2100301:
2016年决算数为232.29万元,完成预算的100%。
16.乡镇卫生院2100302:
2016年决算数为527.43万元,完成预算的100%。
17.其他基层医疗卫生机构支出2100399:
2016年决算数为1021.19万元,完成预算的100%。
18.疾病预防控制机构2100401:
2016年决算数为452.23万元,完成预算的100%。
19.卫生监督机构2100402:
2016年决算数为230.94万元,完成预算的100%。
20.妇幼保健机构2100403:
2016年决算数为353.98万元,完成预算的100%。
21.基本公共卫生服务2100408:
2016年决算数为2237.97万元,完成预算的100%。
22.重大公共卫生专项2100409:
2016年决算数为325.25万元,完成预算的100%。
23.突发公共卫生事件应急处理2100410:
2016年决算数为10.94万元,完成预算的100%。
24.其他公共卫生支出2100499:
2016年决算数为119.63万元,完成预算的100%。
25.行政单位医疗2100501:
2016年决算数为15.01万元,完成预算的100%。
26.事业单位医疗2100502:
2016年决算数为65.36万元,完成预算的100%。
27.其他医疗保障支出2100599:
2016年决算数为133.70万元,完成预算的100%。
28.中医(民族医)药专项2100601:
2016年决算数为156.74万元,完成预算的100%。
29.其他中医药支出2100699:
2016年决算数为17.00万元,完成预算的100%。
30.其他计划生育事务支出2100799:
2016年决算数为1804.16万元,完成预算的100%。
31.其他医疗卫生与计划生育支出2109901:
2016年决算数为217.15万元,完成预算的100%。
32.住房公积金2210201:
2016年决算数为390.23万元,完成预算的100%。
33.其他支出2299901:
2016年决算数为1448.79万元,完成预算的100%。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。
上述“预算”口径为调整预算数。
增减变动原因为决算数<
项级>
和调整预算数<
比较,与预算数持平可以不写原因。
)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
峨眉山市卫生和计划生育系统2016年一般公共预算财政拨款基本支出5027.66万元,其中:
人员经费4836.42万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费191.24万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
峨眉山市卫生和计划生育系统2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.14万元,完成预算100%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元;
公务用车购置及运行维护费支出决算为28.96万元,完成预算100%;
公务接待费支出决算为12.18万元,完成预算100%。
(上述“预算”口径为调整预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年49.43万
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