兴安盟行政审批和政务服务局.docx
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兴安盟行政审批和政务服务局
兴安盟行政审批和政务服务局
年部门预算公开报告
年月日
第一部分部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
兴安盟行政审批和政务服务局是盟行署工作部门。
(二)部门主要职责
、执行国家、自治区和盟委行署有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规。
拟定相关政策措施、工作计划、配套制度及相关规范性文件,监督并组织实施。
、承担盟推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作,对重大问题进行调查研究,提出相关工作建议。
、指导全盟政务服务工作,起草行政审批和政务服务相关制度草案并组织实施;负责全盟行政审批和服务事项标准化、规范化建设及应用工作,精简优化政务服务流程,构建统一的行政审批和政务服务体系;承担划转行政许可事项、服务事项的审批;负责开展行政审批和政务服务质量评估工作。
、负责全盟政务公开领导小组日常工作,积极推进政府信息公开、行政权力公开规范运行,统筹、指导全盟政务公开工作,促进服务政府、廉洁政府和法制政府建设。
、负责全盟行政审批和政务服务工作的日常监管和年度考核工作。
受理有关行政审批和政务服务的咨询、投诉、建议工作。
、统筹电子政务工作,推进兴安盟“互联网政务服务”组织建设工作;负责兴安盟政务服务网的运行及管理工作。
协调各地区各部门参与兴安盟政务服务网内容建设。
负责兴安盟政务服务网络与自治区网络互联互通的建设管理工作。
、完成盟委、行署交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
、根据办发[]号文件(中共兴安盟委员会兴安盟行政公署办公室关于印发《兴安盟机构改革实施意见》的通知)要求不再保留兴安盟行政审批服务局,成立兴安盟行政审批和政务服务局。
、根据办发[]号文件(中共兴安盟委员会办公室兴安盟行政公署办公室关于印发《兴安盟行政审批和政务服务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知)要求,机构内设办公室(政策法规科)、放管服改革推进科、业务指导科、信息技术科、政务公开科、电子政务科、效能监督科、投资建设科、市场流通科、社会事务科、公共事务科、涉农事物科、评审勘验科、机关党建人事科,共个职能科室。
、兴安盟行政审批和政务服务局是盟行署直属的正处级行政单位,核定行政编制人,实有人。
局本级下设非独立核算算单位兴安盟政务服务中心,为正科级公益一类事业单位,核定编制人,实有人(其中参公人、事业人),退休人。
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
兴安盟行政审批和政务服务局本级
财政拨款的行政单位
兴安盟政务服务中心
非独立核算公益一类事业单位
第二部分年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算万元,比年预算增加万元,增长,增加主要是由于根据办发[]号文件(中共兴安盟委员会兴安盟行政公署办公室关于印发《兴安盟机构改革实施意见》的通知)要求成立兴安盟行政审批和政务服务局,因内设机构、人员编制增加,人员经费及日常公用经费预算相应增加。
支出预算万元,比年预算增加万元,增长,增加主要是由于根据办发[]号文件(中共兴安盟委员会兴安盟行政公署办公室关于印发《兴安盟机构改革实施意见》的通知)要求成立兴安盟行政审批和政务服务局,因内设机构、人员编制增加,人员经费支出及日常公用经费支出相应增加。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入万元,其中:
一般公共预算拨款收入万元,占比;政府性基金预算拨款收入万元,占比;事业收入万元,占比;事业单位经营收入万元,占比;,其他收入万元,占比;上年结转万元,占比,用事业基金弥补的收支差额万元,占比。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出万元,其中:
基本支出万元,占比;项目支出万元,占比;事业单位经营支出万元,占比。
主要用于机构正常运转、人员工资的保障以及推进发展审批局工作的专项支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算万元,包括:
一般公共预算财政拨款万元,政府性基金预算财政拨款万元,上年结转万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
.一般公共服务类万元,比上年预算数增加万元。
主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。
增加主要原因是人员增加,相应人员工资、公务费、公务交通补贴、福利费等预算支出增加
、社会保障和就业类万元,比上年预算数增加万元。
主要用于退休人员工资的发放,增加主要是因为本年新增退休人员人。
、住房保障支出类万元,比上年预算数增加万元。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,增加主要是因为人员增加相应住房保障支出增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算万元,比上年预算增加万元,增长;本年预算比上年执行数增加万元,增长。
其中:
、因公出国(境)费用万元,比上年预算数增加万元,增长,本年预算比上年执行数增加万元,增长。
主要是由于本年无因公出国(境)预算安排。
、公务接待费万元,比上年预算数增加万元,增长,本年预算比上年执行数增加万元,增长,增加主要是由于根据本年预算核定标准计提公务接待费。
、公务用车购置及运行维护费万元,比上年预算增加万元,增长,本年预算比上年执行数增加万元,增长。
其中,公务用车购置万元,比上年预算增加万元,增长,本年预算比上年执行数增加万元,增长;公务用车运行维护费万元,本年预算比上年预算增加万元,增长,比上年执行数增加万元,增长。
增加主要是由于本年现场勘验审批业务增加,公务用车运行维护费用增加。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年,我单位机关运行经费财政拨款预算万元,比上年增加万元,增长。
主要原因是本年增加新增人员公务费、公务交通补贴、福利费等。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额万元,其中:
政府采购货物预算万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至年末,共有车辆辆,其中:
机要应急车辆辆等,单位价值万元以上大型设备台(套)等。
四、年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
年,填报绩效目标的预算项目个,公开绩效目标个,公开项目占全部预算项目的。
公开填报绩效目标的项目支出预算万元,占全部项目支出预算的。
(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的。
)
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:
是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:
是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:
是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:
是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:
是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:
邱富联系电话:
第六部分部门预算公开表
详见附表:
部门预算公开张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。
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- 兴安盟 行政 审批 政务 服务