广西壮族自治区南宁青秀区房屋征收补偿和征地拆迁办公室Word下载.docx
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进行政策的宣传、解释;
就具体问题与被征收人协商;
收集有关材料并报请提出补偿决定、强制执行申请;
组织征求意见、听证、公示、选定评估公司、送达征收相关文书、公布分户补偿情况、签订补偿协议、落实安置房源、拆除被征收房屋等具体工作。
南宁市青秀区房屋征收补偿和征地拆迁办公室为本级一级单位,无二级单位。
南宁市青秀区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
7495.36
一、一般公共服务支出
二、事业收入
1289.42
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、公共安全支出
260.49
五、文化体育与传媒支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障与就业支出
19.89
九、医疗卫生与计划生育支出
0.12
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
6835.71
十二、农林水支出
603.96
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
36.77
……
本年收入合计
本年支出合计
7756.92
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
546.44
年末结转和结余
284.88
其中:
项目支出结转和结余
260.49
收入总计
8041.80
支出总计
8041.80
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
7495.36
208
社会保障和就业支出
19.89
20805
行政事业单位离退休
19.89
2080502
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
0.12
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
0.12
212
城乡社区支出
6834.63
21201
城乡社区管理事务
5545.21
2120199
其他城乡社区管理事务支出
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120803
城市建设支出
213
农林水支出
21301
农业
2130199
其他农业支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
36.77
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
603.14
7153.78
204
公共安全支出
20499
其他公共安全支出
2049901
事业单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
行政单位医疗
546.37
6289.34
5546.29
4999.92
其他农业支出
本表反映部门本年度各项支出情况。
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
6205.94
18
二、政府性基金预算财政拨款
19
20
21
260.49
22
23
24
8
25
9
26
10
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
7756.92
6467.50
年初财政拨款结转和结余
546.44
年末财政拨款结转和结余
284.88
284.88
8041.80
6752.38
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
6467.50
603.14
5864.36
603.96
603.96
2210201
36.77
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
单位:
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
506.62
302
商品和服务支出
21.42
30101
基本工资
68.90
30201
办公费
10.01
30102
津贴补贴
72.40
30202
印刷费
0.28
30103
奖金
2.35
30203
咨询费
1.50
30104
其他社会保障缴费
114.92
……
30107
绩效工资
30211
差旅费
2.60
30216
培训费
0.20
30228
工会经费
6.83
30199
其他工资福利支出
248.07
303
对个人和家庭的补助
75.11
30299
其他商品和服务支出
30301
离休费
310
其他资本性支出
30302
退休费
19.89
31001
房屋建筑物购建
31099
其他资本性支出
30307
医疗费
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30311
55.10
307
债务付息支出
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30701
国内债务付息
……
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
581.73
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
11
12
11.00
0
10.00
0
10.00
1.00
0
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
基本支出
1289.42
1289.42
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计8041.80万元。
1.财政拨款收入7495.36万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余546.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计8041.80万元。
包括:
1.公共安全(类)260.49万元:
主要用于征拆办本级的项目支出。
2.社会保障和就业(类)19.89万元:
主要用于征拆办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)0.12万元:
主要用于征拆办本级按国家规定发放的离退休人员医疗费方面的支出。
4.城乡社区支出(类)6835.71万元:
主要用于征拆办本级人员经费、日常公用经费及项目支出。
5.农林水支出(类)603.96万元:
6.住房保障支出(类)36.77万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.年末结转和结余284.88万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
南宁市青秀区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年度一般公共预算支出6467.50万元,其中:
基本支出603.14万元,项目支出5864.36万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市青秀区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年度政府性基金支出1289.42万元,其中:
基本支出0万元,项目支出1289.42万元。
1.城乡社区(类)1289.42万元:
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出603.14万元,其中:
人员经费581.73万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴……;
公用经费21.42万元,主要包括:
办公费、印刷费……;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;
公务用车购置及运行费支出决算0万元;
公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出年初预算为0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年支出数持平。
2016年无因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出年初预算为10万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,比2015年减少6.5万元。
因2016年公务用车上交,无公务用车购置及运行费支出。
(三)公务接待费支出年初预算为1万元,国内接待费支出预算为1万元,公务接待费支出决算0万元,与上年支出数持平。
2016年无公务接待费支出。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出21.42万元,比2015年减少96.78万元,降低81.89%。
主要原因是:
日常经费减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车,已上交至城区机关事务局;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5000万元,占年初预算的87.86%。
绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“
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- 广西壮族自治区 南宁 青秀区 房屋 征收 补偿 征地 拆迁 办公室