安全培训记录模板.docx
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安全培训记录模板
公司名
安全生产教育培训记录
主持人
地点
时间
教育培训类别:
新员工上岗前培训[]工厂[]
从业人员再教育培训[]车间[]
特种作业人员教育培训[]班组[]
新工艺、新技术、新材料、新设备专门教育培训
应参加
人数
实际参加
人数
教育培
训率%
教育培训内容:
授课人签名:
注:
附教育培训签到表
公司名
培训签到表
培训课程:
培训日期:
人均培训时数:
培训讲师签名:
培训地点:
序号
参训人员名单
所在部门
参训人员签名
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
公司名
重点部位情况
名称
建筑耐火等级
面积(㎡)
层数
高度(M)
人数
消防安全责任人
基本情况
火灾危险性
预防措施
扑救措施
注:
单位确定重点部位以后,每个重点部位均应填写此表,可根据实际一个重点部位填写一张表。
公司名
安全生产巡查记录
被检查部位
检查时间
年月日
时分
检查内容
检查情况
外置结果
检查人员签名:
被检查部位负责人签名:
安全生产巡查记录
被检查部位
检查时间
年月日
时分
检查内容
检查情况
外置结果
检查人员签名:
被检查部位负责人签名:
公司名
防火检查记录表
被检查部门
检查时间
检查人员
检查内容
检查情况
处置结果
火灾隐患的整改、防范措施落实情况
安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口
消防车通道、消防水源
灭火器材配置及有效情况
用火用电有无违章
重点工种人员、其他人员消防知识掌握情况
消防安全重点部位管理情况
易燃易爆危险物品和场院所防火防爆落实情况以上及其他、重要物资历防火安全情况
消防月检查情况表
办公楼
原材料仓
消防栓编号
上月损坏情况
本月损坏情况
消防栓编号
上月损坏情况
本月损坏情况
PO-01
PO-02
PO-03
PO-04
PO-05
PO-06
PO-07
成品仓
PO-08
消防栓编号
上月损坏情况
本月损坏情况
PO-09
B-01
PO-10
B-02
生产区
B-03
消防栓编号
上月损坏情况
本月损坏情况
B-04
PO-01
B-05
PO-02
B-06
PO-03
机电房
PO-04
消防栓编号
上月损坏情况
本月损坏情况
PO-05
G-01
PO-06
G-02
PO-07
办公室
PO-08
消防栓编号
上月损坏情况
本月损坏情况
PO-09
GO-01
PO-10
GO-02
PO-11
GO-03
PO-12
污水池
PO-13
消防栓编号
上月损坏情况
本月损坏情况
PO-14
K-01
PO-15
K-02
PO-16
检查人:
日期:
公司名
消防检查
公司宿舍
室外消防栓
消防栓编号
上月损坏情况
本月损坏情况
消防栓编号
上月损坏情况
本月损坏情况
D1-01
A-01
D1-02
A-02
D1-03
A-03
D1-04
A-004
D1-05
A-005
D1-06
A-006
D1-07
A-07
D1-08
A-08
A-09
检查人:
日期:
消防工作日报表
日期:
检测内容
检查维护情况
备注
室内消防栓
室外消防栓
报警设备
喷淋系统
水泵结合器
灭火器、剂
消防责任人
白班:
夜班:
注:
1、不定时进行车间、仓库温度监测。
2、落实责任制、保障通信畅通。
3、积极进行预防措施、遏制事故隐患。
4、发生事故及时上报。
当班情况
审核:
值班人:
火灾隐患情况记录表
检查部位
检查人员
检查日期
火
灾
隐
患
整
改
意
见
被检查部位
负责人意见
签名:
年月日
消防安全管
理人意见
签名:
年月日
消防安全责
任人意见
签名:
年月日
处理
结果
安全隐患整改通知单
稽核日期
稽核人员
受稽部门
隐患类别
□电气安全□机械安全 □特种设备□消防安全□危险化学品
□职业卫生□ 物料堆放□员工行为□环境保护□其它
隐
患
说
明
安全主任
隐患原
因分析
改
善
措
施
预计完成日期
责任人员
实际完成日期
责任部门主管:
责任部门经理:
行政
部意
见
整改
状况
追踪
与确
认
□完成改善□部分改善□未改善
安全主任:
审核:
备注
隐患整改责任单位应于5个工作日内将此单回复行政部安全主任.
安全生产检查表
检查项目
检查内容
检查结果
存在隐患
检查项目
检查单位:
(签字)
检查人:
(签字)
年月日
年月日
公司名培训记录及评估表
表单编号:
时间
地点
课程主题
讲师
考核方式
□ 笔试□口试□实地操作□其它
部门
姓名
考评成绩
部门
姓名
考评成绩
效果评价:
审核:
日期:
突发事件登记表
日期
姓名
所处部门
事件原因
处理方法
结果追踪
美馨实业有限公司
异常事故报告处理单
部门
报告人:
日期:
事故报告内容(原因及结果):
部门审核(主管):
部门经理(复审):
总经理审批:
财
务
核
算
核算人:
________
处
理
结
果
及原因分析
填写人:
________
改
善
措
施
填写人:
________
落
实
结
果
填写人:
________
最
终
处
理
结
果
填写人:
________
备注:
落实结果.最终处理结果由行政部填写.
原因分析.改善措施由责任部门填写.
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