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14内部审核程序

深圳市兆日实业有限公司程序文件文 件 编 号COP17.1版本修改状态B0标题内部质量审核程序页 码第4页 共4页日期修改状态页码更改说明修改人0新拟制编写陈朝梅部门技术管理部日期2000年10月18日审核部门日期 年 月 日批准部门日期 , 福建有限公司企业标准QPQEZH04 内部审核程序拟稿:

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1、深圳市兆日实业有限公司程序文件文 件 编 号COP17.1版本修改状态B0标题内部质量审核程序页 码第4页 共4页日期修改状态页码更改说明修改人0新拟制编写陈朝梅部门技术管理部日期2000年10月18日审核部门日期 年 月 日批准部门日期 。

2、 福建有限公司企业标准QPQEZH04 内部审核程序拟稿: 审核: 批准: 分发号: 持有人: 受控状态: 机密等级:通用 机密 绝密生效日期:2011年05月20日 制订日期:2011年05月18日非经福建有限公司管理者代表书面许可,不得。

3、内部审核控制程序QHBDJ CX 8.2022003 第 10 页 共 10 页1 目的验证质量管理体系是否符合审核准则要求,是否得到有效地实施保持,以便发现问题,采取改进措施.2 范围适用于本公司质量管理体系内部审核实施与控制.3 职责3。

4、内部审核控制程序内部审核控制程序 Control Procedure on Internal Audit 编 制 Compiled by审 核Audited by批 准Approved by日 期 Date200901日 期 Date日 期。

5、内部审核标准作业程序 内部审核标准作业程序 1.目的1.1通过内外部审核监控我司质量管理体系环境管理和健康及安全管理体系与公司质量管理体系环境管理体系和健康及安全管理体系的标准要求,法律法规要求及公司其它要求的符合性和其实施的有效性,对审核。

6、内部质量体系审核程序内部质量体系审核程序1.目的用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证,评定各项质量活动是否符合ISO9000标准要求,并评价是否需要采取改进和纠正措施.2.适用范围适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动.3。

7、822内部审核程序1文件编号:SDJY.376.28.2.22001版号:第1版 持册人:江苏省电力建设第一工程公司内 部 审 核 程 序 编 制: 葛宁荣 2001年 12 月 10 日 审 核: 陈连康 2001年 12 月 12 日 。

8、CCC内部质量审核程序CCC内部质量审核程序1目 的 为明确内部质量管理体系审核程序,并审查质量活动及有关结果是否符合计划安排,以验证质量体系的适宜性和有效性.2适 用 范 围 本程序适用于内部质量管理体系的审核.3引 用 文 件 3.1 。

9、电梯内部审核程序文件质量管理体系手册章节号:第8.2.2章编号:标题内部审核程序版本修改 A1页码:14发布日期: 年 月 日1.目的 为验证质量管理体系以及质量活动和有关结果是否符合产品实现策划的安排,符合标准要求,符合公司新确定的质量管。

10、内部审核程序含表格内部审核程序IATF169492016ISO900120151.0目的通过内部审核发现,改进质量体系,提升公司实际质量水平.2.0范围适用于本公司内部各项管理体系审核产品审核及过程审核.3.0定义3.1质量管理体系审核验证。

11、17内部质量审核程序宏泰电器有限公司程序文件文件编号HTQP17章节号8.2修改状态B0文件名称内部质量审核程序页次171目的通过对内部质量体系的审核验证质量体系中质量活动和有关结果涉及的符合性和有效性是否符合策划安排,标准要求和组织所确定。

12、内部审核程序文件部审核程序编号: CWSZCX051目的 定期进行管理体系部审核,及时发现和纠正管理体系活动中出现的问题,确保管理 体系持续有效运行.2适用围 本程序适用于公司质量环境职业安全健康管理体系覆盖的所有单位和部门.3相关文件3。

13、本程序适用于公司质量管理体系涉及的所有领域和质量活动.3 管理职责3.1管理者代表领导并协调内审工作,任命审核组长和审核组成员.3.2审核组长负责制定现场审核计划,并具体组织实施内部审核.3.3体系管理部门负责审核工作的日常。

14、内部审核程序 表格 格式中建二局 年度内部质量审核计划 QS.02.1201时间受审核方一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月备注。

15、内部审核程序2中国水电建设集团十五工程局有限公司企业标准 QEOSH15P 312009 内部审核控制程序发布日期 2009年3月5日 共17页 编制王星亮审核程养正批准李康民1 目的为了评价现行质量环境和职业健康管理体系与GBT19001。

16、内部审核管理评审程序文件编号制订日期文件版次总页数附件份数CHCOP0520170502A0100修订记录修订日期原版次页次修 订 内 容20130502A0110全部发 行 章批 准审 核编 制制订部门院办文件持有部门:院办1目的范围: 。

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