清远市清城区人民医院部门决算.docx
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清远市清城区人民医院部门决算.docx
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清远市清城区人民医院部门决算
xx市清城区人民医院xx年部门决算
公开情况
目录
第一部分xx市清城区人民医院概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分xx市清城区人民医院xx年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分xx市清城区人民医院xx年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分xx市清城区人民医院概况
(一)部门主要职责
xx市清城区人民医院是清城区规模最大、综合实力最强的国家二级综合医院并承担清城区妇幼保健医院职能。
主要职责如下:
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。
(一)承担向人民群众提供医疗、预防、康复和保健服务;承担开展健康教育和医学心理咨询;承担科研、医疗急救任务。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。
(二)承担临床、药学、医技、护理等专业学生的临床教学和实习任务。
(三)承担清城区公共卫生服务有关职责,并参与清城区突发公共卫生事件的处理。
(四)承担基层卫生院卫生技术人员的进修培训。
(五)指导基层卫生院医疗业务等工作。
(六)承办上级业务部门交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入我部门xx年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属单位。
我部门内部机构设置预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女儿童保健科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、肾内科、康复医学科、重症医学科、感染管理科、健康体检等科室。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。
人员构成
xx年全院在岗职工437名,在编职工236名,非在编职工201名,其xx生专业技术人员383名,高级职称35名,中级职称107名。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。
第二部分xx市清城区人民医院xx年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
xx市清城区人民医院
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,156.85
八、社会保障和就业支出
20
236.36
二、上级补助收入
2
0
九、医疗卫生与计划生育支出
21
14770.42
三、事业收入
3
14,645.30
四、经营收入
4
0
五、附属单位上缴收入
5
0
六、其他收入
6
0
本年收入合计
9
15,802.15
本年支出合计
22
15,006.78
用事业基金弥补收支差额
10
0
结余分配
23
635.06
年初结转和结余
11
97.84
年末结转和结余
24
258.16
12
25
总计
13
15,900.00
总计
26
15,900.00
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
本部门xx年没有发生上级补助收入。
本部门属于公益性医疗机构,经营收入为零。
附属单位上缴收入和其他收入为零。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。
收入决算表
公开02表
部门:
xx市清城区人民医院单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
15802.15
1156.85
0.00
14645.30
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
236.36
0.00
0.00
236.36
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
236.36
0.00
0.00
236.36
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位
离退休支出
236.36
0.00
0.00
236.36
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与
计划生育支出
15565.79
1156.85
0.00
14408.94
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
15405.70
996.76
0.00
14408.94
0.00
0.00
0.00
2100201
综合医院
15314.29
905.35
0.00
14408.94
0.00
0.00
0.00
2100299
其他公立医院支出
91.41
91.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
157.76
157.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403
妇幼保健机构
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生专项
55.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100499
其他公共卫生支出
92.76
92.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21013
医疗救助
2.33
2.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101302
疾病应急救助
2.33
2.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本部门属于医疗机构,经营收入为零。
附属单位上缴收入和其他收入为零。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
xx市清城区人民医院单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1156.85
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
16
996.54
996.54
0.00
本年收入合计
9
1156.85
本年支出合计
23
996.54
996.54
0.00
年初财政拨款结转和结余
10
97.84
年末财政拨款结转和结余
24
258.16
258.16
0.00
一般公共预算财政拨款
11
97.84
25
政府性基金预算财政拨款
12
0.00
26
13
27
总计
14
1254.69
总计
28
1254.69
1254.69
0.00
注:
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本部门xx年没有发生政府性基金预算财政拨款相关收入和支出。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
xx市清城区人民医院
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
996.54
0.00
996.54
210
医疗卫生与计划生育支出
996.54
0.00
996.54
21002
公立医院
738.60
0.00
738.60
2100201
综合医院
647.19
0.00
647.19
2100299
其他公立医院支出
91.41
0.00
91.41
21004
公共卫生
255.60
0.00
255.60
2100403
妇幼保健机构
10.00
0.00
10.00
2100409
重大公共卫生专项
152.84
0.00
152.84
2100499
其他公共卫生支出
92.76
0.00
92.76
21013
医疗救助
2.33
0.00
2.33
2101302
疾病应急救助
2.33
0.00
2.33
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
本部门xx年没有发生一般公共预算财政拨款支出下的项目支出。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
xx市清城区人民医院单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
0.00
302
商品和服务支出
0.00
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
30201
办公费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.00
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和
家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
0.00
人员经费合计
0.00
公用经费合计
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本部门xx年没有发生一般公共预算财政拨款基本支出。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
xx市清城区人民医院
单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
本部门xx年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
xx市清城区人民医院
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明:
本部门xx年没有发生政府性基金预算财政拨款收入和支出业务。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。
第三部分xx市清城区人民医院xx年部门决算情况说明
一、xx年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:
(一)年度收入总体情况
xx市清城区人民医院xx年度总收入15,900.00万元,其中本年收入15,802.15万元。
具体情况如下:
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。
1.财政拨款收入1,156.85万元,比上年决算数减少153.48万元,下降11.71%。
主要原因是xx年一般公共预算财政拨款减少。
渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。
2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。
3.事业收入14,645.30万元,比上年决算数增加909.23万元,增长6.62%。
主要原因是xx年门诊和住院业务量的增加。
铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。
4.经营收入0万元,与上年决算数持平。
5.其他收入0万元,与上年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
xx市清城区人民医院xx年度总支出15,900.00万元,其中本年支出15,006.78万元。
具体情况如下:
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。
一般公共服务(类)支出0万元,与上年决算数持平。
社会保障和就业支出236.36万元,比上年决算数增加68.91万元,增长41.15%,主要由于行政单位离退休支出增加。
贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。
医疗卫生与计划生育支出14,770.42万元,比上年决算数增加593.46万元,增长4.19%,主要由于事业收入的发展带动医疗卫生与计划生育支出的增长。
坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。
二、xx年度财政拨款收入支出总表说明
(一)xx年度财政拨款收入说明
xx市清城区人民医院xx年度财政拨款收入合计1,156.85万元。
其中:
一般公共预算财政拨款收入1,156.85万元,比年初预算数增加382.85万元,增长49.46%;主要原因是中央省、市加大对我单位的公立医院改革投入。
政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平。
蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。
(二)xx年度财政拨款支出说明
xx市清城区人民医院xx年度财政拨款支出合计996.54万元。
其中:
一般公共预算财政拨款支出996.54万元,比年初预算数增加222.54万元,增长28.75%;主要原因是中央、省、市加大对我单位的公立医院改革投入。
政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平。
買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻。
三、xx年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
xx市清城区人民医院xx年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出业务,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表数据为零。
綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位属财政二级补助单位,一般公共预算财政拨款没有安排机关运行经费。
(二)政府采购支出情况说明
xx年本部门政府采购支出总额1,127.72万元,其中:
政府采购货物支出964.87万元、政府采购工程支出103.48万元、政府采购服务支出59.37万元。
授予中小企业合同金额515.96万元,占政府采购支出总额的45.75%,其中:
授予小微企业合同金额154.8万元,占政府采购支出总额的13.73%。
驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针。
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- 清远市 城区 人民医院 部门 决算