能源管理体系内审记录表格汇编Word格式.docx
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能源管理体系内审记录表格汇编Word格式.docx
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时间:
审核:
批准:
内部审核实施计划
版号:
A/0
1、目的
2、内审范围
3、内审依据
3.1GB/T23331-2012标准
3.2手册,程序文件
3.3技术标准,工艺操作规程,管理规定
3.4国家法律法规
4、审核组长:
组员:
5、审核时间:
6、具体审核安排
第一组
审核日期
受审核部门
涉及过程代号
备
注
第二组
计划:
日期:
批准:
内审检查记录表
受检部门
手册、程序
条款号
检查内容
审核记录
判定
内审员(签字)
检查日期:
GB/T23331-2012能源管理体系查检表
序号
标准
查
检
内
容
查检记录
稽核结果
1
4.2.1
最高管理者
是否确立能源方针,并实践和保持能源方针,确定目标、指标?
是否任命管理者代表和批准组建能源管理团队,明确职责权限?
最高管理者承诺提供能源管理体系建立、实施、保持和不断改进所需的资源?
是否定期主持管理评审,明确体系改进方向并实施?
2
4.2.2
管理者代表
管理者代表是否满足行政和技术要求?
是否明确能源管理团队,指定相关人员,并由相应的管理层授权,共同开展能源管理活动?
是否向最高管理者报告能源绩效和管理体系绩效?
是否策划有效的能源管理活动,制定相关工作要求,确保能源方针的落实、能源管理活动及体系开展的有效性?
3
4.3
能源
方针
是否建立适合的能源方针,并满足标准规定的八项要求?
能源方针是否定期评审和更新?
是否形成文件,并在组织内部各个层面进行沟通传达?
4
4.4.2
法律法规及其他要求
是否建立获得节能法律法规的渠道?
节能法律、法规等识别是否全面?
是否确定准则和方法,以确保将法律法规及其他要求应用于能源管理活动中?
是否定期评审和更新适用的法律法规及其他要求?
5
4.4.3
评审
是否形成完整的能源评审程序文件并实施?
识别并评价组织的能源种类及来源是否准确完整?
是否通过测量、能量平衡、电平衡等方法及手段,来评价组织的能源使用情况和消耗水平?
是否识别并评价主要能源使用的现状及改进绩效的机会,并排序?
是否定期能源评审,并在组织设施、设备、过程发生显著变化时适时评审?
6
4.4.4
基准
确立了三级能源基准,并记录?
是否定期或适时调整能源基准,使其与企业现行的状态相适应?
7
4.4.5
绩效
参数
是否识别能源绩效参数,能够监视测量能源绩效?
绩效参数设立、更新的方法学是否形成记录并进行定期的评审?
是否定期评审,保持能源绩效参数对能源绩效的有效性,并记录?
8
4.4.6
能源目标、指标与能源管理实施方案
是否建立能源目标、指标体系,并全面覆盖,与方针保持一致并满足法律法规和其他要求?
是否建立能源管理实施方案,并管理职责、方法、时间进度明确,确定验证方法?
9
4.5.2
能力、培训与意识
是否识别主要能源使用与体系运行控制的培训需求和培训计划?
是否按计划组织开展相关培训并保持记录?
是否通过培训提高人员能力意识?
10
4.5.3
信息
交流
是否建立关于能源绩效、能源管理体系运行的内部沟通程序文件和机制?
内部沟通程序机制运行是否畅通,员工提出的改进建议是否能够得到评估以及采纳实施?
与外界的交流,是否形成方法并实施?
11
4.5.4.1
文件
要求
是否建立能源管理手册?
程序文件?
作业指导书?
12
4.5.4.2
控制
体系文件的管理程序?
文件的发布、评审、更新、处置、借阅(打印)等有痕迹、有授权?
文件的状态管理:
现行文件处于有效状态、更改及作废文件易于辨识?
有效文件发放至相关使用部门?
13
4.5.5
运行
建立主要能源使用的有效运行和维护准则?
是否根据运行准则运行和维护设备、设施、系统和过程?
准则是否传达至相关组织及工作人员?
14
4.5.6
设计
是否考虑能源绩效改进的机会及运行控制的需要?
是否按规定进行节能评估和审查?
能源绩效评价的结果是否纳入项目设计规范和采购活动?
15
4.5.7
能源服务、产品、设备和能源采购
采购决策中是否考虑对能源绩效的评价要求?
采购能源服务、产品和设备时,对供应商评价过程是否考虑能源绩效的要求?
在能源采购中,应制定各类能源产品的采购规范,确立能源采购方式、渠道和流程,准确计量能源数量和检验能源质量,并形成记录?
16
4.6.1
监视、测量与分析
是否按GB17167标准要求对能源使用配备能源计量器具?
计量器具是否定期校验,且具有相关记录?
是否策划明确了需要监视测量的关键特性,是否编制了测量计划?
对能源利用过程的运行参数进行日常性的监测?
采用规范的表格,建立能源统计报表,保证数据的可追溯性?
定期对重点用能设备进行监测,并提供监测报告?
利用能源统计、测量、测试等手段,汇总、分析用能数据,判断能源目标、指标的实现情况,并形成记录?
17
4.6.2
合规性评价
是否定期对适用的法律法规及相关要求的符合情况进行评价?
是否对评价结果,符合程度等进行记录并保存?
18
4.6.3
能源管理体系的内部审核
是否定期进行内部审核?
内部审核范围是否明确、编制内部审核计划、明确方案,职责分配明确?
19
4.6.4
不符合、纠正、纠正措施和预防措施
是否识别评审不符合或潜在不符合?
是否分析确定不符合或潜在不符合产生的原因?
是否评估采取措施的要求,并制定和实施适宜的措施?
是否保持纠正措施和预防措施的记录?
20
4.6.5
记录控制
是否根据需要,建立并保存记录?
是否对记录的识别、检索和留存进行规定,并实施控制?
相关活动的记录是否清楚、标识明确且具有可追溯性?
21
4.7.2管理评审的输入
是否有法律、法规和标准及其他要求的变化?
是否有政府主管部门和节能监察机构考核、审计、监察、检查的改进要求及内部提出的改进建议?
是否有能源目标、指标及节能改进方案的实现程度?
是否有内部审核和外部评价结果?
是否有纠正措施和预防措施的实施情况及以往管理评审的后续措施?
是否有对下一阶段能源绩效的规划?
22
4.7.3
管理评审的输出
是否有能源方针、基准、标杆及目标指标等变更的重大决策?
是否有能源管理体系的改进措施?
是否有实施改进的资源需求变化?
内审不合格报告单
共
项
第
项
受审部门
陪同人员
审核依据
□标准,条款
□程序,条款号
□手册、条款号
□其它
严重程序
□严重
□∨一般
不合格事实描述:
审核员(签字)
受审部门代表(签字)
日
期:
年
月 日
日
月
日
不合格原因及纠正或预防措施计划(由受审方填报):
制订人(签字)
管理者代表(签字)
纠正措施效果验证
内部审核报告
1、由
为审核组长,共
人组成审核组,于
日为期
天,对本组织的能源管理体系实施了现场审核。
2、审核涉及范围:
a、产品:
b、现场
3、审核依据文件:
□GB/T23331—2012标准
□程序文件
□能源管理手册
□其他文件
4、审核涉及的部门和主要人员:
部
门
姓
名
职
务
5、审核概况
审核组在审核期间对涉及的
个部门进行了审核,抽样检查了能源管理体系各过程覆盖的相关要素,发现不合格事实
项,共开出不合格报告
个,其中严重不合格
个,一般不合格
个。
6、基本评价
a)文件化能源体系建立的符合情况:
□符合
□基本符合
□不符合
b)能源体系的实施和运行情况:
□有效
□基本有效
□存在严重问题
c)能源采购、转换、使用情况是否符合要求:
7、对存在问题的整改要求:
a)审核组建议对审核中发现的问题在
天内整改完成。
b)验证和确认方式:
□文件资料验证
□现场验证
8、审核结论:
□符合要求,通过现场审核
□基
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