物料回收管理制度Word文档格式.docx
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因急需或其他原因不能形成入库的物资,仓管员要到现场核对验1.5
。
收,并及时补填入库单物资保管仓库管理制度2
物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,2.1
二齐、三清、四号定位做到)二齐:
物资摆放整齐、库容干净整齐。
a三清:
材料清、数量清、规格标识清。
b)四号定位:
按区、按排、按架、按位定位。
c)
仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及2.2
时找出原因并更正库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表2.3
数据的准确性和可靠性。
3物资的领发仓库管理制度专业资料.
仓管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或部门经理3.1
未签字、字据不清或被涂改的,仓管员有权拒绝发放物资。
的仓库管理制度原则。
3.2仓管员根据进货时间必须遵守先进先出领料人员所需物资无库存,仓管员应及时通知使用者,使用者按3.3
要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在3.4
货架或货位中乱翻乱动,仓管员有权制止和纠正其行为。
以旧换新的物资一律交旧领新;
领用的各种工具均要上工具卡,3.5
并由领用人和主管签字。
物资退库仓库管理制度4
由于维修计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退4.1
库手续。
入库并进行查验后,4.2废品物资退库,仓管员根据废品损失报告单
做好记录和标识。
五、规定1仓储管理规定
物料收货及入库1.1
需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”1.1.1
的流程进行作业。
采购将“送货”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内1.1.2
部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。
收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到1.1.3
拿到单据为止,并填写入库单。
仓库人员负追查和保管单据的责任。
所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。
新产品尤其1.1.4
需要共同确认。
新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。
如发现如送货总单上的仓库与采购共同确认入库单物料数量时,1.1.5
数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。
物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不1.1.6
小时内进行整理归位。
2得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在不测试的当天安排点1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。
数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。
且需要注明工程部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、1.1.8
该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。
测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行1.1.9
数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。
1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。
1.1.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再
给到采购。
1.2物料出库(出库领料)
并填写“物料领用表”进需严格按照“物料领用表”来发物料,1.2.1
行作业。
包工程部给到的物料领用表无特殊原因当天必须全部完成取货、1.2.2
装。
1.2.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。
物料领用表发完货后需要及时将物料给到使用部门,并要求其签1.2.4
名确认。
1.2.5内部领料需要部门主管签字,部门经理签字方可发货。
1.3物料及工具报废
发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.3.1
采购入库来料不良不能退回1.3.2需要严格区分开库存物料报废部分、报废部分、退回不良报废部分并分别保管和做标示。
人同时在场证明,例如:
保安主管、工程主31.3.3报废物品变卖需有管、物料管理员三人,变卖后当日立即向现金缴纳到结算窗口,并将收据保存回档。
仓库卫生、安全管理1.4
清理掉不每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,1.4.1
要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.4.2
部门将根据工作结果进行评分,作为绩效考核的依据。
1.4.3
1.4.4考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。
1.4.5安全
异常情况及时处每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,1.4.5.1
理和报告。
门禁管理:
非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登1.4.5.2
记方可进入。
1.4.5.3仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。
物料管理(异常处理及呆滞物料处理)1.5
物料品质维护:
在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的1.5.1
过程中,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。
1.5.2发现物料异常信息,如帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
对标示错误的需要追查相关责保持物料的正确标示和定期检查,1.5.3
任。
盘点管理1.6
1.6.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.6.2
盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚1.6.3
报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.6.5
1.7帐物不符处理
查明原因后根据责任轻库存物料发现帐物不符时需要查明原因,1.7.1
重进行处理。
2仓库工作作风及态度
仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的2.1
工作态度。
仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作2.2
态度和作风。
奖惩规定3
工作评估3.1
部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,3.1.1
以便于:
肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;
3.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求;
衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
3.1.1.3
工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之3.1.1.4
间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;
创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公3.1.1.5
司的经营宗旨及经营目标。
对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,3.1.2
并对其提供进一步的培训或调整岗位。
3.2奖惩级别专业资料.
奖励3.2.1
小功:
对于在工作上有特殊贡献(注:
监管得力,发现和及时3.2.1.1
100元。
挽救违规操作)的给予记“小功”,并予以通告,奖励大功:
对于在工作上有特大贡献(注:
发现和及时挽救重大违3.2.1.2
200规操作)的按照仓库管理规定执行的给予“小功”,并予以通告,奖励元。
3.2.2惩罚
通报批评:
对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的3.2.2.1
给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。
警告:
对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予3.2.2.2
元。
记“警告”处分。
并予以通告,罚款50小过:
对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小3.2.2.3
100过”处分,并予以通告,罚款大过:
对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给3.2.2.4
元,数额巨大的根据公司财产200予记“大过”处分,并予以通告,罚款予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。
损失的100%3.3奖惩原则
仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起3.3.1
到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
仓管员能力、职责和记录一、仓管员应具备的能力专业资料.
领导下,负责进出施工现场所有公司回收材料、/1在公司的统一调配
物资、设备和设施的管理。
掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准2
熟悉仓库、危险品的管理规定,熟悉公司有关材料的管理规定和流3
程,了解施工方式。
二、仓管员的职责开工前期1
1.1清点需要拆除的设备型号,数量,登记上册。
仓管员和部门营运部门和仓管员连同工程主管一起清点,1.2清点物料时,双方签字,单据一式三联,工程部主管一联、仓管员一联、营运部门一联。
施工阶段2
根据施工要求拆除和安装设备、物料。
2.1
要有验收记录对回收物2.1协助仓管员验收进入现场的所有物资验收,
料进行登记。
,物料名称、型号、数量做到清晰,做2.3准确、及时填写仓库台帐到帐、卡、物相符。
提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序,设备、2.4
工具排放整齐。
按规定的周期清点库存材料的数量,检查并确保仓库安全措施有2.5
效。
所有物料分箱整理,并在箱子上张贴统一卡片,标注物料名称、2.6
型号、数量。
2.7回收物料和全新物料的必须独立隔开区分存放保管。
领用3
维修需要用到回收物料时,工程人员报工程主管审批,并填写领3.1
用单,附上维修单号和信息。
仓管员收到物料领用单后,发放物料,并在台帐上做临时记录,3.2
写明物料名称,型号,数量,使用地点,领用人。
物料安装到位后,由营运部门签字确认,单据分三联,一联工程部存3.3
档,一联仓管员减库存凭证。
仓管员采用进销存管理方式管理库存,按月汇总一份物料领用清3.4
单交行政部经理。
3.5由工程部主管负责抽盘物料,盘点所有物料。
维修单包含使用日期、使用部门、3.6工程部内部必须制定物料使用台账,号、物料名称、型号、数量等信息,以备物业管部核查领用情况。
监管4
非仓管员禁止接触仓库,安保人员有权检查操作人员随身携带包裹。
附则第二章
本管理制度解释权属物业管理部。
5.1
本管理制度自颁布之日起生效执行。
5.2
进销存管理物料回收仓库,领用安装好后营运签字确认附件:
流程图
.
>
物料回收及入库流程<
<
施工部门>
查核
工程人员>
认确门数量不符部工施
拆除工作
回收物料
交付
仓管员>
填写《回收物料登登记台帐记表》数量相符清点物料通过
根据《回收物料登记表》
整理入库标注名称、型号、数量
工程主管>
未通过台帐登记审核未通过通过
物管经理>
通知结束审批
总经理室>
回收物料领用报废流程<
盘点及报废
回收物料领用登记表
维修申请单
监督审核
是否使用回收登记详细台帐是否物料
结束报废物料不同意
回收物料发放
盘点
是更换物料
审核同意不同意
审核
审核台帐
一、《物料回收登记表》
物料回收登记表
日期
部门
签收人
施工人员
仓管员
工程主管
物料名称
型号
数量
备注
一、《回收物料领用登记表》
回收物料领用登记表
使用部门
维修单号
施工人员
仓管员
工程主管
物料名称
型号
物料详细用处:
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- 物料 回收 管理制度