建设工程质量检查表.doc
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建设工程质量检查表.doc
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房建工程质量检查
一、工程检查情况表
表1—1
工程名称
工程地点
开工日期
形象进度
结构类型
基础型式
建筑层数
容量
工程投资总额
质量责任主体和有关机构
内容
单位
单位名称
资质等级
项目负责人
姓名
资格
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
检测单位
结果统计
共项,其中:
符合项、基本符合项、不符合项
检查情况小结
责任主体行为
现场实体质量
质保资料
综合评价
符合
基本符合
不符合
合格
不合格
齐全
基本齐全
不齐全
存在
问题
二、工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
表2-1
序号
检查项目
检查情况
评价
建
设
单
位
1
施工前办理质量监督手续情况
□按规定办理
□未按规定办理
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
□按规定办理
□未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
□按规定办理
□未按规定办理
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
□按规定委托
□未按规定委托
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
□按规定组织
□未按规定组织
□符合
□不符合
6
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
□按要求重新报审
□未重新报审
□符合
□不符合
勘
察
设
计
单
位
7
勘察单位资质情况
□单位资质符合相应要求
□单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
8
设计单位资质情况
□单位资质符合相应要求
□单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
9
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
□全部参加验收工作
□部分参加验收工作
□未参加任何验收工作
□符合
□基本符合
□不符合
10
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
□全部签发
□签发主要的设计变更、技术洽商通知
□没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
11
参加有关工程质量问题的处理情况
□参加有关工程质量问题的处理
□未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
施
工
单
位
12
单位资质情况
□单位资质符合相应要求
□单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
13
项目经理资格和到位情况
□项目经理资格符合相应要求,人员到位
□项目经理资格符合相应要求,但人员没到位
□项目经理资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
14
主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况
□主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位
□主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位
□主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
表2-2
序号
检查项目
检查情况
评价
施
工
单
位
15
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
□按管理制度审批,并严格执行
□按管理制度审批,但执行过程中有偏差
□审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行
□符合
□基本符合
□不符合
16
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
□按规定配置
□配置不全
□没按规定配置
□符合
□基本符合
□不符合
17
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
□严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□基本符合
□不符合
18
质量问题和质量事故处理情况
□处理及时,整改措施有效
□处理及时,但整改不到位
□未及时处理
□符合
□基本符合
□不符合
监
理
单
位
19
单位资质情况
□单位资质符合相应要求
□单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
20
总监理工程师资格及到位情况
□总监理工程师资格符合相应要求,人员到位
□总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位
□总监理工程师资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
21
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
□按规定编制、审批,并严格执行
□按规定编制、审批,但执行不认真
□未按规定编制、审批
□符合
□基本符合
□不符合
22
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况(进场报验)
□认真进行审查
□不认真进行审查
□未进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
23
对分包单位的资质进行核查情况
□严格进行核查
□不严格进行审查
□未进行核查
□符合
□基本符合
□不符合
24
见证取样制度的实施情况
□严格实施见证取样制度
□不严格实施见证取样制度
□未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合
25
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
□严格按规定实施旁站监理
□实施旁站监理,但不严格到位
□未实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
表2-3
序号
检查项目
检查情况
评价
监
理
单
位
26
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
□严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
□不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
□不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
□符合
□基本符合
□不符合
27
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
□质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
□质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全
□不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
质
量
检
测
机
构
28
是否超出资质范围从事检测活动
□在资质范围内承接任务
□超出资质范围承接任务
□符合
□不符合
29
检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度
□检测报告严格按规定、按程序审批
□出具虚假检测报告
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
符合项/基本符合_项/不符合项
勘察设计单位
符合项/基本符合项/不符合_项
施工单位
符合项/基本符合_项/不符合_项
监理单位
符合项/基本符合_项/不符合___项
工程质量检测机构
符合项/基本符合项/不符合___项
合计
符合项/基本符合_项/不符合_项
存在主要问题
检查组成员签字:
年月日
三、混凝土工程质保资料检查用表
(质量保证资料及施工质量部分) 表3—1
序号
类别
检查项目
检查方法及内容
评价
备注
1
地
基
基
础
工
程
强度或承载力
灰土地基、砂和砂石地基、土工合成地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基
查阅地基承载力检测报告
□符合
□基本符合
□不符合
2
承载力
复合地基(水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等)及砂桩地基
查阅复合地基承载力检测报告
□符合
□基本符合
□不符合
3
打(压)入桩(预制砼桩钢桩)桩位的允许偏差
位置及倾斜度,钢桩、预制桩外观、强度检查必须合格
查阅试桩、工程桩承载力和完整性检测数量、检测结果及桩位验收记录
□符合
□基本符合
□不符合
4
钻孔灌注桩位的允许偏差
平面位置垂直度合格,混凝土强度必须合格,承载力检测合格
查阅施工记录、抽查试块强度报告;核查试桩、工程桩承载力和完整性检测数量、检测结果
□符合
□基本符合
□不符合
5
基础回填土
清除基坑垃圾树根等杂物和清除积水淤泥,验收底板高,对有控制压实系数要求的回填前应作压实试验
查阅压实度报告
□符合
□基本符合
□不符合
6
钢筋的品种、级别、规格和数量
现场检查和抽测受力钢筋的品种、级别、规格和数量是否符合设计要求
□符合
□基本符合
□不符合
7
钢筋的力学性能
检查产品合格证、出场检验报告和进场复验报告
□符合
□基本符合
□不符合
表3-2
序号
类别
检查项目
检查方法及内容
评价
备注
8
混凝土结构
钢筋安装
检查作业面上的受力钢筋的品种、级别、规格和数量;节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。
□符合
□基本符合
□不符合
9
预应力筋力学性能检验
查阅产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告
□符合
□基本符合
□不符合
10
预应力筋安装
检查预应力筋的品种、级别、规格和数量
□符合
□基本符合
□不符合
11
预应力筋断裂或滑脱数量
根据张拉记录和现场观察,检查同一截面预应力筋断裂或滑脱数量
□符合
□基本符合
□不符合
12
水泥的品种、级别、出厂日期及强度、安定性
检查产品合格证、出厂检验报告和进场复试报告
□符合
□基本符合
□不符合
13
外加剂
对照产品合格证、出厂检验报告及进场复试报告检查外加剂质量和氯化物含量
□符合
□基本符合
□不符合
14
混凝土强度和试块留置
检查现场混凝土配合比实际应用情况,计量器具设置应用,预拌混凝土的坍落度,混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识及抽查试块强度试验报告等
□符合
□基本符合
□不符合
15
预制构件性能检验
出厂批量及结构性能检验报告
□符合
□基本符合
□不符合
统计
结果
共项,其中:
符合项、基本符合项、不符合项
存
在
主
要
问
题
检查组成员:
年月日
四、混凝土工程实体质量检查用表
(现场实体质量)表4—1
序号
检查项目
检查方法及内容
检查情况
评价
备注
1
现浇结构外观
混凝土梁、板、柱及井筒、硐室井壁是否
- 配套讲稿:
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- 建设 工程质量 检查表