上海市浦东新区塘桥街道本级.docx
- 文档编号:10951995
- 上传时间:2023-02-23
- 格式:DOCX
- 页数:35
- 大小:27.20KB
上海市浦东新区塘桥街道本级.docx
《上海市浦东新区塘桥街道本级.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市浦东新区塘桥街道本级.docx(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海市浦东新区塘桥街道本级
上海市浦东新区塘桥街道(本级)
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
街道办事处是区人民政府的派出机关,受区政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区塘桥街道(本级)设置8个内设机构,包括:
党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区队伍建设办公室、社区综合事务办公室。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
14,849.35
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
4,394.75
七、文化体育与传媒支出
479.80
八、社会保障和就业支出
4,328.80
九、医疗卫生与计划生育支出
269.62
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
13,348.83
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
28.51
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
605.89
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
102.46
本年收入合计
19,244.10
本年支出合计
19,163.91
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
7,253.22
年末结转和结余
7,333.41
总计
26,497.32
总计
26,497.32
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
19,244.09
14,849.35
4,394.75
207
文化体育与传媒支出
479.80
479.80
207
01
文化
354.18
354.18
207
01
09
群众文化
354.18
354.18
207
03
体育
81.97
81.97
207
03
08
群众体育
81.97
81.97
207
99
其他文化体育与传媒支出
43.65
43.65
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
43.65
43.65
208
社会保障和就业支出
4,328.80
2,233.06
2,095.74
208
02
民政管理事务
1,124.95
1,124.95
208
02
05
老龄事务
378.54
378.54
208
02
99
其他民政管理事务支出
746.41
746.41
208
05
行政事业单位离退休
650.89
650.89
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
20.42
20.42
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
581.33
581.33
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
49.14
49.14
208
07
就业补助
1,546.26
417.00
1,129.26
208
07
99
其他就业补助支出
1,546.26
417.00
1,129.26
208
10
社会福利
55.64
55.64
208
10
02
老年福利
55.64
55.64
208
11
残疾人事业
40.22
40.22
208
11
99
其他残疾人事业支出
40.22
40.22
208
19
最低生活保障
867.70
867.70
208
19
01
城市最低生活保障金支出
867.70
867.70
208
99
其他社会保障和就业支出
43.14
43.14
208
99
01
其他社会保障和就业支出
43.14
43.14
210
医疗卫生与计划生育支出
269.62
269.62
210
11
行政事业单位医疗
269.62
269.62
210
11
01
行政单位医疗
68.47
68.47
210
11
02
事业单位医疗
187.46
187.46
210
11
03
公务员医疗补助
13.69
13.69
212
城乡社区支出
13,429.02
11,130.01
2,299.01
212
01
城乡社区管理事务
13,429.02
11,130.01
2,299.01
212
01
01
行政运行
2,024.35
2,024.35
212
01
04
城管执法
663.33
663.33
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
10,741.34
8,442.33
2,299.01
215
资源勘探信息等支出
28.51
28.51
215
08
支持中小企业发展和管理支出
28.51
28.51
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
28.51
28.51
221
住房保障支出
605.89
605.89
221
02
住房改革支出
605.89
605.89
221
02
01
住房公积金
315.53
315.53
221
02
03
购房补贴
290.36
290.36
229
其他支出
102.46
102.46
229
99
其他支出
102.46
102.46
229
99
01
其他支出
102.46
102.46
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
19,163.91
6,565.26
12,598.65
207
文化体育与传媒支出
479.80
479.80
207
01
文化
354.18
354.18
207
01
09
群众文化
354.18
354.18
207
03
体育
81.97
81.97
207
03
08
群众体育
81.97
81.97
207
99
其他文化体育与传媒支出
43.65
43.65
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
43.65
43.65
208
社会保障和就业支出
4,328.80
650.89
3,677.91
208
02
民政管理事务
1,124.95
1,124.95
208
02
05
老龄事务
378.54
378.54
208
02
99
其他民政管理事务支出
746.41
746.41
208
05
行政事业单位离退休
650.89
650.89
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
20.42
20.42
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
581.33
581.33
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
49.14
49.14
208
07
就业补助
1,546.26
1,546.26
208
07
99
其他就业补助支出
1,546.26
1,546.26
208
10
社会福利
55.64
55.64
208
10
02
老年福利
55.64
55.64
208
11
残疾人事业
40.22
40.22
208
11
99
其他残疾人事业支出
40.22
40.22
208
19
最低生活保障
867.70
867.70
208
19
01
城市最低生活保障金支出
867.70
867.70
208
99
其他社会保障和就业支出
43.14
43.14
208
99
01
其他社会保障和就业支出
43.14
43.14
210
医疗卫生与计划生育支出
269.62
269.62
210
11
行政事业单位医疗
269.62
269.62
210
11
01
行政单位医疗
68.47
68.47
210
11
02
事业单位医疗
187.46
187.46
210
11
03
公务员医疗补助
13.69
13.69
212
城乡社区支出
13,348.83
5,038.86
8,309.97
212
01
城乡社区管理事务
13,348.83
5,038.86
8,309.97
212
01
01
行政运行
2,024.35
2,024.35
212
01
04
城管执法
663.33
651.81
11.52
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
10,661.15
2,362.70
8,298.45
215
资源勘探信息等支出
28.51
28.51
215
08
支持中小企业发展和管理支出
28.51
28.51
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
28.51
28.51
221
住房保障支出
605.89
605.89
221
02
住房改革支出
605.89
605.89
221
02
01
住房公积金
315.53
315.53
221
02
03
购房补贴
290.36
290.36
229
其他支出
102.46
102.46
229
99
其他支出
102.46
102.46
229
99
01
其他支出
102.46
102.46
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
14,849.35
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
479.80
479.80
八、社会保障和就业支出
2,233.05
2,233.05
九、医疗卫生与计划生育支出
269.62
269.62
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
11,130.02
11,130.02
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
28.51
28.51
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
605.89
605.89
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
102.46
102.46
本年收入合计
14,849.35
本年支出合计
14,849.35
14,849.35
年初财政拨款结转和结余
45.03
年末财政拨款结转和结余
45.03
45.03
一般公共预算财政拨款
45.03
政府性基金预算财政拨款
总计
14,894.38
总计
14849.38
14,894.38
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
479.80
479.80
207
01
文化
354.18
354.18
207
01
09
群众文化
354.18
354.18
207
03
体育
81.97
81.97
207
03
08
群众体育
81.97
81.97
207
99
其他文化体育与传媒支出
43.65
43.65
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
43.65
43.65
208
社会保障和就业支出
2,233.06
650.89
1,582.17
208
02
民政管理事务
1,124.95
1,124.95
208
02
05
老龄事务
378.54
378.54
208
02
99
其他民政管理事务支出
746.41
746.41
208
05
行政事业单位离退休
650.89
650.89
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
20.42
20.42
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
581.33
581.33
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
49.14
49.14
208
07
就业补助
417.00
417.00
208
07
99
其他就业补助支出
417.00
417.00
208
11
残疾人事业
40.22
40.22
208
11
99
其他残疾人事业支出
40.22
40.22
210
医疗卫生与计划生育支出
269.62
269.62
210
11
行政事业单位医疗
269.62
269.62
210
11
01
行政单位医疗
68.47
68.47
210
11
02
事业单位医疗
187.46
187.46
210
11
03
公务员医疗补助
13.69
13.69
212
城乡社区支出
11,130.01
5,038.86
6,091.15
212
01
城乡社区管理事务
11,130.01
5,038.86
6,091.15
212
01
01
行政运行
2,024.35
2,024.35
212
01
04
城管执法
663.33
651.81
11.52
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
8,442.33
2,362.70
6,079.63
215
资源勘探信息等支出
28.51
28.51
215
08
支持中小企业发展和管理支出
28.51
28.51
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
28.51
28.51
221
住房保障支出
605.89
605.89
221
02
住房改革支出
605.89
605.89
221
02
01
住房公积金
315.53
315.53
221
02
03
购房补贴
290.36
290.36
229
其他支出
102.46
102.46
229
99
其他支出
102.46
102.46
229
99
01
其他支出
102.46
102.46
合计
14,849.35
6,565.26
8,284.09
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
4,929.83
4,929.83
301
01
基本工资
475.75
475.75
301
02
津贴补贴
789.27
789.27
301
03
奖金
442.39
442.39
301
04
其他社会保障缴费
558.65
558.65
301
06
伙食补助费
82.15
82.15
301
07
绩效工资
1.95
1.95
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
329.71
329.71
301
09
职业年金缴费
49.14
49.14
301
99
其他工资福利支出
2,200.82
2,200.82
302
商品和服务支出
920.58
920.58
302
01
办公费
189.50
189.50
302
02
印刷费
0.71
0.71
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.01
0.01
302
05
水费
1.60
1.60
302
06
电费
24.54
24.54
302
07
邮电费
37.41
37.41
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
49.25
49.25
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
9.43
9.43
302
13
维修(护)费
106.13
106.13
302
14
租赁费
9.55
9.55
302
15
会议费
1.59
1.59
302
16
培训费
0.27
0.27
302
17
公务接待费
1.34
1.34
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
93.30
93.30
302
29
福利费
77.08
77.08
302
31
公务用车运行维护费
14.63
14.63
302
39
其他交通费用
88.68
88.68
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
215.56
215.56
303
对个人和家庭的补助
630.54
630.54
303
01
离休费
303
02
退休费
20.42
20.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海市 浦东新区 街道 本级
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)