原材料验收管理规定Word文件下载.docx
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(1)参与起草检验作业标准;
(2)根据相关检验标准和程序进行原材料检验。
记录、统计检验信息,如有问题初步辨别责任部门,和相关部门沟通、协同处理检验出的问题。
2、生产技术部
(1)主要起草检验标准;
(2)分析原材料问题,并和相关部门沟通处理。
3、库房
库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况。
合格品出入库操作,合格品或不合格品的存储。
4、研发部
协同处理产品研发问题。
5、采购部
协同处理供应商、原材料问题。
二、来料检验的规划
(一)明确来料检测要项
1、来料检验专员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不明之处要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止。
2、对于新来料,在明确该料的检测标准和方法之后,将之加入《来料检验控制作业标准》。
(二)确定来料检验的项目及方法
1、外观检测。
一般用目视、手感、样品进行验证。
2、尺寸检测。
一般用卡尺、千分尺等量具验证。
3、特性检测。
如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器和特定方法来验证。
(三)来料检验方式的选择
1、全检。
适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。
2、抽检。
适用于平均数量较多,经常性使用的物料。
(抽检比例待定)
三、来料检验的程序
(一)生产技术部制定来料检验标准,质量管理部参与制定,由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。
检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。
(二)采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。
(三)来料后,由库房人员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况,并及时通知质量管理部检验专员进行检验。
(四)检验员接到检验通知后,到库房进行检验,并填写相应的检验记录。
(五)检验完毕后,对合格的来料贴上合格标识,通知库房人员办理入库手续。
(六)如果是生产急需的来料,在来不及检验和试验时,需在生产同时加以检验。
(七)检测中不合格的来料应不允许入库。
将其由来料库移入不合格品库,并进行相应标识。
(八)来料检验和试验的记录由质量管理部来料检验组按规定期限和方法保存。
(九)检验时,如来料检验专员无法判定是否合格,应立即请相关部门会同验收,来判定是否合格。
会同验收的参与人员,必须在检验记录表内签字。
(十)来料检验专员根据来料的实际检验情况,对检验出的问题向责任归属部门提出改善。
四、来料检验的结果
(一)检验合格
1、经来料检验专员按照检验方案要求操作。
验证,不合格品个数低于限定的不合格品个数时,则判定为该批来货允收。
2、来料检验专员应在产品进厂检验单上签名,通知库房收货。
(二)检验不合格
1、来料检验专员按照检验方案要求操作。
若不合格品个数大于限定的不合格品个数,则判定为该送检批次为不合格。
2、来料检验专员应及时在产品进厂检验单上签名,经相关部门会商后,通知叫库房,采购部办理退货事宜。
(三)让步接收
不合格批的处理,即来料经来料检验专员的检验,其质量低于允收水准,但由于生产急需或其他原因,生产部做出让步接收的要求,并填产品不良评审单,按照不良品评审程序要求操作。
五、紧急放行控制制度
(一)总则
为了使紧急放行得到合理使用,并进行控制,特制定本制度。
(二)紧急放行的内涵
紧急放行的定义:
所谓紧急放行,是指因生产急需而来不及验证就放来料入库并投入生产的做法。
(三)紧急放行的条件
1、对紧急放行的来料,要明确做出标识和记录,以便一旦发现不符合规定,能及时追回和更换。
2、一般在下列情况下才能允许紧急放行。
发现的不合格来料在技术上可以纠正,并且在经济上不会发生较大损失,也不会影响相关、连接、相配的零部件质量。
(四)紧急放行的具体操作
1、应在来料检验程序中对紧急放行做出规定,明确紧急放行情况的审批人、责任人,规定可追溯性标识的方法,明确识别记录的内容,以及如何传递、由谁保存等。
2、紧急放行所使用的全部质量记录,应按规定认真填写,在保存期内不得丢失和擅自销毁。
3、当来料进厂后,根据情况对需要紧急放行的物料,由责任部门(一般为采购部或生产部)的责任人提出申请,报经授权人(一般为厂长)审批。
本公司紧急放行批准人为生产厂长,若质量管理部和技术部负责人同时反对,则须报请总经理批准。
4、对紧急放行的来料要做好识别记录,记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、和供应商的名称及所提供的证据。
5、在紧急放行的同时,应留取规定数量的样品进行检验,出具检验报告。
6、若发现紧急放行的来料经检验不合格,要立即进入不良品评审程序,决定是否根据可追溯性标识及识别记录,将不合格品追回,或者做其它处理。
六、附则
本制度由骏腾医疗科技有限公司生产部制定并负责解释。
附物料检验流程
主要参与部门:
采购部,仓储部,生产技术部,质量管理部。
开始
收料作业
②确定检验方案
③执行检验
①收到来料检验通知
④填写《来料检验记录表》
审核
⑥上报进料检验质量异常情况
需求决议
⑤合格物料处理
否
是
结束
⑨入库分发
拒收处理
让步接收
⑦评定能否接收
⑩输入电脑质量系统
⑧处理接收物料
能
允收
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原材料验收管理规定
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